問題已解決
老師,請問進(jìn)口貨物,進(jìn)口的增值稅抵扣了,經(jīng)過一段時間,貨物以出口的方式退回原產(chǎn)國,賬務(wù)上進(jìn)項稅做了轉(zhuǎn)出處理,出口這邊需要申報嗎?
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速問速答不需要的,不退稅的不用。
10/10 14:00
Ali
10/10 14:08
也不用轉(zhuǎn)內(nèi)銷了吧
郭老師
10/10 14:09
對的是的,是這么做的。
Ali
10/10 14:11
但出口備案的要注銷,系統(tǒng)顯示如圖片的信息,注銷不了
郭老師
10/10 14:12
你好,你們生產(chǎn)企業(yè)的嗎?
Ali
10/10 14:15
不是,是商貿(mào)型的
郭老師
10/10 14:25
你們之前是不是填寫過出口退稅?
Ali
10/10 14:30
是的,是其他業(yè)務(wù),不是圖片上的貨物
郭老師
10/10 14:31
其他的業(yè)務(wù),你可以正常申請出口退稅的。
Ali
10/10 14:33
其他的該申請的都申請了,就是圖片上的,是已經(jīng)做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,出口的還能退稅么
郭老師
10/10 14:34
你在進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧,這個沒法退稅了?;蛘呤悄氵€能讓對方給你重新開發(fā)票嗎?你在進(jìn)項轉(zhuǎn)出重新開了之后,你選擇退稅購。
郭老師
10/10 14:35
選擇退稅勾選
打錯了
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