問題已解決

老師,請問,前年未收到票已做,借:管理費用,貸:銀行存款,今年剛收到專票要怎么做賬呢

84785017| 提問時間:11/05 10:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 先沖銷前年未收到發(fā)票時的記賬憑證: 借:以前年度損益調整(紅字) 貸:銀行存款(紅字) 然后根據收到的專票進行正確的賬務處理: 借:以前年度損益調整 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 最后,調整以前年度損益調整科目對未分配利潤的影響: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:以前年度損益調整
11/05 10:39
84785017
11/05 10:57
是這樣嗎老師
樸老師
11/05 10:59
對的 是這樣做的哦
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~