問題已解決

老師,請教下:我購買禮品作以下賬務(wù)處理 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款 那么,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我要怎么作賬務(wù)處理呢?

84784982| 提問時間:11/11 20:28
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,已經(jīng)跨月的話,把分錄紅沖,再按發(fā)票做分錄,就是為了把發(fā)票放在附件里 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費(負(fù)) 貸:銀行存款 (負(fù)) 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款
11/11 20:30
84784982
11/11 20:32
那如果收到的是專票 不能抵扣 要怎么做呢
廖君老師
11/11 20:36
您好,分錄也是這么寫的,我們在勾選那里把這個發(fā)票勾上:用于集體福利和個人消費、 【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認(rèn)】-【不抵扣勾選】 ?企業(yè)勾選“不抵扣”用途時,新增“不抵扣原因”作為必錄項,同時調(diào)整抵扣統(tǒng)計表的表樣。 原因有:用于非應(yīng)稅項目,用于免稅項目,用于集體福利和個人消費,遭受非正常損失,其他
84784982
11/11 20:43
就是我這個公司是貿(mào)易公司,那么進(jìn)來的商品是不是賬務(wù)處理的時候需要把明細(xì)都列出來,就是庫存商品要分得比較明細(xì),方便我銷售的時候可以一一對應(yīng)
廖君老師
11/11 20:45
您好,這些明細(xì)在庫存商品明細(xì)賬里,我們財務(wù)賬套里只體現(xiàn)金額,不要在賬套里寫上這些明細(xì)哦
84784982
11/11 20:51
不是很理解,老師
廖君老師
11/11 20:55
您好,好的,商貿(mào)企業(yè)的庫存商品上萬種不算多吧,如果咱要把這些都寫在財務(wù)賬套里,咱的會計科目就爆了,另外這些產(chǎn)品可能就是賣一次,這跟我們不能把供應(yīng)商或客戶的名字寫在會計科目里一樣,需要用輔助核算 。庫存商品我們可以下設(shè)科目,但不是用具體名稱,用商品的大類,比如:電子產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品等 這些商品的明細(xì)需要庫存商品進(jìn)銷存來管理的,賬和這個表的數(shù)據(jù)要一致,指是金額
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