問題已解決

老師,請(qǐng)教一下這是開票方有問題嗎?這是23年發(fā)票,但是24年1月才入的賬,直接做的24年費(fèi)用,23年應(yīng)該沒有稅前扣除

散落星沉| 提問時(shí)間:11/12 18:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 23年沒做賬嗎
11/12 18:48
散落星沉
11/12 19:12
23年沒做賬,做在24年1月了,前任會(huì)計(jì)做的,不知道匯算清繳怎么處理的。做的24年費(fèi)用,應(yīng)該是不會(huì)在23年匯算清繳扣除的吧?
樸老師
11/12 19:12
同學(xué)你好 這個(gè)做跨年調(diào)整的就可以
散落星沉
11/12 19:21
應(yīng)該沒做的,賬上是做的24年費(fèi)用,沒有做以前年度損益調(diào)整,就是不明白稅務(wù)這個(gè)提示是什么意思,該發(fā)票狀態(tài)標(biāo)注了異常?
樸老師
11/12 19:23
你們是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢 是不是對(duì)方有風(fēng)險(xiǎn)
散落星沉
11/12 19:50
我們是小企業(yè)準(zhǔn)則,對(duì)方是個(gè)體工商戶,經(jīng)營范圍是噴繪服務(wù),開的是廣告服務(wù)-廣告制作3個(gè)點(diǎn)專票
樸老師
11/12 19:54
同學(xué)你好 借利潤分配未分配利潤 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
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