問題已解決

老師,單位吸納重點群體,去年有個增值稅減免650,漏入賬了,今年補記應(yīng)該怎么做賬呢?需要通過以前年度損益嗎?還是直接補入借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款);貸:其他收益 ?

72643083| 提問時間:11/14 20:13
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cindy趙老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,注冊會計師,中級會計師
如果金額較小,對財務(wù)報表整體影響不大,可以直接補記: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:其他收益 但如果從更嚴謹?shù)慕嵌然蛘呓痤~較大,最好通過“以前年度損益調(diào)整”科目來處理。因為這是屬于上一年度的經(jīng)營收益,通過以下分錄補記: 1.?補記減免稅款 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:以前年度損益調(diào)整 2.?調(diào)整利潤分配 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配 - 未分配利潤(如果涉及盈余公積調(diào)整,還要調(diào)整盈余公積)
11/14 20:14
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