問題已解決
樸老師不要接,就像今天申報上月的增值稅,因為他進(jìn)項票不夠,把11月份的進(jìn)項票都提前抵扣了還是不夠,是今天申報必須繳納稅款啊,還是可以先申報不繳納,后期有了新的進(jìn)項票在更改申報表重新抵扣?。?/p>
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速問速答可以申報不交稅。然后以后有留底的時候,留底抵欠。不能修改之前的申報表了,你得認(rèn)證之后,讓他有留底。在下一個月的收附表2里面有進(jìn)項轉(zhuǎn)出,里面有一個留底抵欠,在這里面填寫。
2024 11/15 09:51
84784982
2024 11/15 09:55
他現(xiàn)在是報10月份,沒有進(jìn)項,需要交兩萬多的稅,就是可以申報先不繳稅,先欠著,等到11月份報稅的時候在留抵嗎老師
郭老師
2024 11/15 09:56
可以的,可以這么做的。
84784982
2024 11/15 09:57
就是10月份申報先不繳稅,等到申報11月份的時候用11月份的進(jìn)項在抵十月份的對吧
郭老師
2024 11/15 09:59
你好
是的
是這么做的。
84784982
2024 11/15 10:01
放學(xué)申報了不交稅稅務(wù)局那邊有事嗎老師
郭老師
2024 11/15 10:01
影響企業(yè)的信用等級。你的附加稅需要正常交。
84784982
2024 11/15 10:03
就像我公司現(xiàn)在申報十月份的增值稅和附加稅,需要交21366元,十月份及以前沒有進(jìn)項發(fā)票,這個月只能申報這些,就是申報了十月份可以不交稅,到12月份申報十一月份的時候是不是可以用十一月份的進(jìn)項先抵十月份的申報表的稅額
郭老師
2024 11/15 10:04
不是的,先抵扣11月份的,剩余的留底。留底完了之后,在12月份才留底抵欠。
84784982
2024 11/15 10:04
就是先光交附加稅,增值稅可以按我說的那個方法來?
84784982
2024 11/15 10:06
就是留抵只能留之前的
郭老師
2024 11/15 10:06
對的是的,是這么做的
84784982
2024 11/15 10:06
那之前的沒有,以后的進(jìn)項不能用對吧,我尋思先用十一月份開進(jìn)來的進(jìn)項票先抵扣一下十月份的增值稅,勾選統(tǒng)計不了
郭老師
2024 11/15 10:13
你好
不可以做不了的
84784982
2024 11/15 10:16
老師,就是我現(xiàn)在申報的是十月份那個月的增值稅,我十月份及以前沒有一毛錢的進(jìn)項,只有十一月份有別的公司開進(jìn)來的進(jìn)項,還沒發(fā)勾選統(tǒng)計沒法抵扣,你的意思是我申報了需要交20349的增值稅,附加稅是1016的附加稅,你的意思是我可以今天申報只交1016的附加稅,增值稅先欠著,然后12月份申報十一月增值稅的時候用11月份的進(jìn)項補(bǔ)10月份需要交的稅,然后再欠11月份的增值稅對嗎,這樣一月一月的光逾期,主要是我12月份申報11月份增值稅的時候,10月份的申報表真的可以補(bǔ)交稅款嗎?
郭老師
2024 11/15 10:17
老師,就是我現(xiàn)在申報的是十月份那個月的增值稅,我十月份及以前沒有一毛錢的進(jìn)項,只有十一月份有別的公司開進(jìn)來的進(jìn)項,還沒發(fā)勾選統(tǒng)計沒法抵扣,你的意思是我申報了需要交20349的增值稅,附加稅是1016的附加稅,你的意思是我可以今天申報只交1016的附加稅,增值稅先欠著,
正確啊
郭老師
2024 11/15 10:18
11月份的進(jìn)項在這個月認(rèn)證,下一個月統(tǒng)計抵扣11月份的銷項稅額。抵扣不完的那一部分留底截止到這里,你能看懂嗎?能看明白嗎,同學(xué)?
看明白你就繼續(xù)看看不明白的話,你再問。之前已經(jīng)回復(fù)過的,你也已經(jīng)知道了的情況下,再次提問就不要寫了
然后在12月份所屬期附表2,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,留抵抵欠就可以了。
84784982
2024 11/15 10:20
那萬一不夠留抵抵欠的咋著
84784982
2024 11/15 10:21
這個月的銷項和進(jìn)項都差老多,下月夠不夠還不好說呢,咋能多出來抵欠啊
郭老師
2024 11/15 10:27
該補(bǔ)稅的補(bǔ)稅,不想繳那繼續(xù)欠稅的還是繼續(xù)欠稅。你以后有發(fā)票再抵扣。
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