問題已解決
11月底購買辦公用品,錢已支付,發(fā)票12月底開,請問怎么做會計分錄?
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速問速答同學(xué)你好
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
收到票時
借:管理費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)付賬款
2024 12/03 16:13
m1533_82466
2024 12/03 16:22
好老師,用應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款哪個合適?有什么區(qū)別?
Fenny老師
2024 12/03 16:23
沒有設(shè)置預(yù)付賬款的,可以直接用應(yīng)付賬款。
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