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11月底購買辦公用品,錢已支付,發(fā)票12月底開,請問怎么做會計分錄?

m1533_82466| 提問時間:2024 12/03 16:09
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到票時 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2024 12/03 16:13
m1533_82466
2024 12/03 16:22
好老師,用應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款哪個合適?有什么區(qū)別?
Fenny老師
2024 12/03 16:23
沒有設(shè)置預(yù)付賬款的,可以直接用應(yīng)付賬款。
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