問題已解決

有沒有老師能認(rèn)真的跟我說說 本月收到上月已認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票紅沖重開怎么做賬

m985472866| 提問時間:12/04 21:25
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,如果是退貨沖紅,按上月的分錄做一筆負(fù)數(shù)或相反的分錄, 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
12/04 21:28
m985472866
12/04 21:30
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出余額怎么結(jié)平呢
小愛老師
12/04 21:30
您好,如果是發(fā)票有誤紅沖, 借應(yīng)付賬款等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 重新開具后, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸應(yīng)付賬款等
m985472866
12/04 21:34
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有余額 我想平掉
小愛老師
12/04 21:41
您好,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終是要你把這塊稅交給稅務(wù)局(你多抵的), 簡單結(jié)轉(zhuǎn): 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月申報繳納: 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
m985472866
12/04 21:43
我知道這個 他紅沖又重開了一樣的金額 所以我進(jìn)項夠 我不用交那么多稅
小愛老師
12/04 21:57
您好, 月末就正常結(jié)轉(zhuǎn),把進(jìn)銷項,轉(zhuǎn)出的都轉(zhuǎn)到應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目,再從此科目轉(zhuǎn)到應(yīng)繳稅金-未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 借應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
小愛老師
12/04 21:59
您好,是:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目,未寫成多了,不好意思
m985472866
12/04 22:03
我不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷 我做一筆借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 借進(jìn)項稅額負(fù)數(shù) 這樣是對的嗎
小愛老師
12/04 22:09
您好,結(jié)果是一樣的,對的。借進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)就是貸進(jìn)項稅額
m985472866
12/04 22:16
就是我先做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額可以對嗎
小愛老師
12/05 07:51
您好,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不能轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額,要轉(zhuǎn)到應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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