問(wèn)題已解決

建筑公司公司,去年收了差額計(jì)稅人力資源勞務(wù)費(fèi)普票1400萬(wàn),現(xiàn)在專管員讓紅沖重新開(kāi),我們計(jì)劃紅沖重新開(kāi)的話開(kāi)3%專票,賬務(wù)怎么處理,專票的話計(jì)入成本那部分肯定要比去年少了稅額部分,還是讓對(duì)方開(kāi)不含稅金額跟去年紅沖一致,還有專票的話我們今年可以正常抵扣用么

m077241668| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/06 11:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,去年是怎么做的? 那你實(shí)際發(fā)生了多少?一般應(yīng)該是價(jià)稅合計(jì)是一樣的才行 你是一般計(jì)稅的項(xiàng)目,可以抵扣。
2024 12/06 11:13
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