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小規(guī)模納稅人,第一季度多交了增值稅,我需要怎么沖減???多交的是23年第四季度的未開票收入增值稅,第一季度的時(shí)候開票了但是申報(bào)沒有沖減,因此多交了稅額,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄?現(xiàn)在收入的時(shí)候是:借:應(yīng)收賬款,貸:收入和應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi),交稅的時(shí)候做的是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi),貸:銀行存款

84784998| 提問時(shí)間:2024 12/11 15:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
先確定多交的增值稅金額。 可以申請(qǐng)退稅或抵減。若抵減,申報(bào)時(shí)注明即可;若退稅,收到退稅時(shí),借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)?-?未交增值稅。 若要調(diào)整錯(cuò)誤分錄,沖減收入分錄(區(qū)分以前年度和本年度)和應(yīng)收賬款分錄
2024 12/11 15:33
84784998
2024 12/11 15:58
可以退稅,那我應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅這個(gè)科目余額對(duì)不上我期末余額啊
樸老師
2024 12/11 16:03
小規(guī)模盡量不做未交增值稅 就做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784998
2024 12/11 16:10
[捂臉]現(xiàn)在不管這個(gè)科目,做法是怎么做,我23年第四季度稅額已經(jīng)計(jì)提了做無(wú)票收入了的,而且稅額也交了,然后到了24年第一季度才開開票,票開了但是沒有沖減,所以又交了稅額
84784998
2024 12/11 16:13
意思就是23年第四季度做了無(wú)票收入并交了稅額,24年第一季度開票了又做了收入(但是只是在增值稅申報(bào)表上做)又交了稅額,我現(xiàn)在退的是24年第一季度第二次交的稅額
84784998
2024 12/11 16:16
我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的期末余額不是應(yīng)該=10月%2b11月的嗎?
樸老師
2024 12/11 16:19
同學(xué)你好 未開票收入的分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以了 這個(gè)沒事 這個(gè)沖的是這個(gè)月的銷項(xiàng)
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