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老師好 ,我們是小規(guī)模納稅人 ,銷售出去的商品 ,沒有開票 ,做賬的時候要寫應交稅費 應交增值稅的科目嗎

暖暖| 提問時間:2024 12/11 17:57
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,就是那樣做就行
2024 12/11 17:58
暖暖
2024 12/11 18:18
老師就是說我10月份的時候,做了一批商品 ,增值稅是415塊5毛3 ,這稅就是在確認收入的時候同時確認這個稅 ,有這個稅產生的那個附加稅的那個賬可以和這個寫在同一張憑證上面 ,那個是怎么寫的分錄
家權老師
2024 12/11 20:02
每個月開發(fā)票只做價稅分離體現(xiàn)增值稅,季度末才根據(jù)季度銷售收入是否超過30萬判斷,是否交增值稅。 如果不交,就把應交增值稅轉入營業(yè)外收入。需要交所增值稅,才計提附加稅
家權老師
2024 12/11 20:02
借:稅金及附加 貸:應交稅費一各附加稅費
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