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收到2021年的增值稅專票,還能正常入賬和作進項抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/07 15:21
#稅務#
能正常入賬和作進項抵扣
?閱讀? 13538
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老師您好 我們有個退休人員 年底一次發(fā)放工資 6萬 平時工資沒有發(fā) 按照0申報 一次性申報6萬 這個可以嗎
郭老師
??|
提問時間:06/07 12:54
#稅務#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 13537
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老師好,A欠B貨款,貨款未支付,B也未開過票給A。現(xiàn)在A又有貨物要銷售給B,兩家能抵賬和發(fā)票嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/07 09:22
#稅務#
你好!能抵扣貨款,但是不能抵減發(fā)票
?閱讀? 13537
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老師,我23年工程間接費用當時沒結轉成本,這個項目結束,他叫24年結轉到別的項目做成本,這個說法正確嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/06 17:11
#稅務#
您好,這個說法是沒錯的哈,沒錯
?閱讀? 13537
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小規(guī)模公司季度不超過30萬,做賬時入憑證時,開普通發(fā)票價稅合計101元,是1元的稅額,填增值稅申報表時,第18欄自動跳出3稅額,稅額減免怎樣做分錄,請列出具體數(shù)據(jù),謝謝
廖君老師
??|
提問時間:06/07 16:50
#稅務#
您好,不用寫分錄,這個不用管他,我們賬上還是1%記 應交稅金-應交增值稅,確定不交的 把1%的 應交稅金-應交增值稅轉到營業(yè)外收入就可以
?閱讀? 13536
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外貿(mào)公司出口貨物,單證無法收齊,決定不退稅,稅務系統(tǒng)怎么操作,
郭老師
??|
提問時間:06/07 12:14
#稅務#
你好,那你直接申報免稅就可以的。
?閱讀? 13536
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公司提供畜牧獸醫(yī)服務免增值稅嗎
東老師
??|
提問時間:06/07 14:47
#稅務#
你好,這個是免長增值稅的。
?閱讀? 13535
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代開的發(fā)票出現(xiàn)問題了,怎么辦?
東老師
??|
提問時間:06/07 09:35
#稅務#
你好,您指的是什么問題
?閱讀? 13535
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老師投資款需要交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:06/07 10:58
#稅務#
投資款需要交印花稅
?閱讀? 13534
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老師母公司全額控股子公司,但是還沒支付投資款,現(xiàn)在子公司注銷,子公司還有75萬預收,10萬資金,我們是教育服務,網(wǎng)上看課學習的,根據(jù)看課進度確認收入,那我們要注銷了,這75萬預收要怎么處理呢,是不是10萬可以轉給母公司,剩下的65萬確認收入還是走營業(yè)外收入呢
冉老師
??|
提問時間:06/05 13:33
#稅務#
你好,同學, 你說的處理方式?jīng)]問題的
?閱讀? 13534
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老師:賬上有別的單位往來借款,好幾年因為別的單位在經(jīng)營但一直虧損無力償還??煞褡鰤馁~處理呢?如果可以,憑證后要附什么證明材料?
家權老師
??|
提問時間:05/22 09:22
#稅務#
你怎么證明別人無力償還?
?閱讀? 13534
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總賬會計在庫存商品科目下面設了個二級科目原材料輔料,以后購進材料都走庫存商品—原材料輔料科目走,這行得通嗎
郭老師
??|
提問時間:06/07 08:51
#稅務#
你好,那這個是原材料還是庫存商品?
?閱讀? 13533
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客戶付了一年場租費,跨年度的,但是又沒有使用,匯算清繳的時候能計入收入嗎,是不是只計算23年那部分場租?
王曉曉老師
??|
提問時間:05/22 13:27
#稅務#
是的,企業(yè)所得稅只計算23年租金部分
?閱讀? 13533
?收藏? 0
老師早上好!我在電子稅務局,如何導入下載出口報關單
郭老師
??|
提問時間:06/07 10:30
#稅務#
出口退稅信息查詢里面有一個報關單信息查詢及下載
?閱讀? 13532
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外購的螃蟹需要交增值稅嗎
文文老師
??|
提問時間:06/07 09:31
#稅務#
外購的螃蟹不銷售,不需要交增值稅
?閱讀? 13530
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我們廠采購一批雞蛋,對方開不了發(fā)票,我們可以開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/27 08:58
#稅務#
你好,銷售方是個人,他自己養(yǎng)殖的,你可以問你稅務局那邊允許你們開吧,這個得是稅務局允許你們開才可以。
?閱讀? 13530
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老師,你好!公司名稱轉進來的車款,可以開個人名字機動車發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/07 14:12
#稅務#
可以開個人名字機動車發(fā)票
?閱讀? 13529
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老師,銷售28含稅,采購22含稅,涉及的稅都有哪些,稅金共計多少
東老師
??|
提問時間:06/07 07:06
#稅務#
增值稅=28/1.13*0.13-22/1.13*0.13=0.69 附加稅=0.69*12%=0.08 印花稅=(28+22)*萬分之三
?閱讀? 13529
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毛利是怎么計算的,請回答
宋生老師
??|
提問時間:06/07 10:24
#稅務#
你好!(收入-成本=毛利
?閱讀? 13528
?收藏? 20
老師這個辛苦老師說下謝謝謝謝
樸老師
??|
提問時間:06/07 09:53
#稅務#
同學你好 你現(xiàn)在的問題是什么呢 是哪里不明白呢
?閱讀? 13526
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單位繳納公積金,企業(yè)部分和個人部分每月全額從員工工資扣除,相當于公積金全額都是員工自己繳納的,那這全額可以在個人所得稅前扣除嗎
郭老師
??|
提問時間:02/26 00:53
#稅務#
不能 你給他分開做 企業(yè)負擔的那部分做企業(yè)負擔的不進工資
?閱讀? 13526
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老師,請教下,為什么有得單位收錢不肯開票,他們是不是做無票收入?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 14:50
#稅務#
您好, 這種不開票,是為了少交稅
?閱讀? 13525
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留抵稅額是應該繳納的稅額嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 10:54
#稅務#
您好, 不是的,這個是可以抵扣的稅額
?閱讀? 13523
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請問這個怎么算啊,這個怎么做
小愛老師
??|
提問時間:06/07 14:14
#稅務#
您好,計算好馬上給你發(fā)
?閱讀? 13520
?收藏? 34
老師您好,我公司在辦理2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳,想把2023年的固定資產(chǎn)做一次性扣除,這樣少交部分企業(yè)所得稅,那么這樣做稅前扣除,賬務上要做處理嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/27 11:52
#稅務#
賬上還是做固定資產(chǎn),你填寫105080這個表格的時候,一次抵扣就可以的,賬上需要按月折舊的。
?閱讀? 13519
?收藏? 57
過節(jié)購買的禮品送給客戶,這個是要視同銷售收入,匯算全額調(diào)增嗎?還是可以按招待費標準來匯算?
若麗老師
??|
提問時間:06/07 14:57
#稅務#
您好,按招待費標準來匯算
?閱讀? 13518
?收藏? 57
前幾年企業(yè)有盈利,繳納了不少企業(yè)所得稅,這里面企業(yè)把利潤又差不多虧進去了,繳納的企業(yè)所得稅退嗎?還是以后彌補虧損?
家權老師
??|
提問時間:06/06 17:55
#稅務#
不可以退稅的了,只能以后年度彌補
?閱讀? 13517
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老師,當月開具是服務費發(fā)票,但是采購進項是硬件,有沒有風險?因為我們合同是銷售系統(tǒng)服務,但需要硬件設備來支撐實現(xiàn),需要采購硬件,然后開票出去是服務
郭老師
??|
提問時間:06/05 11:01
#稅務#
你好,你的意思是你銷售的這個是硬件,結果開的是服務費的發(fā)票嗎?如果是的話有風險。
?閱讀? 13516
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本人房產(chǎn)投資本人獨資企業(yè)要交契稅嗎?
小林老師
??|
提問時間:05/26 07:50
#稅務#
你好,是個人獨資企業(yè)還是一人有限公司
?閱讀? 13513
?收藏? 57
有沒有說一人有限公司需要承擔無限責任?
王曉曉老師
??|
提問時間:05/25 22:29
#稅務#
你好,都說是有限公司了,當然不是承擔無限責任了
?閱讀? 13512
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