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企業(yè)股東專利無償轉(zhuǎn)讓給企業(yè)做實繳資本,并且出具了驗資報告和專利評估報告,專利評估金額巨大,稅務(wù)方面要怎么處理以及會不會涉及到哪些風險問題,稅務(wù)認可無償轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/07 16:18
#稅務(wù)#
你好!一般不認可,這種沒有明確的規(guī)定,要看管理員的態(tài)度了
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電子發(fā)票的復核人空白沒有填,有影響嗎?合規(guī)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 15:49
#稅務(wù)#
您好, 你說的是全電發(fā)票吧
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老師,一般納稅人,稅率13%,已知稅負率,不含稅銷售額,我想反推含稅進項成本:幫忙看看,這樣寫對不對
波德老師
??|
提問時間:05/27 08:10
#稅務(wù)#
同學你好,不含稅銷售額*稅負率=銷項稅額-含稅進項成本/(1+稅率)*稅率
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老師,個體戶開票按什么標準交稅
廖君老師
??|
提問時間:06/08 12:47
#稅務(wù)#
您好,查賬征收用經(jīng)營所得查下表,核定征收方法分為:核定應(yīng)稅所得率和核定應(yīng)納所得稅額兩種方法。核定征收是 定期定額和核定應(yīng)稅所得額 核定征收個體戶個人所得稅計算: 凡實行核定征收個人所得稅的,按行業(yè)應(yīng)稅所得率計算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額,公式為: 年應(yīng)納稅所得額=年銷售收入額×應(yīng)稅所得率(由稅局定,各行業(yè)不一樣), 年應(yīng)納稅額=年應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù)。 個人所得稅稅率表(經(jīng)營所得適用) 級數(shù)應(yīng)納稅所得額(含稅)稅率(%)速算扣除數(shù) 1不超過30000元的部分 5 0 2超過30000元至90000元的部分10 1500 3超過90000元至300000元的部分20 10500 4超過300000元至500000元的部分30 40500 5超過500000元的部分35 65500
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您好,河北省房地產(chǎn)企業(yè)土增清算有不低于5%的說法嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/25 11:33
#稅務(wù)#
您好,這個的話是沒有的哈,沒有
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收到銷售方交來10萬發(fā)票,我是購買方,現(xiàn)在要開2萬折讓紅字信息表,實際收到的進項發(fā)票是多少
宋生老師
??|
提問時間:06/05 11:52
#稅務(wù)#
你好,其實這個紅字發(fā)票正常是直接對應(yīng)之前的藍字,然后再重新開。
?閱讀? 13268
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開票時導入明細彈出稅率長度不能超過8,怎么解決
文文老師
??|
提問時間:06/08 10:05
#稅務(wù)#
簡化稅率輸入:如果系統(tǒng)允許,可以僅輸入稅率的數(shù)字部分,省略百分號和零,使得輸入更為迅速且符合長度限制。不超過8
?閱讀? 13267
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老師,發(fā)票寫不征稅是什么意思?
郭老師
??|
提問時間:06/07 19:56
#稅務(wù)#
你好 增值稅業(yè)務(wù)沒發(fā)生 暫不征收增值稅
?閱讀? 13265
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你好:我們公司有一個異地老項目安裝業(yè)務(wù),我們是總包單位380萬的合同,分包單位是330萬的合同,想問問我們現(xiàn)在開票是怎么開?要去預繳嗎?然后開票可以開幾個點?是專票普票都行嗎?這個是要差額開票嗎。
郭老師
??|
提問時間:06/08 08:28
#稅務(wù)#
你好,380稅率3%, 如果是一般納稅人需要預繳稅款發(fā)票,稅率3%, 專票普票都可以的, 不需要開差額發(fā)票。
?閱讀? 13264
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老師 補計提的增值稅分錄與正常計提的增值稅和附加稅有不一樣的嗎
文文老師
??|
提問時間:06/07 15:27
#稅務(wù)#
若是以往年度的增值稅補提,通過以前年度損益調(diào)整處理
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老師,已知售價和毛利率,怎么算進貨成本
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/24 17:06
#稅務(wù)#
已知售價和毛利率,進貨成本=售價*(1-毛利率)
?閱讀? 13262
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出口退稅業(yè)務(wù)明年再退稅,貨是今年出的,發(fā)票可以明年再開票入賬嗎
劉寶志老師
??|
提問時間:11/01 08:44
#稅務(wù)#
不可以必須在今年入賬。
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蓋樓塔吊的是普票還是專票,稅點多少?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/26 09:32
#稅務(wù)#
你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
?閱讀? 13259
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外貿(mào)公司,出口貨物退稅率為0,怎樣進行免稅申報
郭老師
??|
提問時間:06/07 12:49
#稅務(wù)#
附表1,免稅銷售后,屋里面,然后減免明細表最后一行第一列第三列填寫銷售額。
?閱讀? 13257
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物流輔助服務(wù)和貨物運輸費,不都是運輸嗎 為啥稅率不一樣
小鎖老師
??|
提問時間:06/06 17:03
#稅務(wù)#
您好,這個的話,不是,一個是輔助服務(wù),附注的話是6%的
?閱讀? 13257
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老師,這種通行費可以作為進項稅抵扣嗎
meizi老師
??|
提問時間:06/06 11:07
#稅務(wù)#
這個發(fā)票都不對; 項目名稱都沒開;這個發(fā)票沒法抵扣; 也沒法稅前扣除的
?閱讀? 13257
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請問老師 物業(yè)管理費做賬 借方:總賬科目:長期待攤費用 明細科目:物業(yè)費 貸方:總賬科目:其他貨幣資金 明細科目:微信支付 這樣對嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 17:03
#稅務(wù)#
可以那樣做的,是公司威信
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老師您好 現(xiàn)在規(guī)定注冊資金和實繳資金必須一致嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/08 10:08
#稅務(wù)#
五年內(nèi)要實繳注冊資本
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2023年的增值稅稅負低,應(yīng)該怎么補稅?稅務(wù)局要求補增值稅
鄒老師
??|
提問時間:06/06 08:40
#稅務(wù)#
你好,你單位是有無票收入,還是虛開了進項發(fā)票抵扣呢?
?閱讀? 13255
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小規(guī)模購買的商業(yè)房地產(chǎn),進行租賃活動繳納的增值稅是5%嗎,現(xiàn)在是不是按照1%算
宋生老師
??|
提問時間:05/27 13:25
#稅務(wù)#
你好是的,這個是5%不動產(chǎn),沒有1%的。
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所得稅匯算清繳后,補稅了,2023年度的財務(wù)報表數(shù)據(jù)有變化嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/06 12:44
#稅務(wù)#
1.利潤表(損益表):所得稅費用:由于補稅,公司可能需要調(diào)整2023年(或相關(guān)年份)的所得稅費用。這通常會導致利潤表上的凈利潤發(fā)生化。其他相關(guān)費用或收入:如果補稅是由于之前年度某些費用或收入的錯誤確認導致的,那么這些費用或收入項目也需要相應(yīng)調(diào)整。 2.資產(chǎn)負債表:遞延所得稅資產(chǎn)/負債:補稅可能會影響公司的遞延所得稅資產(chǎn)或負債的余額。未分配利潤:由于凈利潤的調(diào)整,未分配利潤的余額也可能發(fā)生變化。 3.現(xiàn)金流量表:支付的各項稅費:補稅會反映在現(xiàn)金流量表中的“支付的各項稅費”項目中,導致現(xiàn)金流量的變化。 4.附注和披露:公司可能需要在財務(wù)報表的附注中披露補稅的原因、金額以及對財務(wù)報表的影響。
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一般納稅人企業(yè),企業(yè)利潤怎么算,,,,
微微老師
??|
提問時間:06/07 12:14
#稅務(wù)#
您好,營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用-資產(chǎn)減值損失+公允價值變動損益(-公允價值變動損失)+投資收益(-投資損失)
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收到客戶預付款,發(fā)票沒有開給對方,怎么處理
鄒老師
??|
提問時間:06/06 21:58
#稅務(wù)#
你好,收到客戶預付款,發(fā)票沒有開給對方,如果還沒有送貨,賬務(wù)處理是 借:銀行存款,貸:預收賬款
?閱讀? 13252
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老師,我們需要給員工增加社保,這個員工之前單位效益不好,公司2021年就沒有給員工交社保,應(yīng)該是欠著稅局,現(xiàn)在他們老公司沒有給他斷交,我們這邊也交不上,該怎么辦,
廖君老師
??|
提問時間:06/08 08:51
#稅務(wù)#
您好,就不用交了,沒斷保是交不上去的,社保局那里提交免參保證明,
?閱讀? 13251
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老師,公司2023年至今個稅申報更改2個人為0的話,我的賬如何調(diào)整
郭老師
??|
提問時間:06/07 16:36
#稅務(wù)#
你好,那你去年做了計提,然后做了支付嗎?
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兼職會計分錄要如何出才節(jié)省時間呀每個月放最后一天嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/07 15:16
#稅務(wù)#
您好,您的意思是最后一天不兼職?
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老師您好,老板自己的房子作為經(jīng)營場所,能做房租費用么?需要什么手續(xù)呢
小菲老師
??|
提問時間:06/06 09:55
#稅務(wù)#
同學,你好 可以,簽訂租賃合同
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請問老師,圖片1%怎么計算,按照領(lǐng)用的數(shù)量、金額還是什么?具體的公式是什么?
廖君老師
??|
提問時間:06/07 12:01
#稅務(wù)#
您好,是領(lǐng)用的金額,在領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品環(huán)節(jié),如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物,則再加計1%抵扣進項稅額;(購進時抵扣9%,領(lǐng)用時抵扣1%),我們生產(chǎn)領(lǐng)用多少金額計算:領(lǐng)用金額*1% 借:生產(chǎn)成本(負) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅(正)
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有公司購買債權(quán) 暫無收入 ,這個稅務(wù)有沒有影響
郭老師
??|
提問時間:06/07 15:04
#稅務(wù)#
你好,這個不影響的
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電動汽車增值稅免稅嗎
郭老師
??|
提問時間:06/06 08:57
#稅務(wù)#
好,這個不免,增值稅的,一般納稅人13%,小規(guī)模的1%。
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