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老師您好,當(dāng)月跟業(yè)務(wù)員簽了合同一批貨4800元己收款。這個(gè)價(jià)是虧本出貨成本價(jià)5000元,下個(gè)月,這批4800元的貨會(huì)返1200元給我們,當(dāng)月和下月憑證怎么樣做?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 15:53
#事業(yè)單位#
你好,你的意思是說你一共會(huì)收到6000元,是嗎?
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波德老師接,行政單位通過預(yù)算指標(biāo)支付電費(fèi)5000元,請(qǐng)問怎么做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì),請(qǐng)波德老師速答
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/31 21:52
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 - 電費(fèi) 5000 貸:財(cái)政撥款收入 5000 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:行政支出 - 基本支出 - 水電費(fèi) 5000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 5000
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我是24級(jí)薪級(jí)工資,7級(jí)教師那么2025年漲完工資以后,我的工資是不是如圖片所示?請(qǐng)老師幫我計(jì)算一下,謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/08 12:38
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 么有看到圖片哦
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營業(yè)外收入,營業(yè)外支出用在什么企業(yè)規(guī)則
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:41
#事業(yè)單位#
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則使用的
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年底其他應(yīng)收款有余額(有可能是往來沒記合適),怎么調(diào)整賬務(wù)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:17
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)你要確認(rèn)清楚是什么原因,然后再來調(diào)整。
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事業(yè)單位,開立工資代發(fā)戶時(shí),支付15元用銀行存款支付了,做的賬務(wù)處理是,借:支出,貸:銀行存款,現(xiàn)在開戶的15元,回到單位工資代發(fā)戶中,單位要支付工資19578,零余額本生賬戶有17400元,轉(zhuǎn)入到代發(fā)戶中,加上賬戶退回的15元,一共有17415元,用銀行存款支付了2163元,請(qǐng)問怎么做賬
廖君老師
??|
提問時(shí)間:01/01 16:07
#事業(yè)單位#
您好, 1.支付開戶費(fèi)時(shí): ·借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 15 貸:銀行存款 15 2.開戶費(fèi)退回時(shí) ·借:銀行存款 15 ·貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 15 3.從零余額賬戶轉(zhuǎn)入工資代發(fā)戶! ·借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 17400 貸:零余額賬戶用款額度 17400 4.用銀行存款補(bǔ)足工資差額 借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 2163 貸:銀行存款 2163 5.實(shí)際發(fā)放工資時(shí)! ·借:應(yīng)付職工薪酬 19578 貸:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 19578
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玻璃加工廠,領(lǐng)玻璃的時(shí)候是塊,有的時(shí)候還有破損,進(jìn)銷存怎么做賬
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/02 16:56
#事業(yè)單位#
破損的,你們單位承擔(dān)的嗎
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12月份收到2024穩(wěn)崗返還如何做賬嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/07 12:47
#事業(yè)單位#
借銀行存款貸營業(yè)外收入穩(wěn)崗補(bǔ)貼。
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2023年1月,某事業(yè)單位發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)1月1日 ,恢復(fù)上年度注銷的零余額賬戶用款額度100000元,同日,單位收到“財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書”,授權(quán)支付用款額度200000元,用于日常公費(fèi)支出,經(jīng)批準(zhǔn)確定為出差報(bào)賬賬戶。(2)1月2日,收到被投資單位宣告發(fā)放現(xiàn)金股利35000元。(3)1月5日,單位職工小李出差,向單位預(yù)借差旅費(fèi)5500元,款項(xiàng)通過銀行存款支付。(4)1月7日,無償調(diào)入一批辦(5)公物料存入倉庫,價(jià)值2300元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用200元,款項(xiàng)通過銀行存款支付。(6)1月12日,小李出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)4500元。(7)1月15日,置換換入一臺(tái)顯示屏價(jià)值10000元,換出一臺(tái)投影儀,原值12000元,折舊3000元,置換過程中發(fā)生交通運(yùn)輸支出500元,第三方費(fèi)用300元,以財(cái)政授權(quán)支付支付相關(guān)費(fèi)用。(8)1月16日,為辦公室負(fù)責(zé)人到倉庫領(lǐng)用300元的辦公物料。怎么寫分錄?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:10
#事業(yè)單位#
1 月 1 日恢復(fù)零余額賬戶用款額度和收到授權(quán)支付額度 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:零余額賬戶用款額度 300,000 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 100,000 貸:財(cái)政撥款收入 200,000 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:資金結(jié)存 — 零余額賬戶用款額度 300,000 貸:資金結(jié)存 — 財(cái)政應(yīng)返還額度 100,000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 200,000 1 月 2 日收到現(xiàn)金股利 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:應(yīng)收股利 35,000 貸:投資收益 35,000 借:銀行存款 35,000 貸:應(yīng)收股利 35,000 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:資金結(jié)存 — 貨幣資金 35,000 貸:其他預(yù)算收入 35,000 1 月 5 日小李預(yù)借差旅費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:其他應(yīng)收款 — 小李 5,500 貸:銀行存款 5,500 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:事業(yè)支出 — 差旅費(fèi) 5,500 貸:資金結(jié)存 — 貨幣資金 5,500 1 月 7 日無償調(diào)入辦公物料并支付運(yùn)費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:庫存物品 2,500(2300+200) 貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 2,300 貸:銀行存款 200 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:其他支出 — 運(yùn)輸費(fèi) 200 貸:資金結(jié)存 — 貨幣資金 200 1 月 12 日小李報(bào)銷差旅費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 4,500 貸:其他應(yīng)收款 — 小李 4,500 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:事業(yè)支出 — 差旅費(fèi) 4,500 貸:事業(yè)支出 — 差旅費(fèi) 5,500(沖減預(yù)借時(shí)的支出,做負(fù)數(shù)) 貸:資金結(jié)存 — 貨幣資金 -1000(退回多余借款,做負(fù)數(shù)) 1 月 15 日資產(chǎn)置換 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:固定資產(chǎn) — 顯示屏 10,000 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 — 投影儀 3,000 貸:固定資產(chǎn) — 投影儀 12,000 貸:銀行存款 800(500+300) 貸:其他收入 200(10000 - 12000 + 3000 - 800) 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:其他支出 — 交通運(yùn)輸支出 500 借:其他支出 — 第三方費(fèi)用 300 貸:資金結(jié)存 — 零余額賬戶用款額度 800 1 月 16 日領(lǐng)用辦公物料 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:單位管理費(fèi)用 300 貸:庫存物品 300 預(yù)算會(huì)計(jì):不涉及預(yù)算資金收支,不做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
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銀行存款日記賬在抄寫的時(shí)候,遇到摘要特別長的情況,分2行寫,請(qǐng)問后面的金額應(yīng)該寫完第一行?還是第二行?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/07 17:26
#事業(yè)單位#
后面的金額應(yīng)該寫 第二行
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老師 請(qǐng)問一下 庫存商品做賬的時(shí)候比實(shí)際多了一點(diǎn)點(diǎn) 怎么做賬啊
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 09:45
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)是什么原因?qū)е露嗟泥希?/a>
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老師,你好!我想問下,員工手術(shù)加治療期間的病假工資是怎么計(jì)算的,謝謝+
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:34
#事業(yè)單位#
連續(xù)工齡不滿2年的,按本人工資的60%計(jì)發(fā); 連續(xù)工齡滿2年不滿4年的,按本人工資70%計(jì)發(fā); 連續(xù)工齡滿4年不滿6年的,按本人工資的80%計(jì)發(fā)
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學(xué)校宣傳欄入固定資產(chǎn)什么類別
桔梗老師
??|
提問時(shí)間:12/17 16:34
#事業(yè)單位#
同學(xué),您好! 可以入其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的設(shè)備或器具。 希望可以幫到你,可以的話,幫忙給個(gè)好評(píng),謝謝。
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老師,請(qǐng)問下,我去年有支付一筆借款4000,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。報(bào)銷的時(shí)候借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸刷應(yīng)付款。忘記做預(yù)算會(huì)計(jì)了,今年我應(yīng)該怎么修正呀?資金結(jié)存發(fā)現(xiàn)差這4000
廖君老師
??|
提問時(shí)間:01/01 20:19
#事業(yè)單位#
您好, 由于是去年的業(yè)務(wù),今年補(bǔ)充做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄時(shí),需要使用“以前年度盈余調(diào)整科目。預(yù)算會(huì)計(jì)分錄為:借:資金結(jié)存 4000,貸:以前年度盈余調(diào)整4000。 調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表,補(bǔ)充預(yù)算會(huì)計(jì)分錄后,需要調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表和收入支出表。在資產(chǎn)負(fù)債表中,增加“資金結(jié)存”4000元,減少“以前年度盈余調(diào)整”4000元。在收入支出表中,增加“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”4000元。
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資產(chǎn)云上固定資產(chǎn)累計(jì)折舊總數(shù)和一體化中數(shù)據(jù)一致,明細(xì)科目累計(jì)折舊不一致,可以按差額調(diào)整嗎?分錄怎么寫?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/08 12:27
#事業(yè)單位#
資產(chǎn)云上與一體化中固定資產(chǎn)累計(jì)折舊總數(shù)一致但明細(xì)科目不一致,明確原因后可按差額調(diào)整。 前期折舊計(jì)算錯(cuò)誤:少計(jì)提時(shí),借 “管理費(fèi)用” 等,貸 “累計(jì)折舊 - XX 明細(xì)科目”;多計(jì)提則相反。 資產(chǎn)分類調(diào)整:借 “累計(jì)折舊 - 原明細(xì)科目”,貸 “累計(jì)折舊 - 調(diào)整后明細(xì)科目”。 有未入賬折舊:借 “管理費(fèi)用” 等,貸 “累計(jì)折舊 - XX 明細(xì)科目”。
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老師你好,會(huì)汁準(zhǔn)則在哪里查?
波德老師
??|
提問時(shí)間:12/13 20:43
#事業(yè)單位#
你好,從財(cái)政部門官網(wǎng)查一下
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村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社補(bǔ)助收入市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助包括哪些??
東老師
??|
提問時(shí)間:12/26 09:16
#事業(yè)單位#
您好,您這個(gè)是村里的村委會(huì)嗎
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民非機(jī)構(gòu)先收款再確認(rèn)收入,分錄是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。 借:預(yù)收賬款 貸:提供服務(wù)收入(或主營業(yè)務(wù)收入等)。是收到錢就要交稅了嗎?不是開票才確認(rèn)收入嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/30 22:46
#事業(yè)單位#
不是收到錢就要交稅,要看增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間規(guī)定,若先開具發(fā)票或?qū)儆谔囟A(yù)收款即產(chǎn)生納稅義務(wù)的情況才需交稅,一般服務(wù)預(yù)收款時(shí)通常暫不產(chǎn)生納稅義務(wù)。也不是開票才確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)上按權(quán)責(zé)發(fā)生制及相關(guān)收入準(zhǔn)則,在履行完履約義務(wù)(服務(wù)提供過程中或完成時(shí))確認(rèn)收入,開票與收入確認(rèn)時(shí)間并不必然一致。
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用友T3能建事業(yè)單位工會(huì)賬套嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/10 15:26
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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符合新時(shí)代行政事業(yè)單位管理要求的高端會(huì)計(jì)人才,應(yīng)有 A.較高政治素養(yǎng) B.專業(yè)水平 C.管理能力 D.嫻熟的英語技能
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/23 11:00
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 單選題還是多選題
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上交收費(fèi)局的銀行利息如何記會(huì)計(jì)分錄
波德老師
??|
提問時(shí)間:12/31 17:42
#事業(yè)單位#
您好,借應(yīng)繳財(cái)政款,貸銀行存款。
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老師請(qǐng)問一下 小規(guī)模8月有專票 但是做賬的時(shí)候直接按普票入賬的 然后將增值稅轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入 10月交了專票的費(fèi)用 怎么做賬啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/08 14:17
#事業(yè)單位#
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸、銀行存款。
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老師,固定資產(chǎn)事業(yè)單位無殘值率,但是我們24年之前按有殘值率計(jì)算的折舊,現(xiàn)在需要整改,會(huì)計(jì)估計(jì)調(diào)整需要哪些附件,是符合咱事業(yè)單位要求的
Helen老師
??|
提問時(shí)間:01/09 15:16
#事業(yè)單位#
同學(xué)好,結(jié)合市場情況和固定資產(chǎn)實(shí)際情況,說明目前此類固定資產(chǎn)使用期滿后無任何價(jià)值,也無殘值收入,讓領(lǐng)導(dǎo)決策下就可以
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老師,您好,我是公辦幼兒園,財(cái)政撥款金額不足以支付一筆培訓(xùn)差旅費(fèi),我可以付部分金額嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/28 10:03
#事業(yè)單位#
您好,可以的,因?yàn)榻搪毠げ荒茏孕兄Ц?/a>
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老師,請(qǐng)問付款率怎么算?
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/09 15:14
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好! 付款率的計(jì)算,在一定的期間內(nèi), 付款率=實(shí)際支付款項(xiàng)總額/應(yīng)該支付的款項(xiàng)總額
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請(qǐng)問我單位事業(yè)單位,在22年的一個(gè)項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是做的在建工程145萬,預(yù)算會(huì)計(jì)做了信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新,在今年審減24萬,對(duì)方單位打回我單位基本戶,然后我們存回財(cái)政局國庫,請(qǐng)問財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/31 15:36
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):收到審減款時(shí)借銀行存款,貸在建工程;存回國庫時(shí)借累計(jì)盈余,貸銀行存款。預(yù)算會(huì)計(jì):收到款時(shí)借資金結(jié)存,貸財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或結(jié)余);存回國庫時(shí)借財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或結(jié)余),貸資金結(jié)存。具體科目根據(jù)單位制度調(diào)整。
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應(yīng)交稅費(fèi)下的待抵扣稅額是借加貸減還是借減貸加?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/31 12:51
#事業(yè)單位#
您好,應(yīng)交稅費(fèi)下的待抵扣稅額是借加貸減
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請(qǐng)問用非同級(jí)財(cái)政撥款收入購入固定資產(chǎn)該怎么做分錄呢?我單位將報(bào)賬資料給上級(jí)部門,上級(jí)直接支付到企業(yè),錢并沒有到我單位賬上,平時(shí)財(cái)務(wù)做賬都是借費(fèi)用,貸非同級(jí)財(cái)政撥款收入,預(yù)算那邊借事業(yè)支出,貸非同級(jí)財(cái)政撥款收入
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 15:36
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 購入固定資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:非同級(jí)財(cái)政撥款收入 此分錄體現(xiàn)了固定資產(chǎn)的增加以及確認(rèn)非同級(jí)財(cái)政撥款收入,由于上級(jí)直接支付,單位雖未收到款項(xiàng),但仍應(yīng)確認(rèn)收入和資產(chǎn)的增加。 后續(xù)計(jì)提折舊時(shí): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用等 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 根據(jù)固定資產(chǎn)的用途和受益對(duì)象,將折舊費(fèi)用計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用科目。 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:事業(yè)支出 貸:非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入
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不計(jì)提折舊可以嗎,直接按原值入賬
高輝老師
??|
提問時(shí)間:01/10 21:55
#事業(yè)單位#
你好,可以每月不計(jì)提折舊 小于500萬的固定資產(chǎn)需要當(dāng)月現(xiàn)入固定資產(chǎn),在次月一次性折舊
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你好,老師請(qǐng)問政府單位計(jì)提折舊預(yù)算會(huì)計(jì)分錄是什么
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/31 21:16
#事業(yè)單位#
政府單位計(jì)提折舊時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)通常不做分錄。政府會(huì)計(jì)中,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)提折舊的分錄為借記 “業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”“單位管理費(fèi)用”“經(jīng)營費(fèi)用” 等科目,貸記 “固定資產(chǎn)累計(jì)折舊”。
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