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您好,老師,事業(yè)單位以前20年收不回來的應(yīng)收賬款怎么做處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 15:59
#事業(yè)單位#
你好,可以借銀行存款,貸其他收入
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你好,老師,我單位社會(huì)團(tuán)體組織(民辦非企業(yè)單位),由一個(gè)社會(huì)團(tuán)體A組織和2家企業(yè)公司共同成立。開辦資金50萬(其中社會(huì)團(tuán)體組織10萬,2家企業(yè)40萬)?,F(xiàn)在這個(gè)社會(huì)團(tuán)體A組織要注銷,打給我組織的10萬開辦資金,我能給開捐贈(zèng)收入嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/06 16:20
#事業(yè)單位#
如果社會(huì)團(tuán)體 A 組織在注銷時(shí)將原本作為開辦資金的 10 萬打給你所在的民辦非企業(yè)單位,從會(huì)計(jì)處理規(guī)范角度通常不能作為捐贈(zèng)收入處理。原因及分析如下: 開辦資金的性質(zhì) 開辦資金是在民辦非企業(yè)單位設(shè)立時(shí),由出資人投入用于支持單位初始運(yùn)營等的資金,其目的是為了使單位能夠正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)并持續(xù)運(yùn)營,不是一種捐贈(zèng)行為。按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā) <民間非營利組織會(huì)計(jì)制度> 若干問題的解釋》(財(cái)會(huì)〔2020〕9 號(hào))規(guī)定,執(zhí)行《民非制度》的社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)立時(shí)取得的注冊資金,應(yīng)當(dāng)直接計(jì)入凈資產(chǎn)。 捐贈(zèng)收入的認(rèn)定 《民間非營利組織會(huì)計(jì)制度》規(guī)定,捐贈(zèng)收入是指民間非營利組織接受其他單位或者個(gè)人捐贈(zèng)所取得的收入。捐贈(zèng)通常具有無償性、自愿性且沒有明確的經(jīng)濟(jì)利益回報(bào)要求等特點(diǎn),是捐贈(zèng)人出于慈善、公益等目的將財(cái)產(chǎn)贈(zèng)予民間非營利組織。而社會(huì)團(tuán)體 A 組織當(dāng)初投入的 10 萬開辦資金是基于成立民辦非企業(yè)單位的目的,并非無償捐贈(zèng)性質(zhì)。 賬務(wù)處理建議 鑒于這種情況,更合適的做法是將收到社會(huì)團(tuán)體 A 組織打來的 10 萬開辦資金,在會(huì)計(jì)處理上恢復(fù)到最初計(jì)入凈資產(chǎn)的相關(guān)科目,如 “非限定性凈資產(chǎn)” 或 “限定性凈資產(chǎn)”。當(dāng)初如果開辦資金的使用沒有受到時(shí)間限制和用途限制,應(yīng)計(jì)入 “非限定性凈資產(chǎn)”;如果使用受到時(shí)間限制或用途限制的,應(yīng)計(jì)入 “限定性凈資產(chǎn)”。
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事業(yè)單位處置辦公家具家用一批,原值12000.還有凈值1466.71,處置無收入應(yīng)該怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/25 15:44
#事業(yè)單位#
借:資產(chǎn)處置費(fèi)用1466.71 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn)12000
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老師,您好,在酒店參加的培訓(xùn),酒店開具的是會(huì)議費(fèi),可以記賬記在培訓(xùn)費(fèi)下嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:06
#事業(yè)單位#
酒店開具的是會(huì)議費(fèi),不合適記培訓(xùn)費(fèi)
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老師,在實(shí)際工作中,母公司長期股權(quán)投資,成本法要調(diào)整成權(quán)益法嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/23 13:48
#事業(yè)單位#
你好,一般持股20~50%之間,就按照權(quán)益法
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項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/25 15:41
#事業(yè)單位#
可計(jì)入項(xiàng)目成本,工程施工
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12月份事業(yè)單位,給同事報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),金額輸錯(cuò)了,多打了1000元,下年1月份退回國庫了,請問12月份和下年1月份應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:17
#事業(yè)單位#
12 月份 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),用紅字沖銷多記的 1000 元差旅費(fèi)(借:事業(yè)支出 - 差旅費(fèi)(紅字),貸:支付方式科目(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:以前年度盈余調(diào)整,貸:支付方式科目。 預(yù)算會(huì)計(jì):結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),做紅字分錄沖銷(借:事業(yè)支出 - 差旅費(fèi)(紅字),貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整,貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金。 次年 1 月份 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:支付方式科目,貸:以前年度盈余調(diào)整。 預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存 - 貨幣資金,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整。
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老師 事業(yè)單位保險(xiǎn)因財(cái)政沒有撥款,在本年度就沒有做成本支出,在下年收到財(cái)政資金時(shí)在以前年度盈余科目中進(jìn)行調(diào)整,這種做法給符合政府財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要求
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/03 09:37
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是可以的
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事業(yè)單位,不是預(yù)付,發(fā)票已開具,財(cái)務(wù)人員失誤,支付金額大與發(fā)票金額,這種情況是不是只能讓收款方退回?能不能寫個(gè)情況說明,抵扣下次款項(xiàng)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:54
#事業(yè)單位#
你好是的,讓對(duì)方退回來。 抵減也可以,看你的主管領(lǐng)導(dǎo)同不同意。
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請問老師,我們準(zhǔn)備對(duì)食堂的采購進(jìn)行詢價(jià),自行采購采用最低價(jià)法的話,是總額最低價(jià)嗎?還是可以參考他們的報(bào)價(jià)單看他們的菜品單價(jià)最低?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/25 12:06
#事業(yè)單位#
你好,這兩種都在實(shí)操中有看你企業(yè)自己決定,因?yàn)樽罱K人家還是要賺錢的。
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國有公司土地被土地統(tǒng)征儲(chǔ)備中心收回,土地產(chǎn)權(quán)證是集團(tuán)公司,無形資產(chǎn)賬在本公司,補(bǔ)償款未收到,財(cái)務(wù)應(yīng)該如何處理
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/25 10:41
#事業(yè)單位#
沒有收到補(bǔ)償款不需要做賬
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政府會(huì)計(jì),以前年度漏記固定資產(chǎn)現(xiàn)在補(bǔ)記固定資產(chǎn)需要什么附件
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/24 00:01
#事業(yè)單位#
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦
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研發(fā)用的固定資產(chǎn),折舊會(huì)計(jì)分錄怎么做
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/24 13:04
#事業(yè)單位#
研究階段的折舊會(huì)計(jì)分錄: 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 貸:累計(jì)折舊
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老師您好,高中學(xué)校占用學(xué)校商店費(fèi)用,怎么定性?違反什么法條?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/24 16:41
#事業(yè)單位#
**《財(cái)政部 教育部關(guān)于嚴(yán)禁截留和挪用學(xué)校收費(fèi)收入加強(qiáng)學(xué)校收費(fèi)資金管理的通知》**中明確指出,學(xué)校收費(fèi)資金必須全部用于教育事業(yè),嚴(yán)禁擠占、截留、平調(diào)、統(tǒng)籌、挪用學(xué)校收費(fèi)資金 。 **《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》**規(guī)定,中小學(xué)校應(yīng)當(dāng)將各項(xiàng)支出全部納入學(xué)校預(yù)算,實(shí)行項(xiàng)目庫管理,建立健全支出管理制度,未納入預(yù)算項(xiàng)目庫的項(xiàng)目一律不得安排預(yù)算。同時(shí)強(qiáng)調(diào),基本支出、項(xiàng)目支出不得混用,公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)不得混用。項(xiàng)目支出應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定專款專用,不得擠占和挪用 。 **《中華人民共和國義務(wù)教育法》**第五十四條提到,侵占、挪用義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)的行為,由上級(jí)人民政府或者上級(jí)人民政府教育行政部門、財(cái)政部門、價(jià)格行政部門和審計(jì)機(jī)關(guān)根據(jù)職責(zé)分工責(zé)令限期改正;情節(jié)嚴(yán)重的,對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分 。 綜上所述,學(xué)校擠占商店費(fèi)用的行為違反了國家關(guān)于學(xué)校財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)被責(zé)令改正,并且根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重性,相關(guān)責(zé)任人員可能會(huì)受到相應(yīng)的處分。
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老師,1、請問事業(yè)單位年終結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),哪幾項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn),分錄是什么? 2、是余額結(jié)轉(zhuǎn)還是發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)?
微微老師
??|
提問時(shí)間:01/06 17:23
#事業(yè)單位#
您好,1.結(jié)轉(zhuǎn)損益類的 2,發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)
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老師你好,非盈利的事業(yè)單位收到上級(jí)的開辦費(fèi)怎么做賬?需要入長期待攤費(fèi)用嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/08 13:42
#事業(yè)單位#
是的計(jì)入長期待攤費(fèi)用
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因項(xiàng)目建設(shè)需要,我們單位要付一筆臨時(shí)用地復(fù)墾保證金。我單位開了一個(gè)專用賬戶,專門是存放該項(xiàng)土地復(fù)墾保證金的(跟銀行、甲方簽了監(jiān)管協(xié)議)。那么這筆保證金是財(cái)政轉(zhuǎn)到我們單位零余額賬戶(財(cái)政撥款),我們再通過零余額賬戶轉(zhuǎn)到保證金專用賬戶(都是我單位的賬戶),。①收到財(cái)政轉(zhuǎn)入資金,(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:1011 零余額賬戶用款額度,貸:4001 財(cái)政撥款收入),(預(yù)算會(huì)計(jì),借:800101 零余額賬戶用款額度,貸:600102 項(xiàng)目支出)。②付土地復(fù)墾保證金,(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:102199 其他貨幣資金,貸:1011 零余額賬戶用款額度),(預(yù)算會(huì)計(jì),借:80010203 其他貨幣資金,貸:800101 零余額賬戶用款額度),③完工后退回財(cái)政(直接上繳國庫),借:應(yīng)繳國庫款,貸:102199 其他貨幣資金。老師請問會(huì)計(jì)科目是這樣做嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/24 11:30
#事業(yè)單位#
收到財(cái)政轉(zhuǎn)入資金時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)處理正確。支付保證金時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)處理也正確。完工后退回財(cái)政,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)建議借 “累計(jì)盈余”,貸 “其他貨幣資金”;預(yù)算會(huì)計(jì)建議借 “財(cái)政撥款預(yù)算收入 - 項(xiàng)目支出(負(fù)數(shù))”,貸 “資金結(jié)存 - 其他貨幣資金(負(fù)數(shù))”。
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有沒有政府會(huì)計(jì)制度,關(guān)于每個(gè)會(huì)計(jì)科目的解釋的法規(guī)
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/03 23:30
#事業(yè)單位#
您好,很高興為您解答,請稍等
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈涉及到折舊怎么做
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/04 20:21
#事業(yè)單位#
您好,折舊借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用/單位管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊
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老師您好,事業(yè)單位之前非流動(dòng)資產(chǎn)基金科目轉(zhuǎn)入到累計(jì)盈余科目,累計(jì)盈余科目是要帶項(xiàng)目的,所以就設(shè)了一個(gè)非流動(dòng)基金這個(gè)項(xiàng)目,那么計(jì)提折舊時(shí),業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-累計(jì)折舊,當(dāng)時(shí)折舊時(shí)不帶項(xiàng)目,做結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是從當(dāng)時(shí)設(shè)的非流動(dòng)基金這個(gè)科目出么
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/22 21:05
#事業(yè)單位#
您好,對(duì)的,是計(jì)入這個(gè)科目的,1沒錯(cuò)
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老師,事業(yè)單位員工家是外省的,有探親報(bào)銷路費(fèi)一說么,除了路費(fèi)還有別的差旅費(fèi)報(bào)銷么
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:12
#事業(yè)單位#
探親報(bào)銷路費(fèi)那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
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老師,我們是農(nóng)業(yè)公司銷售生豬如何開免稅發(fā)票?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/18 11:43
#事業(yè)單位#
需先確認(rèn)符合免稅條件并辦理稅務(wù)備案,領(lǐng)用增值稅普通發(fā)票后,開具時(shí)稅率欄填 “0”、如實(shí)填金額欄并可備注免稅信息,納稅申報(bào)按規(guī)定填列相關(guān)欄次。
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事業(yè)單位,支付數(shù)大與發(fā)票數(shù),怎么辦?寫個(gè)情況說明,下次少支付行不行?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:44
#事業(yè)單位#
《關(guān)于事業(yè)單位支付金額大于發(fā)票金額的情況說明》 一、情況概述 本單位在 [具體業(yè)務(wù)事項(xiàng)] 的財(cái)務(wù)處理過程中,出現(xiàn)了支付金額大于發(fā)票金額的情況。具體為在 [支付日期] 向 [收款方名稱] 支付了 [X] 元,但收到的發(fā)票金額為 [Y] 元(X > Y),差額為 [X - Y] 元。 二、原因分析 預(yù)估誤差 在開展 [業(yè)務(wù)名稱] 業(yè)務(wù)時(shí),由于業(yè)務(wù)的特殊性,部分費(fèi)用需要預(yù)先支付。當(dāng)時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)預(yù)算和預(yù)估的費(fèi)用范圍進(jìn)行了支付安排,但實(shí)際業(yè)務(wù)開展后,最終確定的費(fèi)用金額(以發(fā)票為準(zhǔn))低于預(yù)先支付的金額。例如,在 [項(xiàng)目名稱] 項(xiàng)目中,需要預(yù)先采購一批物資,考慮到可能的價(jià)格波動(dòng)、運(yùn)輸損耗等因素,提前支付了較多的款項(xiàng),而實(shí)際結(jié)算時(shí),物資的實(shí)際價(jià)格和損耗情況都好于預(yù)期,導(dǎo)致發(fā)票金額低于支付金額。 合同條款調(diào)整 在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中,合同條款發(fā)生了變更。原本的支付計(jì)劃是基于初始合同約定,但由于一些不可預(yù)見的情況,如 [具體變更原因,如服務(wù)范圍縮小、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變更等],使得最終的結(jié)算金額(發(fā)票金額)減少,而之前的支付已經(jīng)按照原合同執(zhí)行,從而出現(xiàn)支付金額大于發(fā)票金額的情況。 三、解決方案 溝通協(xié)商退款 本單位已與收款方進(jìn)行積極溝通,協(xié)商退還多支付的金額。收款方表示理解,并承諾在 [預(yù)計(jì)退款日期] 前完成退款手續(xù)。退款金額將直接退還至本單位的 [收款賬戶名稱] 賬戶。 財(cái)務(wù)調(diào)整計(jì)劃(下次少支付) 若退款流程由于某些原因無法順利進(jìn)行,本單位計(jì)劃在后續(xù)與該收款方的業(yè)務(wù)往來中,對(duì)多支付的金額進(jìn)行合理扣除。在下次支付相關(guān)款項(xiàng)時(shí),會(huì)根據(jù)本次多支付的金額(X - Y),相應(yīng)減少支付額度,確保整體支付金額與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用(發(fā)票金額)相符。同時(shí),在財(cái)務(wù)記賬過程中,會(huì)詳細(xì)記錄每次支付和扣除的情況,保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防范 法律風(fēng)險(xiǎn) 雖然目前與收款方溝通良好,但仍存在一定的法律風(fēng)險(xiǎn)。如果收款方拒絕退款或?qū)ν丝罱痤~、方式等存在爭議,可能會(huì)引發(fā)法律糾紛。為避免這種情況,本單位將保留所有與業(yè)務(wù)相關(guān)的合同、支付憑證、發(fā)票以及溝通記錄等文件,作為法律依據(jù)。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 在下次少支付的過程中,需要確??鄢痤~的合理性和準(zhǔn)確性,避免因計(jì)算錯(cuò)誤等原因?qū)е轮Ц恫蛔慊蜻^多的情況。同時(shí),要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行記賬和核算,防止財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)混亂。本單位財(cái)務(wù)部門將加強(qiáng)對(duì)這部分業(yè)務(wù)的監(jiān)管,設(shè)立專門的臺(tái)賬記錄支付和扣除情況,定期進(jìn)行核對(duì)。 五、結(jié)論 通過以上情況說明,本單位已清晰闡述了支付金額大于發(fā)票金額的原因、解決方案和風(fēng)險(xiǎn)防范措施。在今后的工作中,本單位將加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理和合同執(zhí)行監(jiān)督,盡量避免此類情況的發(fā)生,確保財(cái)務(wù)工作的規(guī)范和嚴(yán)謹(jǐn)。 [單位名稱] [日期]
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根據(jù)分錄就沒有體現(xiàn)新增資產(chǎn)價(jià)值 報(bào)廢: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 314333.36 累計(jì)折舊 505666.64 貸:固定資產(chǎn)-原值 820000 新購入: 借:固定資產(chǎn)-原值 820000 貸:應(yīng)付賬款 820000 這樣對(duì)比沒體現(xiàn)出價(jià)值所在了
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/16 08:49
#事業(yè)單位#
你好,你這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益需要處置才行的呀。
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企業(yè)銜接事業(yè)單位 原會(huì)計(jì)科目利潤分配 盈余公積預(yù)算科目怎么銜接 放經(jīng)營結(jié)余 還是非財(cái)政撥款結(jié)余
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/20 11:38
#事業(yè)單位#
這個(gè)放在經(jīng)營結(jié)余。
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老師,我是供水企業(yè),原來日常維修管件用料都是從外面買直接開票報(bào)銷,沒走過入庫出庫,現(xiàn)在入倉庫,怎么走分錄
家權(quán)老師
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提問時(shí)間:12/16 10:26
#事業(yè)單位#
購入 借:原材料 貸:銀行存款 領(lǐng)用 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
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經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社公積公益金二級(jí)科目公積金是核算什么
宋生老師
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提問時(shí)間:12/23 09:52
#事業(yè)單位#
你好,公積金一般是填法定公積金。公益金
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈這樣入可以嗎,因?yàn)橐颜叟f錄入進(jìn)去
聽風(fēng)老師
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提問時(shí)間:01/04 23:41
#事業(yè)單位#
你這樣做沒有問題,但是折舊金額,不知道您是怎么算的。 有一個(gè)點(diǎn),我提醒一下:盤盈的固定資產(chǎn)是從盤盈的次月開始計(jì)提折舊,以前的折舊是不用補(bǔ)提的,也不能補(bǔ)提。
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現(xiàn)在25年1月6日,報(bào)銷發(fā)票開票日期最好都是25年日期,這樣合適嗎
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:01/06 19:35
#事業(yè)單位#
您好,可以的,剛好入到25年了
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原材料入庫時(shí)單位成本件,啟用單位輔助單位為噸,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)單位成本用噸,可以嗎
阿宇老師
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提問時(shí)間:12/21 13:58
#事業(yè)單位#
可以。但需要注意在轉(zhuǎn)換單位成本時(shí),要保證成本核算的準(zhǔn)確性。
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