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請(qǐng)教老師,工會(huì)會(huì)費(fèi)買的福利需要交個(gè)稅嗎?工會(huì)經(jīng)費(fèi)的都交了
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/13 15:08
#事業(yè)單位#
你好這個(gè)不需要繳納個(gè)稅的
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行政事業(yè)單位公車補(bǔ)貼計(jì)入哪個(gè)科目,二級(jí)明細(xì)科目是什么
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:12/23 21:40
#事業(yè)單位#
計(jì)入到:經(jīng)費(fèi)支出-公務(wù)交通補(bǔ)貼
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老師好!事業(yè)單位退回一筆2022年退休人員的單位部分及個(gè)人部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)!請(qǐng)問一下老師財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄該怎么做?謝謝!
阿宇老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:55
#事業(yè)單位#
1. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 - 收到退回的養(yǎng)老保險(xiǎn)款時(shí) - 由于之前支付養(yǎng)老保險(xiǎn)時(shí),是減少單位的銀行存款并確認(rèn)相應(yīng)的費(fèi)用?,F(xiàn)在收到退回,應(yīng)增加銀行存款,并沖減之前確認(rèn)的費(fèi)用。 - 借:銀行存款 - 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) - 其他應(yīng)付款 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) - 如果之前費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余(假設(shè)) - 借:銀行存款 - 貸:累計(jì)盈余(沖減之前多計(jì)的費(fèi)用對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)) - 同時(shí),調(diào)整應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款 - 借:應(yīng)付職工薪酬 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) - 其他應(yīng)付款 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) - 貸:銀行存款(將應(yīng)退還個(gè)人和沖減單位部分的金額從相應(yīng)負(fù)債科目轉(zhuǎn)出) 2. 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 - 收到退回的養(yǎng)老保險(xiǎn)款時(shí) - 預(yù)算會(huì)計(jì)采用收付實(shí)現(xiàn)制,收到款項(xiàng)時(shí)確認(rèn)預(yù)算收入。 - 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 - 貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財(cái)政撥款支付的)或 其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 - 年初余額調(diào)整(如果是非財(cái)政資金支付的) - 將個(gè)人部分退還給退休人員時(shí)(假設(shè)單位先代退) - 借:其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 - 年初余額調(diào)整(或財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整,取決于資金來源) - 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金
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事業(yè)單位是成人大專,開辦政府各個(gè)單位的培訓(xùn)以及社區(qū)教育培訓(xùn)班,收到的款項(xiàng)都上交財(cái)政,這些收入屬于免稅收入嗎?如果開票是開稅點(diǎn)免稅嗎?有政策文件嗎?然后培訓(xùn)收入開票了,需要上交給財(cái)政局嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/25 17:55
#事業(yè)單位#
是否免稅及開票稅點(diǎn) 若符合條件(收入全部進(jìn)學(xué)校賬戶、納入預(yù)算上繳財(cái)政專戶、學(xué)校統(tǒng)一票據(jù)管理),培訓(xùn)收入免征增值稅,開票時(shí)稅率選免稅;不符合則按一般納稅人(一般計(jì)稅 6%、簡易計(jì)稅 3%)或小規(guī)模納稅人(征收率 1%)納稅。 政策文件 主要依據(jù)財(cái)稅〔2016〕36 號(hào)和財(cái)稅〔2004〕39 號(hào)文件。 是否上交財(cái)政局 財(cái)政全額撥款單位通常要全額上交;差額撥款或自收自支單位按具體財(cái)政規(guī)定和約定確定是否上交及上交比例。
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公司付貨款的50000元,然后收到供應(yīng)商年會(huì)贊助費(fèi)5000,但是發(fā)票是正常開50000元,只是付貨款是45000元。請(qǐng)問這樣應(yīng)該是怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/25 17:15
#事業(yè)單位#
不需要支付5000計(jì)入營業(yè)外收入
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老師好請(qǐng)問三個(gè)人合伙開公司我們投技術(shù)股怎么股算
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:01/10 14:37
#事業(yè)單位#
在三個(gè)人合伙開公司涉及技術(shù)股時(shí),有以下常見的計(jì)算方式: 評(píng)估法 ? 市場比較法:參考市場上同行業(yè)類似技術(shù)入股的情況。例如,同行業(yè)中,一項(xiàng)成熟的專利技術(shù)入股占比通常在10% - 30%左右。如果你們的技術(shù)與這些可比技術(shù)在先進(jìn)性、實(shí)用性等方面相當(dāng),就可以參考這個(gè)范圍來確定股權(quán)比例。 ? 收益現(xiàn)值法:估算技術(shù)未來能為公司帶來的收益。假設(shè)公司未來5年預(yù)計(jì)凈利潤分別為100萬、120萬、150萬、180萬、200萬,而技術(shù)預(yù)計(jì)對(duì)凈利潤的貢獻(xiàn)率為30%,通過折現(xiàn)計(jì)算出技術(shù)股對(duì)應(yīng)的價(jià)值占公司總估值的比例。假設(shè)折現(xiàn)率為10%,計(jì)算出技術(shù)股價(jià)值約占公司股權(quán)的20% - 25%左右。 協(xié)商法 ? 合伙人之間根據(jù)對(duì)技術(shù)重要性的主觀判斷進(jìn)行協(xié)商。比如,一方認(rèn)為技術(shù)是公司核心競爭力,對(duì)公司成功起關(guān)鍵作用,提議技術(shù)股占30%;另外兩人綜合考慮資金投入等因素后,經(jīng)過討論協(xié)商確定技術(shù)股占比為25%。 綜合法 ? 結(jié)合技術(shù)的評(píng)估價(jià)值和合伙人的協(xié)商結(jié)果。例如,通過評(píng)估技術(shù)價(jià)值占公司總估值的20%,但合伙人覺得技術(shù)的戰(zhàn)略價(jià)值很高,經(jīng)協(xié)商后將技術(shù)股比例確定為22% - 23%。 在確定技術(shù)股比例時(shí),最好把技術(shù)股分配細(xì)節(jié)寫在合伙協(xié)議中,包括技術(shù)股的范圍(如專利、專有技術(shù)等)、技術(shù)價(jià)值的評(píng)估方式、技術(shù)股比例調(diào)整的條件等內(nèi)容。
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事業(yè)單位固定資產(chǎn)盤盈分錄怎么做,不涉及折舊
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/11 08:18
#事業(yè)單位#
你好,借固定資產(chǎn) 貸待處理 財(cái)產(chǎn)損益,批準(zhǔn)后如果屬于以前年度轉(zhuǎn)入以前年度盈余調(diào)整。
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預(yù)算編制的時(shí)候公益崗工資編入哪個(gè)科目?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/25 08:11
#事業(yè)單位#
你好,你們是用的什么會(huì)計(jì)制度?
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比如公司營利100萬,公司多少稅,個(gè)人交多少
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/25 17:02
#事業(yè)單位#
您好,如果公司是小微企業(yè),就是用100*5%來交企稅,如果不是,就是乘以25%
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老師,您好,我是公辦幼兒園,年底還有發(fā)票沒有結(jié)款,我是全部掛其他應(yīng)付款,還是等明年撥款后再支付呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/30 14:57
#事業(yè)單位#
你好,你先掛應(yīng)付賬款,年后支付
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出差差旅費(fèi)機(jī)票在哪可以開可以抵扣的增值稅專用發(fā)票?在飛豬上開的是經(jīng)紀(jì)代理是普通發(fā)票,能開可以抵扣的專用發(fā)票嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/20 14:13
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 出差差旅費(fèi)機(jī)票在哪可以開可以抵扣的增值稅專用發(fā)票? 你在哪里買的,就在哪里申請(qǐng)開具專票 在飛豬上開的是經(jīng)紀(jì)代理是普通發(fā)票,能開可以抵扣的專用發(fā)票嗎? 可以開專票抵扣
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應(yīng)付賬款核銷壞賬,分錄怎么做
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/26 19:25
#事業(yè)單位#
您好,借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
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老師公司買了一批牛肉出庫單,出庫是要想不產(chǎn)生稅的話,出庫原因怎么填寫
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/31 13:37
#事業(yè)單位#
你好,自己繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品可以
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公司給給月交了電費(fèi),然后基本一年才開一次發(fā)票,這種應(yīng)該如何做賬?是開了發(fā)票一次入賬還是
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/13 14:19
#事業(yè)單位#
平時(shí)可直接確認(rèn)為費(fèi)用,取得發(fā)票后,再附最近一次憑證后面
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我們是實(shí)體店注冊的公司,公司在7月的時(shí)候變更了股東,門店前期是虧損的,但是新股東要求門店前期的所有投入費(fèi)用由老股東承擔(dān)才肯接,然后我們就把裝修費(fèi)一次性攤銷了,固定資產(chǎn)也加速折舊一次性做掉了,都算了虧損,然后老股東把這些虧損都承擔(dān)了之后剩余的股本金由新股東購買接手,但是專管員說這樣做不合規(guī),我們不能一次性攤銷裝修費(fèi)也不可以一次性加速折舊,那么就意味著,我賬上不能把裝修費(fèi)和固定資產(chǎn)做到虧損里,相當(dāng)于新股東低價(jià)購入了老股東的股本,差額應(yīng)該是要計(jì)入投資收益的,然后結(jié)轉(zhuǎn)完損益,門店瞬間盈利了,這個(gè)我是要交企業(yè)所得稅嗎?還是說我可以用以前年度虧損彌補(bǔ)?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/14 09:53
#事業(yè)單位#
您好,股東的交易 ,我們賬上沒有分錄呀,轉(zhuǎn)讓款是打給老股東的
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你好,請(qǐng)教一個(gè)問題,現(xiàn)在的情況是這樣,公司是個(gè)餐飲業(yè)公司,有四個(gè)店,有個(gè)公戶,四個(gè)私戶(3個(gè)為一個(gè)人的的,一個(gè)為1人,)繳納社保是公司公戶代繳的,各個(gè)店的工資又獨(dú)立核算,但是各個(gè)店要繳納的金額社保金額由各店平均金額打過去的,該怎么做賬
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/30 12:11
#事業(yè)單位#
您好,我們對(duì)個(gè)是4個(gè)申報(bào)主體的話,公戶代繳,成本費(fèi)用也記在這個(gè)主體,其他店打款過來,總要公司這個(gè)主體開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣4個(gè)申報(bào)主體才會(huì)平。我們公司+4店都是有自己營業(yè)執(zhí)照,獨(dú)立核算 ,是不是這樣的呀
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這個(gè)是什么原因呀,。。。
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/13 17:04
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,你的畫面是 計(jì)提折舊,
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老師,我們單位收到銀行利息:分錄,借:銀行存款500,袋:應(yīng)繳國庫款:500(利息收入要上繳財(cái)政),支付手續(xù)費(fèi)錢也是用利息收入來支付的:借:應(yīng)繳國庫款:100,袋:銀行利息:100.。這樣的話,沒有錄費(fèi)用可以嗎?如果支付利息要錄費(fèi)用,怎么入帳呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/24 02:15
#事業(yè)單位#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
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老師,報(bào)關(guān)單運(yùn)抵國和指運(yùn)港是巴勒斯坦,報(bào)關(guān)的時(shí)候填錯(cuò)了寫成了沙特阿拉伯,然后已經(jīng)放行了?,F(xiàn)在是貿(mào)易國跟付款入賬國對(duì)不上,怎么辦。還能打款進(jìn)來嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/30 11:53
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 款還能打進(jìn)來。 報(bào)關(guān)單可以更正的
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分公司開具的發(fā)票,他說沒有對(duì)公賬號(hào),讓我打款給他的總公司,可以嗎,我是事業(yè)單位
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/14 07:00
#事業(yè)單位#
早上好,總分公司是可以的, 雖然不是建筑,但這個(gè)可以參考 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確營改增有關(guān)征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第11號(hào))規(guī)定: “二、建筑企業(yè)與發(fā)包方簽訂建筑合同后,以內(nèi)部授權(quán)或者三方協(xié)議等方式,授權(quán)集團(tuán)內(nèi)其他納稅人(以下稱“第三方”)為發(fā)包方提供建筑服務(wù),并由第三方直接與發(fā)包方結(jié)算工程款的,由第三方繳納增值稅并向發(fā)包方開具增值稅發(fā)票,與發(fā)包方簽訂建筑合同的建筑企業(yè)不繳納增值稅。發(fā)包方可憑實(shí)際提供建筑服務(wù)的納稅人開具的增值稅專用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?!?也就是說,稅法中明確規(guī)定,建筑企業(yè)的建筑服務(wù),可以由總公司簽訂合同,分公司收款并開具發(fā)票。
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生產(chǎn)制造業(yè),月末有未完工的,老師給我發(fā)個(gè)制造業(yè)完整分錄
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/23 12:57
#事業(yè)單位#
采購原材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 例如,購入鋼材一批,價(jià)款 100,000 元,增值稅稅率 13%,以銀行存款支付。 借:原材料 - 鋼材 100,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13,000 貸:銀行存款 113,000 領(lǐng)用原材料用于生產(chǎn) 借:生產(chǎn)成本 - 直接材料 貸:原材料 假設(shè)領(lǐng)用上述鋼材 50,000 元用于產(chǎn)品生產(chǎn)。 借:生產(chǎn)成本 - 直接材料 50,000 貸:原材料 - 鋼材 50,000 計(jì)算和分配直接人工成本 借:生產(chǎn)成本 - 直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬 例如,本月應(yīng)付生產(chǎn)工人工資 30,000 元。 借:生產(chǎn)成本 - 直接人工 30,000 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 30,000 分配制造費(fèi)用(如車間水電費(fèi)、設(shè)備折舊等) 先歸集制造費(fèi)用: 借:制造費(fèi)用 貸:銀行存款 / 累計(jì)折舊等 假設(shè)車間本月水電費(fèi) 2,000 元,以銀行存款支付。 借:制造費(fèi)用 2,000 貸:銀行存款 2,000 再分配制造費(fèi)用(假設(shè)按生產(chǎn)工時(shí)分配,本月總工時(shí) 1,000 小時(shí),A 產(chǎn)品工時(shí) 600 小時(shí),B 產(chǎn)品工時(shí) 400 小時(shí))。 制造費(fèi)用分配率 = 制造費(fèi)用總額 ÷ 總工時(shí) 假設(shè)本月制造費(fèi)用總額為 10,000 元(包括上述水電費(fèi)等),分配率 = 10,000÷1,000 = 10(元 / 小時(shí)) A 產(chǎn)品應(yīng)分配的制造費(fèi)用 = 600×10 = 6,000 元 B 產(chǎn)品應(yīng)分配的制造費(fèi)用 = 400×10 = 4,000 元 借:生產(chǎn)成本 - A 產(chǎn)品 - 制造費(fèi)用 6,000 生產(chǎn)成本 - B 產(chǎn)品 - 制造費(fèi)用 4,000 貸:制造費(fèi)用 10,000 產(chǎn)品完工入庫 借:庫存商品 - A 產(chǎn)品 庫存商品 - B 產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 - A 產(chǎn)品 生產(chǎn)成本 - B 產(chǎn)品 假設(shè) A 產(chǎn)品完工成本為 80,000 元(直接材料 + 直接人工 + 制造費(fèi)用),B 產(chǎn)品完工成本為 60,000 元。 借:庫存商品 - A 產(chǎn)品 80,000 庫存商品 - B 產(chǎn)品 60,000 貸:生產(chǎn)成本 - A 產(chǎn)品 80,000 生產(chǎn)成本 - B 產(chǎn)品 60,000 銷售產(chǎn)品 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 假設(shè)銷售 A 產(chǎn)品一批,售價(jià) 120,000 元,增值稅稅率 13%,成本為 70,000 元。 借:應(yīng)收賬款 135,600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 120,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)15,600 借:主營業(yè)務(wù)成本 70,000 貸:庫存商品 - A 產(chǎn)品 70,000 處理未完工產(chǎn)品(月末有在產(chǎn)品) 生產(chǎn)成本賬戶余額即為未完工產(chǎn)品成本,不需要額外的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,它會(huì)在生產(chǎn)成本賬戶中體現(xiàn),等待后續(xù)繼續(xù)生產(chǎn)加工。例如,生產(chǎn)成本 - A 產(chǎn)品賬戶余額為 30,000 元(表示 A 產(chǎn)品未完工部分的成本),留在生產(chǎn)成本賬戶中即可。
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事業(yè)單位開具的票據(jù)金額是以預(yù)收金額開取,還是預(yù)收金額-退回金額
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/25 13:03
#事業(yè)單位#
您好,事業(yè)單位開具的票據(jù)金額是 以 預(yù)收金額開取,這也是對(duì)方支付的金額
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您好,老師,今天發(fā)生了一筆費(fèi)用不知道怎么給這個(gè)員工報(bào)銷做賬,A公司與B公司是關(guān)聯(lián)公司,A公司的員工用了B公司的車產(chǎn)生了油費(fèi)通行費(fèi),而且發(fā)票開的是A公司的,但是車又不是A公司的,這可怎么給他報(bào)銷,后續(xù)A公司該怎么做賬呢?盼老師回復(fù)
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/25 22:25
#事業(yè)單位#
您好,管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),比如客戶報(bào)銷 這些也是業(yè)務(wù)招待費(fèi),
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現(xiàn)在還有個(gè)問題,年底國庫科把最后這1000元作為往來款項(xiàng)處理,我們也實(shí)際支付了,如果預(yù)算會(huì)計(jì) 借 事業(yè)支出1000元 貸 財(cái)政撥款預(yù)算收入1000,則比國庫科多出事業(yè)支出1000元,如果不入賬,則前兩筆分錄形成沖減財(cái)政撥款收入的比財(cái)政國庫科少1000元,賬務(wù)如何處理呢 或者前兩筆分錄 1、借 資金結(jié)存 5000 貸 財(cái)政撥款預(yù)算收入 5000 2、借 事業(yè)支出 4000 貸 資金結(jié)存 4000 但 形成的借方資金結(jié)存1000又該如何處理呢
樸老師
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提問時(shí)間:01/22 10:21
#事業(yè)單位#
先與國庫科溝通 1000 元款項(xiàng)性質(zhì)。若屬當(dāng)年財(cái)政收支且應(yīng)計(jì)事業(yè)支出,做分錄借 “事業(yè)支出 1000”,貸 “資金結(jié)存 - 貨幣資金 1000” 沖平余額;若為暫存暫付等特殊性質(zhì),可借 “其他應(yīng)收款 1000”,貸 “資金結(jié)存 - 貨幣資金 1000” 掛賬處理。
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單位墊付的個(gè)人所得稅怎么記賬?
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:12/24 20:30
#事業(yè)單位#
借:應(yīng)付職工 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款
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老師,你好,我們是做飲料批發(fā),公司拿飲料接待客人,入成本還是費(fèi)用?
樸老師
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提問時(shí)間:12/30 13:59
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入 借銷售費(fèi)用
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開的數(shù)電發(fā)票報(bào)稅的時(shí)候怎么沒有出來
廖君老師
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提問時(shí)間:12/15 22:04
#事業(yè)單位#
您好,附表一要導(dǎo)入 開票數(shù)據(jù),今天晚上申報(bào)異常那明天上班時(shí)間申報(bào),周末沒有人維護(hù)系統(tǒng)
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房屋翻修花了40萬,是記長期待攤費(fèi)用,還是固定資產(chǎn)
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:12/24 14:00
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)計(jì)入長期待攤費(fèi)用里面
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老師機(jī)關(guān)單位處置固定資產(chǎn)分錄是這樣嗎,已經(jīng)都計(jì)提完折舊了
小鎖老師
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提問時(shí)間:12/24 21:03
#事業(yè)單位#
你好,請(qǐng)問一下分錄是在哪呢
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老師好!行政單位的平行記賬有個(gè)問題咨詢一下。收到一筆職業(yè)年金多繳退費(fèi),如何平行記賬?
樸老師
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提問時(shí)間:12/25 15:17
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:銀行存款 貸:以前年度盈余調(diào)整 或 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 等相關(guān)科目 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:資金結(jié)存 貸:行政支出 —— 財(cái)政撥款支出(相應(yīng)明細(xì)科目)等相關(guān)預(yù)算支出科目 或 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) —— 年初余額調(diào)整等相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目.
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