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老師好!事業(yè)單位退回一筆2022年退休人員的單位部分及個人部分的養(yǎng)老保險!請問一下老師財務會計及預算會計的分錄該怎么做?謝謝!
阿宇老師
??|
提問時間:12/20 10:55
#事業(yè)單位#
1. 財務會計分錄 - 收到退回的養(yǎng)老保險款時 - 由于之前支付養(yǎng)老保險時,是減少單位的銀行存款并確認相應的費用?,F在收到退回,應增加銀行存款,并沖減之前確認的費用。 - 借:銀行存款 - 貸:應付職工薪酬 - 社會保險費(單位部分) - 其他應付款 - 社會保險費(個人部分) - 如果之前費用已經結轉到累計盈余(假設) - 借:銀行存款 - 貸:累計盈余(沖減之前多計的費用對應的凈資產) - 同時,調整應付職工薪酬和其他應付款 - 借:應付職工薪酬 - 社會保險費(單位部分) - 其他應付款 - 社會保險費(個人部分) - 貸:銀行存款(將應退還個人和沖減單位部分的金額從相應負債科目轉出) 2. 預算會計分錄 - 收到退回的養(yǎng)老保險款時 - 預算會計采用收付實現制,收到款項時確認預算收入。 - 借:資金結存 - 貨幣資金 - 貸:財政撥款結轉 - 年初余額調整(如果是財政撥款支付的)或 其他資金結轉結余 - 年初余額調整(如果是非財政資金支付的) - 將個人部分退還給退休人員時(假設單位先代退) - 借:其他資金結轉結余 - 年初余額調整(或財政撥款結轉 - 年初余額調整,取決于資金來源) - 貸:資金結存 - 貨幣資金
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事業(yè)單位是成人大專,開辦政府各個單位的培訓以及社區(qū)教育培訓班,收到的款項都上交財政,這些收入屬于免稅收入嗎?如果開票是開稅點免稅嗎?有政策文件嗎?然后培訓收入開票了,需要上交給財政局嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/25 17:55
#事業(yè)單位#
是否免稅及開票稅點 若符合條件(收入全部進學校賬戶、納入預算上繳財政專戶、學校統(tǒng)一票據管理),培訓收入免征增值稅,開票時稅率選免稅;不符合則按一般納稅人(一般計稅 6%、簡易計稅 3%)或小規(guī)模納稅人(征收率 1%)納稅。 政策文件 主要依據財稅〔2016〕36 號和財稅〔2004〕39 號文件。 是否上交財政局 財政全額撥款單位通常要全額上交;差額撥款或自收自支單位按具體財政規(guī)定和約定確定是否上交及上交比例。
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公司付貨款的50000元,然后收到供應商年會贊助費5000,但是發(fā)票是正常開50000元,只是付貨款是45000元。請問這樣應該是怎么做賬
家權老師
??|
提問時間:12/25 17:15
#事業(yè)單位#
不需要支付5000計入營業(yè)外收入
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老師您好,毛利率怎么樣計算?
家權老師
??|
提問時間:01/11 10:26
#事業(yè)單位#
毛利率=(主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本)/主營業(yè)務收入×100%。
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請教老師,工會會費買的福利需要交個稅嗎?工會經費的都交了
暖暖老師
??|
提問時間:01/13 15:08
#事業(yè)單位#
你好這個不需要繳納個稅的
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預算編制的時候公益崗工資編入哪個科目?
宋生老師
??|
提問時間:12/25 08:11
#事業(yè)單位#
你好,你們是用的什么會計制度?
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比如公司營利100萬,公司多少稅,個人交多少
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/25 17:02
#事業(yè)單位#
您好,如果公司是小微企業(yè),就是用100*5%來交企稅,如果不是,就是乘以25%
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老師,您好,我是公辦幼兒園,年底還有發(fā)票沒有結款,我是全部掛其他應付款,還是等明年撥款后再支付呢?
宋生老師
??|
提問時間:12/30 14:57
#事業(yè)單位#
你好,你先掛應付賬款,年后支付
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老師好請問三個人合伙開公司我們投技術股怎么股算
藍小天老師
??|
提問時間:01/10 14:37
#事業(yè)單位#
在三個人合伙開公司涉及技術股時,有以下常見的計算方式: 評估法 ? 市場比較法:參考市場上同行業(yè)類似技術入股的情況。例如,同行業(yè)中,一項成熟的專利技術入股占比通常在10% - 30%左右。如果你們的技術與這些可比技術在先進性、實用性等方面相當,就可以參考這個范圍來確定股權比例。 ? 收益現值法:估算技術未來能為公司帶來的收益。假設公司未來5年預計凈利潤分別為100萬、120萬、150萬、180萬、200萬,而技術預計對凈利潤的貢獻率為30%,通過折現計算出技術股對應的價值占公司總估值的比例。假設折現率為10%,計算出技術股價值約占公司股權的20% - 25%左右。 協商法 ? 合伙人之間根據對技術重要性的主觀判斷進行協商。比如,一方認為技術是公司核心競爭力,對公司成功起關鍵作用,提議技術股占30%;另外兩人綜合考慮資金投入等因素后,經過討論協商確定技術股占比為25%。 綜合法 ? 結合技術的評估價值和合伙人的協商結果。例如,通過評估技術價值占公司總估值的20%,但合伙人覺得技術的戰(zhàn)略價值很高,經協商后將技術股比例確定為22% - 23%。 在確定技術股比例時,最好把技術股分配細節(jié)寫在合伙協議中,包括技術股的范圍(如專利、專有技術等)、技術價值的評估方式、技術股比例調整的條件等內容。
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事業(yè)單位固定資產盤盈分錄怎么做,不涉及折舊
波德老師
??|
提問時間:01/11 08:18
#事業(yè)單位#
你好,借固定資產 貸待處理 財產損益,批準后如果屬于以前年度轉入以前年度盈余調整。
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出差差旅費機票在哪可以開可以抵扣的增值稅專用發(fā)票?在飛豬上開的是經紀代理是普通發(fā)票,能開可以抵扣的專用發(fā)票嗎?
小菲老師
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提問時間:12/20 14:13
#事業(yè)單位#
同學,你好 出差差旅費機票在哪可以開可以抵扣的增值稅專用發(fā)票? 你在哪里買的,就在哪里申請開具專票 在飛豬上開的是經紀代理是普通發(fā)票,能開可以抵扣的專用發(fā)票嗎? 可以開專票抵扣
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應付賬款核銷壞賬,分錄怎么做
廖君老師
??|
提問時間:12/26 19:25
#事業(yè)單位#
您好,借:信用減值損失 貸:壞賬準備 借:壞賬準備 貸:應收賬款
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老師公司買了一批牛肉出庫單,出庫是要想不產生稅的話,出庫原因怎么填寫
暖暖老師
??|
提問時間:12/31 13:37
#事業(yè)單位#
你好,自己繼續(xù)生產產品可以
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我們是實體店注冊的公司,公司在7月的時候變更了股東,門店前期是虧損的,但是新股東要求門店前期的所有投入費用由老股東承擔才肯接,然后我們就把裝修費一次性攤銷了,固定資產也加速折舊一次性做掉了,都算了虧損,然后老股東把這些虧損都承擔了之后剩余的股本金由新股東購買接手,但是專管員說這樣做不合規(guī),我們不能一次性攤銷裝修費也不可以一次性加速折舊,那么就意味著,我賬上不能把裝修費和固定資產做到虧損里,相當于新股東低價購入了老股東的股本,差額應該是要計入投資收益的,然后結轉完損益,門店瞬間盈利了,這個我是要交企業(yè)所得稅嗎?還是說我可以用以前年度虧損彌補?
廖君老師
??|
提問時間:12/14 09:53
#事業(yè)單位#
您好,股東的交易 ,我們賬上沒有分錄呀,轉讓款是打給老股東的
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你好,請教一個問題,現在的情況是這樣,公司是個餐飲業(yè)公司,有四個店,有個公戶,四個私戶(3個為一個人的的,一個為1人,)繳納社保是公司公戶代繳的,各個店的工資又獨立核算,但是各個店要繳納的金額社保金額由各店平均金額打過去的,該怎么做賬
廖君老師
??|
提問時間:12/30 12:11
#事業(yè)單位#
您好,我們對個是4個申報主體的話,公戶代繳,成本費用也記在這個主體,其他店打款過來,總要公司這個主體開服務費發(fā)票,這樣4個申報主體才會平。我們公司+4店都是有自己營業(yè)執(zhí)照,獨立核算 ,是不是這樣的呀
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公司給給月交了電費,然后基本一年才開一次發(fā)票,這種應該如何做賬?是開了發(fā)票一次入賬還是
文文老師
??|
提問時間:01/13 14:19
#事業(yè)單位#
平時可直接確認為費用,取得發(fā)票后,再附最近一次憑證后面
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老師,我們單位收到銀行利息:分錄,借:銀行存款500,袋:應繳國庫款:500(利息收入要上繳財政),支付手續(xù)費錢也是用利息收入來支付的:借:應繳國庫款:100,袋:銀行利息:100.。這樣的話,沒有錄費用可以嗎?如果支付利息要錄費用,怎么入帳呢
樸老師
??|
提問時間:12/24 02:15
#事業(yè)單位#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
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老師,報關單運抵國和指運港是巴勒斯坦,報關的時候填錯了寫成了沙特阿拉伯,然后已經放行了?,F在是貿易國跟付款入賬國對不上,怎么辦。還能打款進來嗎
小菲老師
??|
提問時間:12/30 11:53
#事業(yè)單位#
同學,你好 款還能打進來。 報關單可以更正的
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這個是什么原因呀,。。。
apple老師
??|
提問時間:01/13 17:04
#事業(yè)單位#
同學你好,你的畫面是 計提折舊,
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分公司開具的發(fā)票,他說沒有對公賬號,讓我打款給他的總公司,可以嗎,我是事業(yè)單位
廖君老師
??|
提問時間:12/14 07:00
#事業(yè)單位#
早上好,總分公司是可以的, 雖然不是建筑,但這個可以參考 根據《國家稅務總局關于進一步明確營改增有關征管問題的公告》(國家稅務總局公告2017年第11號)規(guī)定: “二、建筑企業(yè)與發(fā)包方簽訂建筑合同后,以內部授權或者三方協議等方式,授權集團內其他納稅人(以下稱“第三方”)為發(fā)包方提供建筑服務,并由第三方直接與發(fā)包方結算工程款的,由第三方繳納增值稅并向發(fā)包方開具增值稅發(fā)票,與發(fā)包方簽訂建筑合同的建筑企業(yè)不繳納增值稅。發(fā)包方可憑實際提供建筑服務的納稅人開具的增值稅專用發(fā)票抵扣進項稅額。” 也就是說,稅法中明確規(guī)定,建筑企業(yè)的建筑服務,可以由總公司簽訂合同,分公司收款并開具發(fā)票。
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生產制造業(yè),月末有未完工的,老師給我發(fā)個制造業(yè)完整分錄
樸老師
??|
提問時間:12/23 12:57
#事業(yè)單位#
采購原材料 借:原材料 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 / 應付賬款等 例如,購入鋼材一批,價款 100,000 元,增值稅稅率 13%,以銀行存款支付。 借:原材料 - 鋼材 100,000 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)13,000 貸:銀行存款 113,000 領用原材料用于生產 借:生產成本 - 直接材料 貸:原材料 假設領用上述鋼材 50,000 元用于產品生產。 借:生產成本 - 直接材料 50,000 貸:原材料 - 鋼材 50,000 計算和分配直接人工成本 借:生產成本 - 直接人工 貸:應付職工薪酬 例如,本月應付生產工人工資 30,000 元。 借:生產成本 - 直接人工 30,000 貸:應付職工薪酬 - 工資 30,000 分配制造費用(如車間水電費、設備折舊等) 先歸集制造費用: 借:制造費用 貸:銀行存款 / 累計折舊等 假設車間本月水電費 2,000 元,以銀行存款支付。 借:制造費用 2,000 貸:銀行存款 2,000 再分配制造費用(假設按生產工時分配,本月總工時 1,000 小時,A 產品工時 600 小時,B 產品工時 400 小時)。 制造費用分配率 = 制造費用總額 ÷ 總工時 假設本月制造費用總額為 10,000 元(包括上述水電費等),分配率 = 10,000÷1,000 = 10(元 / 小時) A 產品應分配的制造費用 = 600×10 = 6,000 元 B 產品應分配的制造費用 = 400×10 = 4,000 元 借:生產成本 - A 產品 - 制造費用 6,000 生產成本 - B 產品 - 制造費用 4,000 貸:制造費用 10,000 產品完工入庫 借:庫存商品 - A 產品 庫存商品 - B 產品 貸:生產成本 - A 產品 生產成本 - B 產品 假設 A 產品完工成本為 80,000 元(直接材料 + 直接人工 + 制造費用),B 產品完工成本為 60,000 元。 借:庫存商品 - A 產品 80,000 庫存商品 - B 產品 60,000 貸:生產成本 - A 產品 80,000 生產成本 - B 產品 60,000 銷售產品 借:應收賬款 / 銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 假設銷售 A 產品一批,售價 120,000 元,增值稅稅率 13%,成本為 70,000 元。 借:應收賬款 135,600 貸:主營業(yè)務收入 120,000 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)15,600 借:主營業(yè)務成本 70,000 貸:庫存商品 - A 產品 70,000 處理未完工產品(月末有在產品) 生產成本賬戶余額即為未完工產品成本,不需要額外的結轉分錄,它會在生產成本賬戶中體現,等待后續(xù)繼續(xù)生產加工。例如,生產成本 - A 產品賬戶余額為 30,000 元(表示 A 產品未完工部分的成本),留在生產成本賬戶中即可。
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事業(yè)單位開具的票據金額是以預收金額開取,還是預收金額-退回金額
廖君老師
??|
提問時間:12/25 13:03
#事業(yè)單位#
您好,事業(yè)單位開具的票據金額是 以 預收金額開取,這也是對方支付的金額
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您好,老師,今天發(fā)生了一筆費用不知道怎么給這個員工報銷做賬,A公司與B公司是關聯公司,A公司的員工用了B公司的車產生了油費通行費,而且發(fā)票開的是A公司的,但是車又不是A公司的,這可怎么給他報銷,后續(xù)A公司該怎么做賬呢?盼老師回復
廖君老師
??|
提問時間:12/25 22:25
#事業(yè)單位#
您好,管理費用-業(yè)務招待費,比如客戶報銷 這些也是業(yè)務招待費,
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單位墊付的個人所得稅怎么記賬?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/24 20:30
#事業(yè)單位#
借:應付職工 借:應交稅費-個稅 銀行存款
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老師,你好,我們是做飲料批發(fā),公司拿飲料接待客人,入成本還是費用?
樸老師
??|
提問時間:12/30 13:59
#事業(yè)單位#
同學你好 這個計入 借銷售費用
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開的數電發(fā)票報稅的時候怎么沒有出來
廖君老師
??|
提問時間:12/15 22:04
#事業(yè)單位#
您好,附表一要導入 開票數據,今天晚上申報異常那明天上班時間申報,周末沒有人維護系統(tǒng)
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現在還有個問題,年底國庫科把最后這1000元作為往來款項處理,我們也實際支付了,如果預算會計 借 事業(yè)支出1000元 貸 財政撥款預算收入1000,則比國庫科多出事業(yè)支出1000元,如果不入賬,則前兩筆分錄形成沖減財政撥款收入的比財政國庫科少1000元,賬務如何處理呢 或者前兩筆分錄 1、借 資金結存 5000 貸 財政撥款預算收入 5000 2、借 事業(yè)支出 4000 貸 資金結存 4000 但 形成的借方資金結存1000又該如何處理呢
樸老師
??|
提問時間:01/22 10:21
#事業(yè)單位#
先與國庫科溝通 1000 元款項性質。若屬當年財政收支且應計事業(yè)支出,做分錄借 “事業(yè)支出 1000”,貸 “資金結存 - 貨幣資金 1000” 沖平余額;若為暫存暫付等特殊性質,可借 “其他應收款 1000”,貸 “資金結存 - 貨幣資金 1000” 掛賬處理。
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房屋翻修花了40萬,是記長期待攤費用,還是固定資產
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/24 14:00
#事業(yè)單位#
您好,這個計入長期待攤費用里面
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老師機關單位處置固定資產分錄是這樣嗎,已經都計提完折舊了
小鎖老師
??|
提問時間:12/24 21:03
#事業(yè)單位#
你好,請問一下分錄是在哪呢
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老師好!行政單位的平行記賬有個問題咨詢一下。收到一筆職業(yè)年金多繳退費,如何平行記賬?
樸老師
??|
提問時間:12/25 15:17
#事業(yè)單位#
財務會計 借:銀行存款 貸:以前年度盈余調整 或 業(yè)務活動費用 等相關科目 預算會計 借:資金結存 貸:行政支出 —— 財政撥款支出(相應明細科目)等相關預算支出科目 或 財政撥款結轉 —— 年初余額調整等相關結轉結余科目.
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