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老師,新接賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)不上,我就掛了一筆其他應(yīng)付款,初始數(shù)據(jù)做平了,那這筆款之后往出做的時(shí)候,怎么弄才合理
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 17:34
#事業(yè)單位#
你好,你要想合理的話就要看之前的憑證,是看什么原因引起的不對(duì)。
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老師你好,請(qǐng)問(wèn)有最新的事業(yè)單位固定資產(chǎn)折舊年限表么?一般桌子和椅子按多少年折舊?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 16:17
#事業(yè)單位#
家具類按5年折舊就行
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)單位保險(xiǎn)補(bǔ)扣個(gè)人的如何入賬
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 09:21
#事業(yè)單位#
比如:工資6000,單位部分社保1000、個(gè)人部分社保自行承擔(dān)500,個(gè)稅15。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資6000 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保,公積金1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分)500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款5485 4申報(bào)月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分)500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個(gè)人所得稅,申報(bào)工資收入6000,專項(xiàng)扣除填個(gè)人社保500 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 貸:銀行存款15
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老師,社會(huì)組織資金劃撥呈批表,"資金劃撥俗實(shí)施項(xiàng)目的承辦單位”領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,是否需要加蓋本社會(huì)組織的公章?請(qǐng)老師賜教哦,謝謝老師。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 09:10
#事業(yè)單位#
需要的,需要蓋公章的。
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人造草皮入什么固定資產(chǎn)
聽風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 20:56
#事業(yè)單位#
人造草皮,一般不入固定資產(chǎn)。如果是為了銷售,入存貨。
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銀行留的印簽是財(cái)務(wù)章和會(huì)計(jì)手章,跑銀行和轉(zhuǎn)工資出納在操作,這年底對(duì)賬是出納的活兒還是會(huì)計(jì)的活兒?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 06:29
#事業(yè)單位#
你好銀行對(duì)賬單是出納的活
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學(xué)校食堂收費(fèi),怎么核算成本,老師這個(gè)完整分錄
CK老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/27 23:03
#事業(yè)單位#
學(xué)校食堂的成本核算涉及多個(gè)方面,包括原材料、人工、水電等。以下是完整的會(huì)計(jì)分錄流程: ### 1. **采購(gòu)原材料** - **借:原材料庫(kù)存** - **貸:應(yīng)付賬款/現(xiàn)金/銀行存款** 記錄采購(gòu)的原材料成本。 ### 2. **領(lǐng)用原材料** - **借:生產(chǎn)成本(原材料成本)** - **貸:原材料庫(kù)存** 記錄食堂領(lǐng)用的原材料。 ### 3. **支付人工費(fèi)用** - **借:生產(chǎn)成本(人工成本)** - **貸:應(yīng)付職工薪酬** 記錄食堂員工的工資。 ### 4. **支付水電等費(fèi)用** - **借:生產(chǎn)成本(水電費(fèi))** - **貸:應(yīng)付賬款/現(xiàn)金/銀行存款** 記錄食堂的水電等費(fèi)用。 ### 5. **分?jǐn)傉叟f費(fèi)用** - **借:生產(chǎn)成本(折舊費(fèi))** - **貸:累計(jì)折舊** 記錄食堂設(shè)備的折舊費(fèi)用。 ### 6. **結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本** - **借:庫(kù)存商品(或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)** - **貸:生產(chǎn)成本** 將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 ### 7. **銷售餐食** - **借:應(yīng)收賬款/現(xiàn)金/銀行存款** - **貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入** 記錄食堂的餐食銷售收入。 ### 8. **結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本** - **借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本** - **貸:庫(kù)存商品** 記錄銷售餐食的成本。 ### 9. **期末結(jié)轉(zhuǎn)損益** - **借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入** - **貸:本年利潤(rùn)** - **借:本年利潤(rùn)** - **貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本** 期末將收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。 ### 示例分錄 1. **采購(gòu)原材料** - 借:原材料庫(kù)存 10,000 - 貸:應(yīng)付賬款 10,000 2. **領(lǐng)用原材料** - 借:生產(chǎn)成本(原材料成本) 8,000 - 貸:原材料庫(kù)存 8,000 3. **支付人工費(fèi)用** - 借:生產(chǎn)成本(人工成本) 5,000 - 貸:應(yīng)付職工薪酬 5,000 4. **支付水電費(fèi)** - 借:生產(chǎn)成本(水電費(fèi)) 1,000 - 貸:銀行存款 1,000 5. **分?jǐn)傉叟f費(fèi)用** - 借:生產(chǎn)成本(折舊費(fèi)) 500 - 貸:累計(jì)折舊 500 6. **結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本** - 借:庫(kù)存商品 14,500 - 貸:生產(chǎn)成本 14,500 7. **銷售餐食** - 借:現(xiàn)金 20,000 - 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20,000 8. **結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本** - 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 14,500 - 貸:庫(kù)存商品 14,500 9. **期末結(jié)轉(zhuǎn)損益** - 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20,000 - 貸:本年利潤(rùn) 20,000 - 借:本年利潤(rùn) 14,500 - 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 14,500 通過(guò)這些分錄,可以全面核算食堂的成本和收入。
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醫(yī)療執(zhí)業(yè)許可證書里面,固定資金和流動(dòng)資金是指啥,是固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 09:06
#事業(yè)單位#
你好,是的,你就填這個(gè)就好了。
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老師,預(yù)算會(huì)計(jì)820105累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)中只有負(fù)數(shù)在貸方,這個(gè)要怎么調(diào)整
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 17:43
#事業(yè)單位#
先查明負(fù)數(shù)原因:可能是支出多記、收入少記或科目用錯(cuò)。 支出多記:編制紅字分錄沖減多記支出,增加“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”。 收入少記:補(bǔ)記收入及相應(yīng)“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”分錄。 科目用錯(cuò):先沖銷錯(cuò)分錄,再編正確分錄,調(diào)整“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”。完成后復(fù)查余額 。
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老師請(qǐng)問(wèn)一下 一般納稅人實(shí)際開出去的發(fā)票比收到的貨款多 這種會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)整啊
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 12:11
#事業(yè)單位#
一般納稅人發(fā)票金額大于收到貨款時(shí): 有預(yù)收賬款:開具發(fā)票時(shí),借 “預(yù)收賬款”“應(yīng)收賬款”,貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi)”;收到貨款時(shí),借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款”。 有銷售折扣:銷售時(shí),借 “應(yīng)收賬款”,貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi)”;客戶付款享折扣時(shí),借 “銀行存款”“財(cái)務(wù)費(fèi)用”,貸 “應(yīng)收賬款”。 客戶未付全款:開具發(fā)票時(shí),借 “應(yīng)收賬款”,貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi)”;收到部分貨款時(shí),借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款”。
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做的內(nèi)賬,老板投資的錢放在實(shí)收資本還是其他應(yīng)付款
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 14:43
#事業(yè)單位#
你好 看這筆投資款不用還給老板的放實(shí)收資本。以后需要還給老板的計(jì)入其他應(yīng)付款。
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老師,請(qǐng)問(wèn)車船稅經(jīng)濟(jì)分類科目屬于 稅金及附加 還是。其他商品和服務(wù)支出呀?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/26 16:25
#事業(yè)單位#
車船稅的經(jīng)濟(jì)分類科目屬于“稅金及附加”,而不是“其他商品和服務(wù)支出”。
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老板開的小型制造業(yè),都是做的流水賬,就是做每個(gè)月支出收入,真正盈虧算不準(zhǔn),現(xiàn)在用財(cái)務(wù)軟件做賬,原材料庫(kù)存有數(shù)據(jù),庫(kù)存商品有數(shù)據(jù),還跟他要那些數(shù)據(jù)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 09:49
#事業(yè)單位#
你好,所有的往來(lái)科目余額,固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付職工薪酬、庫(kù)存現(xiàn)金,銀行存款
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個(gè)體戶開建筑服務(wù)發(fā)票。勞務(wù)分包的。異地需要預(yù)繳嗎?金額30萬(wàn)左右,假如交,是交幾個(gè)點(diǎn)?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/27 16:23
#事業(yè)單位#
您好,異地的話是不需要的,這個(gè)大概是3個(gè)點(diǎn)
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一般納稅人,開不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票,去年付的錢今年開剩下的票屬期是填去年的時(shí)間嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/25 19:50
#事業(yè)單位#
您好,你去年確認(rèn)無(wú)票收入沒(méi)有呀?
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你好,合同里約定租金包含水電費(fèi),就可以開9%的租金發(fā)票。 那這個(gè)水電費(fèi)的差額如果雙方協(xié)商不用補(bǔ)的話,是不是就不用管了,或者開其他票給對(duì)方補(bǔ)差額
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/25 20:00
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,是的,可以按你說(shuō)的操作的。
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分批法,約當(dāng)產(chǎn)量法,品種法是前期核算(制造費(fèi)用)成本費(fèi)用的。月末加權(quán)平均法,先進(jìn)先出法,移動(dòng)加權(quán)平均法,是月末核算庫(kù)存商品單價(jià)的方法,我的理解對(duì)嗎
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/24 06:02
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,早上好, 有時(shí)候是你的理解, 有時(shí)候,是套在一起的 更準(zhǔn)確的描述是 舉例說(shuō)明 在計(jì)算工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品成本時(shí) 品種法和先進(jìn)先出 一起用來(lái)計(jì)算 完工品和期末在產(chǎn)品的成本的,
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老師您好,我們是做快消品,領(lǐng)導(dǎo)突然問(wèn)我 岀埋份年報(bào)表?是什么來(lái)的?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/25 14:18
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 年度報(bào)表,一般是年度的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,你系統(tǒng)里面導(dǎo)出來(lái)就行
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行政單位,上交去年用不完的額度會(huì)計(jì)分錄怎么做?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/24 21:42
#事業(yè)單位#
你好,財(cái)政直接收回不用做分錄。
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民非機(jī)構(gòu) 收到 新建黨組織啟動(dòng)經(jīng)費(fèi),是屬于其他不含稅的收入嗎?如何做分錄? 把機(jī)構(gòu)所發(fā)生的管理費(fèi)分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目里,按什么比例分?jǐn)偅渴前锤黜?xiàng)目的管理費(fèi)的累計(jì)占比,或是按各項(xiàng)目的合同金額累計(jì)占比,還是各項(xiàng)目的周期累計(jì)占比?分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)用總額里面是否包含管理人員的工資社保及公積金?
姜再斌 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 07:18
#事業(yè)單位#
民非機(jī)構(gòu)收到新建黨組織啟動(dòng)經(jīng)費(fèi),一般計(jì)入其他收入,且屬于不含稅的收入。會(huì)計(jì)分錄為借:銀行存款,貸:其他收入。 對(duì)于機(jī)構(gòu)所發(fā)生的管理費(fèi)分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目里的問(wèn)題,分?jǐn)偙壤](méi)有固定的規(guī)定,可以根據(jù)機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況和需要來(lái)確定??梢园锤黜?xiàng)目的管理費(fèi)累計(jì)占比、合同金額累計(jì)占比或周期累計(jì)占比來(lái)分?jǐn)?,具體選擇哪種方式取決于機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)模式和財(cái)務(wù)管理需求。 在分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)用總額中,通常包含管理人員的工資、社保及公積金等費(fèi)用。因?yàn)檫@些費(fèi)用是機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中必不可少的管理成本,應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用并按照一定的比例分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目中。
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房子出租,上月房產(chǎn)稅還是按的房產(chǎn)原值計(jì)算的,要改過(guò)來(lái)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/25 12:58
#事業(yè)單位#
對(duì)的是的,需要修改的
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老師,事業(yè)單位掛賬工程款可以做事業(yè)支出,應(yīng)付賬款么?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/26 09:25
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是可以的
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