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您好老師,1月要發(fā)年終獎,個稅是與1月工資合并申報還是要單獨申報,全年一次性單獨計稅是一次申報的意思嗎,那么綜合所得計算是匯算清繳嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/13 10:33
#稅務(wù)#
你好,是單獨申報。 綜合所得最終金額是要做匯算的。
?閱讀? 84
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這個怎么做分錄
暖暖老師
??|
提問時間:01/13 10:17
#稅務(wù)#
你好請把題目完整發(fā)一下看看
?閱讀? 50
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合伙企業(yè)投資另一家有限責(zé)任公司,持股33%,形成長期股權(quán)投資。被投資企業(yè)年末形成凈利潤100但不分紅。 1。兩個企業(yè)屬于同一控制下,按照權(quán)益法還是成本法核算? 1.合伙企業(yè)年末是否應(yīng)根據(jù)被投資公司的凈利潤調(diào)整長投賬面價值,確認(rèn)投資收益? 2.合伙企業(yè)形成投資收益但被投資企業(yè)實際并未分紅,合伙人是否需要在形成投資收益的當(dāng)期申報繳納個稅?
小正老師
??|
提問時間:01/13 10:16
#稅務(wù)#
您好,持股在20%至50%之間采用權(quán)益法核算,或者是如果可以控制被投資方采用成本法,合伙企業(yè)年末根據(jù)被投資單位凈利潤按投資比例調(diào)整長期股權(quán)投資成本,確認(rèn)投資收益。3、居民企業(yè)之間分配股息紅利免征企業(yè)所得稅,如果合伙人是自然人,分配股息紅利需要繳納個人所得稅
?閱讀? 83
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請教一下,公司一些往來應(yīng)付款,老板私人直接現(xiàn)金支付的,這個該怎么解決,才合規(guī)
宋生老師
??|
提問時間:01/13 10:14
#稅務(wù)#
你好,你這些往來款之前公司有入賬的嗎?或者說他是有沒有發(fā)票的?
?閱讀? 52
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請教一下,企業(yè)向銀行貸款的合同,需要申報繳費印花稅嗎
鄒老師
??|
提問時間:01/13 10:07
#稅務(wù)#
你好,向銀行的貸款合同,是需要申報印花稅的
?閱讀? 41
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合伙企業(yè)投資另一家有限責(zé)任公司,持股33%,形成長期股權(quán)投資,按照權(quán)益法核算。被投資企業(yè)年末形成凈利潤100但不分紅。 1.合伙企業(yè)年末是否應(yīng)根據(jù)被投資公司的凈利潤調(diào)整長投賬面價值,確認(rèn)投資收益? 2.合伙企業(yè)形成投資收益但被投資企業(yè)實際并未分紅,合伙人是否需要繳納個稅?
樸老師
??|
提問時間:01/13 10:01
#稅務(wù)#
對于合伙企業(yè)投資有限責(zé)任公司的相關(guān)問題: 合伙企業(yè)年末應(yīng)根據(jù)被投資公司凈利潤調(diào)整長投賬面價值,確認(rèn)投資收益,因為權(quán)益法核算要求按被投資單位凈損益份額調(diào)整。 合伙人需要繳納個稅,根據(jù) “先分后稅” 原則,合伙企業(yè)確認(rèn)投資收益后,即使被投資企業(yè)未分紅,合伙人也需按分配所得計算個稅,實際繳稅可在分配時進(jìn)行。
?閱讀? 49
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老師,請問下,就是二維碼收款轉(zhuǎn)入對公的,手續(xù)費是千分之二來計算的,10月份銀行預(yù)收款是3626160.72,然后出納給我的二維碼收款總金額是3633427.6,我賬上做的手續(xù)費等于3633427.6成×0.002=7266.86,但是這邊開票出去是按出納給的金額3633427.6開票的,這邊預(yù)收款跟應(yīng)收款會差了0.02的小數(shù)點差額,請問可以借手續(xù)費0.02,貸預(yù)收款0.02嗎調(diào)平嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/13 09:39
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 205
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老師,如果公司沒給員工發(fā)工資,只交社保了,個稅怎么申報,賬怎么做
暖暖老師
??|
提問時間:01/13 08:52
#稅務(wù)#
你好,需要申報個人承擔(dān)部分才可以的,
?閱讀? 187
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這個怎么算上下限的謝謝
波德老師
??|
提問時間:01/13 03:02
#稅務(wù)#
你好,用繳費基數(shù)上限乘以繳費比例就是繳費上限,應(yīng)繳費基數(shù)下限乘以繳費比例就是繳費下線。
?閱讀? 7
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怎么填寫季度財報內(nèi)容
東老師
??|
提問時間:01/13 02:38
#稅務(wù)#
您好,這個給您看看呢
?閱讀? 4
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老師:我們一個員工,退休返聘,每個月工資1萬元,每個月只扣除個稅150元左右,24年11月的工資沒有發(fā),(因為查到5月份多發(fā)了1萬元工資)所以24年12月沒有給員工申報個稅,在25年1月申報個稅時,申報2萬元的工資薪金,為啥個稅是0?請老師回復(fù)下
東老師
??|
提問時間:01/13 02:12
#稅務(wù)#
你好,因為個稅累計計算的
?閱讀? 3
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老師,未勾選認(rèn)證里有高速的發(fā)票,是不是就意味著這些發(fā)票都能做進(jìn)項抵扣呀?
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/13 01:17
#稅務(wù)#
過路費發(fā)票,就是可以抵扣的。
?閱讀? 6
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公司之前采購了貨物,本來200件,入了202件,多的兩件當(dāng)時想下批貨開票,后供應(yīng)商注銷了,現(xiàn)在帳上掛了2件應(yīng)付,該怎么做帳務(wù)處理?
小正老師
??|
提問時間:01/13 00:33
#稅務(wù)#
您好,當(dāng)時付款付的是200件,開票開的也是200件,收貨收到202件?
?閱讀? 11
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外貿(mào)出口企業(yè)由原來的注冊資本300萬降到30萬,對出口有影響么?
小正老師
??|
提問時間:01/13 00:22
#稅務(wù)#
您好,對出口沒有影響,企業(yè)辦理外貿(mào)進(jìn)出口許可證和注冊資金沒有關(guān)系
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公司去年的利潤比是0.058,今年是0.053,少了0.005,這個問題大嗎?稅務(wù)系統(tǒng)會預(yù)警嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/12 23:55
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,這個問題不大。不會預(yù)警的。
?閱讀? 7
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小規(guī)模納稅人S局收取的工會經(jīng)費和申報個人所得稅有關(guān)系沒?
小正老師
??|
提問時間:01/12 23:46
#稅務(wù)#
您好,工會經(jīng)費是按申報工資總額填報的
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現(xiàn)在個體工商戶賣板材和五金配件是不是可以核定征收?
樸老師
??|
提問時間:01/12 23:45
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個可以的
?閱讀? 4
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公司是勞務(wù)公司,被核定征收了,現(xiàn)在個人所得稅經(jīng)營所得交了不少稅,那公司給工人發(fā)的工資還要報嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/12 23:39
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,公司給工人發(fā)的工資還要報的。
?閱讀? 16
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一般納稅人拿回來的普通發(fā)票,可以抵扣企業(yè)所得稅,部分可以抵扣增值稅是什么意思?怎么區(qū)分哪部分可以抵扣增值稅?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/12 23:22
#稅務(wù)#
您好,比如旅客運輸服務(wù)的電子普票除1.09*9%,農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票抵9%
?閱讀? 1
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發(fā)工資扣繳的個稅怎么計算的?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/12 23:20
#稅務(wù)#
您好,累計預(yù)扣法,一會我把稅率發(fā)過來
?閱讀? 1
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小規(guī)模企業(yè)報印花稅的時候,稅目是營業(yè)賬簿,這個是根據(jù)什么報的
郭老師
??|
提問時間:01/12 22:55
#稅務(wù)#
你好24年收到的投資款
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加稅點開票的具體操作流程是什么樣的?
高高-老師
??|
提問時間:01/12 22:53
#稅務(wù)#
你好同學(xué): 加稅點開票的具體操作流程主要包括計算加稅點后的金額、計算增值稅、開具發(fā)票以及進(jìn)行會計分錄。 1、計算加稅點后的金額: 首先確定不含稅金額,例如假設(shè)不含稅金額為1000元。 根據(jù)所需的加稅點(例如8%),計算加稅點后的金額。計算公式為:不含稅金額 × (1 + 加稅點)。如1000 × (1 + 8%) = 1080元。 2、計算增值稅: 確定增值稅率,例如假設(shè)增值稅率為13%。 根據(jù)加稅點后的金額計算增值稅。計算公式為:加稅點后的金額 × 增值稅率。如1080 × 13% = 140.4元。 3、開具發(fā)票: 在發(fā)票上填寫不含稅金額、稅額(即增值稅)以及價稅合計。例如,不含稅金額為1080元,稅額為140.4元,價稅合計為1220.4元。 4、進(jìn)行會計分錄: 確認(rèn)收入時,記錄應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入,同時記錄應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。例如,借:應(yīng)收賬款 1220.4元,貸:主營業(yè)務(wù)收入 1080元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)140.4元。
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年會在酒店開,包含員工吃飯 這些是放在會議費還是福利費
Helen老師
??|
提問時間:01/12 22:44
#稅務(wù)#
都學(xué)好。都放在會議費里。
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一般納稅人企業(yè),應(yīng)交稅費這個科目結(jié)轉(zhuǎn)的時候,會計分錄是什么
琦禎異寶
??|
提問時間:01/12 22:41
#稅務(wù)#
您好,以下是稅法書上的 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說兩次,把銷項和進(jìn)項都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因為銷項進(jìn)項能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級科目進(jìn)和銷項結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷都能看到累計數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號
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小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交稅費這個會計科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,現(xiàn)在年末資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費仍然有數(shù)字,這是正常的嗎
高高-老師
??|
提問時間:01/12 22:39
#稅務(wù)#
你好同學(xué): 對于年末資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費仍然有數(shù)字的情況,這也是正常的。因為小規(guī)模企業(yè)的應(yīng)交稅費科目在年末可以有余額,這個余額會反映企業(yè)當(dāng)前應(yīng)繳納的增值稅額或者其他稅費的情況,不需要結(jié)轉(zhuǎn)為0。
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小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交稅費需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,現(xiàn)在年末應(yīng)交稅費仍然有數(shù)是正常的嗎,在資產(chǎn)負(fù)債表中
小鎖老師
??|
提問時間:01/12 22:34
#稅務(wù)#
您好,這個的話是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn),這個負(fù)數(shù)
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請問紅沖發(fā)票,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
小正老師
??|
提問時間:01/12 22:30
#稅務(wù)#
您好,借:庫存商品 -100 借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-13 貸:應(yīng)付賬款-113
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小規(guī)模納稅人,查賬征收企業(yè),賓館服務(wù)業(yè),按季度征收增值稅,這個季度我們沒有達(dá)到30萬元起征點,就是不用交增值稅嗎,但是我們有增值稅專票,這個增值稅專票不免嗎
小鎖老師
??|
提問時間:01/12 22:24
#稅務(wù)#
您好,這個是不需要繳納的,這樣的話,專票不免,普票免
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公司向別人借款的會計分錄是借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款嗎
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/12 22:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,是的,你的分錄正確。
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支出買設(shè)備材料花了10萬 工資1.5萬 收入2.5萬 這個應(yīng)該怎么報稅
小林老師
??|
提問時間:01/12 22:05
#稅務(wù)#
你好,是申報什么稅
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