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老師,小規(guī)模建筑異地預(yù)繳怎么才能享受免稅政策呢?就是季度不超過的30萬元的免稅政策
郭老師
??|
提問時間:06/21 12:40
#稅務(wù)#
季度30萬可以免預(yù)繳增值稅附加稅,超過的按照1%來預(yù)繳。
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公司是服務(wù)性企業(yè),主要的成本是差旅和工資,我把工資和差旅歸集到了主營業(yè)務(wù)成本里,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候應(yīng)該怎么填報
樸老師
??|
提問時間:05/15 15:55
#稅務(wù)#
1.工資成本:在計算主營業(yè)務(wù)成本時,你需要將工資費用計入其中。這通常涉及到兩個會計分錄:首先是計提工資,即借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬;然后是支付工資,即借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。在填報企業(yè)所得稅匯算清繳表時,工資成本應(yīng)作為“主營業(yè)務(wù)成本”的一部分進行填報。你需要確保填報的金額與你的會計記錄一致,并附上相關(guān)的工資支付憑證和計算依據(jù)。 2.差旅費成本:差旅費通常也屬于企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本之一。在會計記錄中,你可能已經(jīng)將差旅費計入到了“主營業(yè)務(wù)成本”或者相關(guān)的費用科目中。在填報企業(yè)所得稅匯算清繳表時,你需要將差旅費成本作為“主營業(yè)務(wù)成本”或者相應(yīng)的費用項目進行填報。同樣,你需要確保填報的金額與你的會計記錄一致,并附上相關(guān)的差旅費報銷憑證和計算依據(jù)。
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老師銀行承兌匯票可以是個人簽發(fā)嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 11:41
#稅務(wù)#
你好可以的,可以是個人
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個人代開藥品能開嗎
星河老師
??|
提問時間:02/23 10:14
#稅務(wù)#
同學(xué) 你好 是個人賣藥品,要去代開發(fā)票嗎?
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從租收入是全年的,這個時間填6月底還是12月底?現(xiàn)在申報上半年房產(chǎn)稅
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 17:58
#稅務(wù)#
您好,這個的話,是填寫6月底
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老師,無票支出應(yīng)該怎么處理呢,報銷給其他人的錢,有點的開不出來發(fā)票,
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 15:18
#稅務(wù)#
您好, 計入營業(yè)外支出
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現(xiàn)在開的都是全電發(fā)票了,每月報稅,還需要登錄稅控盤抄稅和清卡嗎
易 老師
??|
提問時間:06/09 14:47
#稅務(wù)#
你好,不 要的,這種情況 不要的
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老師,申報了稅之后沒有扣繳稅可以清卡嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 11:20
#稅務(wù)#
你好,不行,要扣稅才行
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這個表的本年累計數(shù)是在科目余額表里累計借貸方找嗎,
廖君老師
??|
提問時間:05/15 17:02
#稅務(wù)#
您好,是的,期間選1-12月,發(fā)生額的借貸方累計
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老師請問公司員工去年公司上班,一直沒申報個人所得稅工資,她之前說在其他地方申報個稅,就沒給我現(xiàn)在公司提供信息申報.但老板用的現(xiàn)金發(fā)給她工資的,這工資要不要計提?今年5月說在其他公司解除個稅申報,到現(xiàn)在公司那她申報個稅是從下月再申報嗎?
冉老師
??|
提問時間:05/15 16:03
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 要計提工資的,現(xiàn)金發(fā)放也要計提的 你們下個月開始要申報個稅
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老師我想問一下?lián)Q賬套了固定資產(chǎn)的期初金額以哪個為準(zhǔn)?
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 13:59
#稅務(wù)#
您好,按照11月,那個上期末的凈值就可以
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老師 我開出口發(fā)票稅率不能選是什么原因呀?
暖暖老師
??|
提問時間:05/31 16:44
#稅務(wù)#
你好出口是免稅的啊 這里
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老師,電腦登微信發(fā)的文件,別人在電腦里能查到此文件嗎
廖君老師
??|
提問時間:06/22 08:40
#稅務(wù)#
您好,能的,您要把這個刪除了才看不到 第一步:在電腦中找到**軟件,點擊打開,進入到**的主界面當(dāng)中后,找到窗口右側(cè)的【三】圖標(biāo),也就是【更多】按鈕,點擊它。 第二步:接著在彈出的選項中,選擇【設(shè)置】功能,并點擊進入。 第三步:軟件就會彈出設(shè)置窗口了,此時我們在左側(cè)的界面中,找到【文件管理】選項,并點擊進入。 第四步:進入到**的文件管理界面后,找到【文件管理】一欄下方的【打開文件夾】按鈕,并點擊它。 第五步:系統(tǒng)就會彈出**文件的默認(rèn)保存位置的文件夾,在該文件夾中找到【FileStorage】文件夾,并雙擊進入。 第六步:接著在彈出的文件夾當(dāng)中,再找到【Video】文件夾,雙擊打開。 第七步:就可以看到**聊天時所接收的視頻文件了,點擊就可以進行內(nèi)容的查看了。
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老師您好,公司是生產(chǎn)設(shè)備的,外包了一些人做生產(chǎn)組裝的工作,現(xiàn)在外包公司開發(fā)票過來,入賬是在哪個科目合適,是制造費用下面的嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:05/15 17:29
#稅務(wù)#
您好 外包人工費計入制造費用科目就好了
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老師好,公戶轉(zhuǎn)私戶的備用金用不用交個人所得稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 10:37
#稅務(wù)#
您好, 不用,有發(fā)票來沖賬就可以了
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我公司與A公司在2022年發(fā)生一筆業(yè)務(wù),對方開具專用發(fā)票已入賬,現(xiàn)在稅局發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票為虛開發(fā)票,金額83萬元,請問這種對我司有什么影響,我司這邊需要做什么來解決這個問題?
郭老師
??|
提問時間:06/21 11:57
#稅務(wù)#
你好,你們單位需要補稅的 增值稅和所得稅 一般是這么處理
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老師好,我們新注冊一家小規(guī)模納稅人,需要提交哪些資料?有哪些注意事項?
李愛老師
??|
提問時間:05/15 11:24
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在從市場監(jiān)管局網(wǎng)站提交后,需要提交的資料可以直接下載。額外提供的是股東、法人、經(jīng)辦人身份證證件,產(chǎn)權(quán)人證明等。
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李某、張某分別對A公司持股90%和10%,對B公司持股70%和10%,B公司銷售產(chǎn)品給A公司,那這樣兩家公司 是否有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)?需要填報”年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來匯總表“嗎?
月亮老師
??|
提問時間:05/15 17:38
#稅務(wù)#
你好,兩邊的控股股東一樣,屬于有關(guān)聯(lián)關(guān)系,應(yīng)當(dāng)填寫年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來匯總表
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企業(yè)所得稅白條是否能入賬
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 21:05
#稅務(wù)#
您好,這個的話,白條是不能的
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請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話,是直系親屬才是免個稅的,那比如說像他那個,因為他侄兒子的爸爸,他們家親兄弟,他親哥哥在很早之前就死了的。他可以這樣子呀,就是出個那種撫養(yǎng)的證明不,就說這個娃兒就從小我就把領(lǐng)養(yǎng)過來了,出個這種證明可以不啦。
東老師
??|
提問時間:05/16 12:15
#稅務(wù)#
對,你得提供撫養(yǎng)證明,這個才是可以的。
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代收水電費開了增值稅發(fā)票,在企業(yè)所得稅年報中需要申報收入嗎
冉老師
??|
提問時間:05/16 11:38
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),代收的話,不用提現(xiàn)收入
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長期待攤費用,企業(yè)所得稅匯算清繳填那個表
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:20
#稅務(wù)#
A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 在這個表里面填
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我們給別人的工程搞綠化,綠化工程我們確認(rèn)收入,開發(fā)票要開什么呀,
宋生老師
??|
提問時間:05/17 19:35
#稅務(wù)#
你好!開工程服務(wù)*綠化工程的發(fā)票
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發(fā)生額及余額表打印格式怎么選
文文老師
??|
提問時間:05/15 09:57
#稅務(wù)#
若是財務(wù)軟件,直接點打印即可,按默認(rèn)的格式即可
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老師,購買洗地機,說入固定資產(chǎn)好還是主營業(yè)務(wù)成本好?
郭老師
??|
提問時間:06/21 17:44
#稅務(wù)#
你好,你自己使用金額大的話還是固定資產(chǎn)
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老師銷售方開票信息里面的銀行賬號和開戶行每次都需要重新錄入,怎樣可以把它固定起來
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/16 14:07
#稅務(wù)#
您好,你說的是全電發(fā)票吧
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非稅收入通用申報表怎么申報,需要填什么
樸老師
??|
提問時間:12/01 11:40
#稅務(wù)#
第一步:企業(yè)登錄電子稅務(wù)局,在我要辦稅頁面選擇按期應(yīng)申報,在申報列表中選擇非稅收入項目,點擊填寫申報表。 第二步:打開非稅收入通用申報表的填寫頁面,選擇并勾選征收項目,填寫項目的繳費基數(shù),系統(tǒng)自動計費,復(fù)核無誤后點擊申報按鈕。 第三步:系統(tǒng)彈出提示窗口,選擇申報按鈕
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老師,請問23年第一季度支付給百旺的280元的稅控盤技術(shù)服務(wù)費在23年沒有抵扣稅費,請問還可以在24年進行增值稅的抵扣嗎?
東老師
??|
提問時間:05/15 12:02
#稅務(wù)#
可以在24年進行增值稅的抵扣的
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請問利潤表中稅金及附加:地方教育費附加是合并教育費附加一起加在教育費附加欄嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/15 15:09
#稅務(wù)#
在利潤表中,地方教育費附加通常是與教育費附加合并計算,并加在教育費附加欄中
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老師,一般納稅人可不可以開普通發(fā)票3%和5%
文文老師
??|
提問時間:05/15 15:24
#稅務(wù)#
符合簡易計稅,可以開
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