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老師,我公司23年1月稅務(wù)局催繳納以前的房產(chǎn)稅和土地使用稅,為鼓歷早補(bǔ)繳欠款特申請補(bǔ)綿正常稅款的,滯納金可以先繳后返還的政策,我公司補(bǔ)繳的正常稅款和滯納金,當(dāng)月滯納金也全數(shù)返回公司了,那現(xiàn)在做23年匯算清繳需要調(diào)整嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/15 11:28
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不需要的
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老師,你好。請問建筑工程的質(zhì)保金企業(yè)所得稅納稅義務(wù)確認(rèn)時間怎么確定
耿老師
??|
提問時間:06/21 17:27
#稅務(wù)#
你好!建筑工程的質(zhì)保金企業(yè)所得稅納稅義務(wù)確認(rèn)時間,**應(yīng)當(dāng)在納稅人實(shí)際收到質(zhì)押金、保證金的當(dāng)天為納稅義務(wù)發(fā)生時間**。 在建筑工程中,質(zhì)保金是一個重要的概念,它是從應(yīng)支付給施工方的工程款中預(yù)留的一部分資金,用于在缺陷責(zé)任期內(nèi)對建設(shè)工程出現(xiàn)的缺陷進(jìn)行維修保證。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于在境外提供建筑服務(wù)等有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第69號),納稅人提供建筑服務(wù)時,如果被工程發(fā)包方扣押了質(zhì)押金或保證金,并且未開具發(fā)票,納稅義務(wù)發(fā)生時間為納稅人實(shí)際收到質(zhì)押金或保證金的當(dāng)天
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小規(guī)模納稅人一個季度開票超過了30萬,會不會轉(zhuǎn)為一般納稅人呢?
郭老師
??|
提問時間:05/15 11:33
#稅務(wù)#
你好,連續(xù)累計(jì)12個月銷售額超過500萬,需要轉(zhuǎn)一般納稅人。
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老師,這兩張是稅務(wù)局發(fā)過來要求填寫的,他說我們21年和22年認(rèn)證的A公司倒閉了,這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要做轉(zhuǎn)出。我要怎么跟稅局溝通,可不可以不轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng),有3萬左右
小菲老師
??|
提問時間:05/15 09:49
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不行,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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一個員工同時在3家企業(yè)工作,其中一家企業(yè)購買了社保,3家企業(yè)都發(fā)了工資給員工,都按工資薪金申報(bào)個稅可以嗎
廖君老師
??|
提問時間:06/21 21:18
#稅務(wù)#
您好,是的,月度都是按工資申報(bào)個稅
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老師,2021年企業(yè)所得稅小微企業(yè)年利潤低于100萬,按2.5%計(jì)算企業(yè)所得稅,是嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 15:40
#稅務(wù)#
你好!是的。就是這樣了
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新增時,社保會有個人承擔(dān)的大額醫(yī)療補(bǔ)助,這個個人承擔(dān)的大額醫(yī)療補(bǔ)助這個可以專項(xiàng)附加扣除扣除嗎?填到那一類呢
小菲老師
??|
提問時間:05/15 11:14
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 大額醫(yī)療補(bǔ)助,不屬于專項(xiàng)附加扣除扣除
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向關(guān)聯(lián)股東借款利息支出無票部分納稅調(diào)增是在利息支出那個那里調(diào)整還是其他扣除類調(diào)整?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 12:05
#稅務(wù)#
您好!在利息里面了 第18行“(六)利息支出”:第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人向非金融企業(yè)借款,會計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的利息支出的金額。第2列“稅收金額”填報(bào)按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的利息支出的金額。若第1列≥第2列,將第1列減第2列余額填入第3列“調(diào)增金額”;若第1列<第2列,將第1列減第2列余額的絕對值填入第4列“調(diào)減金額”。
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單位如何幫員工做個稅匯算清繳
文文老師
??|
提問時間:05/15 14:59
#稅務(wù)#
單位法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或有辦稅權(quán)限的人員登錄自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁端。 選擇“單位辦稅”進(jìn)入集中申報(bào)界面。 進(jìn)行報(bào)表填報(bào),添加需要集中匯算清繳的員工信息。如果員工人數(shù)較多,建議使用名單模板或申報(bào)表模板導(dǎo)入信息。 核對員工信息,確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊報(bào)送。 申報(bào)狀態(tài)為“待報(bào)送”或“申報(bào)失敗”時,可以進(jìn)行申報(bào)表報(bào)送,將填寫的報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)局。若申報(bào)失敗,需先查看失敗原因,修改后再報(bào)送。 申報(bào)表報(bào)送成功后,若存在退稅,可以在“退稅申請”中發(fā)起退稅申請,稅款會直接退到納稅人本人銀行賬戶。若存在欠稅,可以由單位代繳或個人自行補(bǔ)繳。 單位可以代繳稅款,選擇需要繳納稅款的人員記錄(繳稅狀態(tài)為“待繳款”或“繳款失敗”),點(diǎn)擊“稅款繳納”按鈕,開具稅票并繳稅。
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附表四在增值稅主表里有體現(xiàn)嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 11:08
#稅務(wù)#
你好,是的,但是要手動填進(jìn)去。
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5月初發(fā)了一批工人的工資,能不能放到5月份報(bào)個稅?老師
文文老師
??|
提問時間:05/15 16:52
#稅務(wù)#
能放到5月份報(bào)個稅
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老師 這個文化事業(yè)建設(shè)稅 是按照什么計(jì)稅?多少收入內(nèi)免稅??
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 14:57
#稅務(wù)#
繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的單位(以下簡稱繳納義務(wù)人)應(yīng)按照提供廣告服務(wù)取得的計(jì)費(fèi)銷售額和3%的費(fèi)率計(jì)算應(yīng)繳費(fèi)額,計(jì)算公式如下: 應(yīng)繳費(fèi)額=計(jì)費(fèi)銷售額×3% 增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元(按季納稅6萬元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 其中文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)中的計(jì)費(fèi)銷售額指為繳納義務(wù)人提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費(fèi)后的余額。繳納義務(wù)人需要減除價(jià)款的,應(yīng)當(dāng)取得增值稅專用發(fā)票或國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他合法有效憑證,否則不得減除。
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制版費(fèi)的稅收編碼大類是
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:11
#稅務(wù)#
制版費(fèi)你按設(shè)計(jì)服務(wù)就行了
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建材批發(fā)行業(yè)的稅負(fù)率是多少?如何計(jì)算?
鄒老師
??|
提問時間:06/09 21:08
#稅務(wù)#
你好,這個就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@個行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考 稅負(fù)率=納稅金額/收入*100%
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個人所得25863元,個人所得稅交多少
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:58
#稅務(wù)#
你好,要看是什么業(yè)務(wù)的收入?
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異常發(fā)票的增值稅轉(zhuǎn)出了,那企業(yè)所得稅需要調(diào)增出來嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/15 16:53
#稅務(wù)#
企業(yè)所得稅需要調(diào)增出來
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如果對方公司給我公司開普通發(fā)票 票面一個點(diǎn)或者三個點(diǎn) 是不是對于我公司來說都可以 反正也不能抵扣
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 13:45
#稅務(wù)#
您好,對的,就是這個意思的
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老師,如果給股東只發(fā)放年終獎144000沒有其他所得,這種情況需要退稅么
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 15:22
#稅務(wù)#
您好, 沒有多交,就不用退稅的
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老師,您好,我們是配電柜組裝行業(yè),提供安裝服務(wù),稅點(diǎn)按多少合適呢
小菲老師
??|
提問時間:05/15 13:23
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 安裝服務(wù),是13%
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老師您好,這個營業(yè)執(zhí)照用年檢嗎?發(fā)證機(jī)關(guān)不是工商局
樸老師
??|
提問時間:06/21 15:43
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是民政局年檢的
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老師,個體戶年開發(fā)票500萬內(nèi)免增值稅,年開票120萬內(nèi)免個人所得稅嗎
東老師
??|
提問時間:06/21 13:12
#稅務(wù)#
你好,這個增值稅是一個季度30萬免征的個人所得稅底下稅務(wù)局核定。
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老師好!已申報(bào)未導(dǎo)入【導(dǎo)入失敗信息】是什么意思?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/31 19:57
#稅務(wù)#
您好,就是您的數(shù)據(jù)導(dǎo)入沒有成功,可以重新試一下你好,看看修改一下
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老師,個體戶小規(guī)模銷售蔬菜肉蛋糧油開具普通發(fā)票時可以直接開免稅發(fā)票嗎?免稅范圍包括哪些
bamboo老師
??|
提問時間:06/21 20:30
#稅務(wù)#
您好 經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),自2012年1月1日起,免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下: 一、對從事蔬菜批發(fā)、零售的納稅人銷售的蔬菜免征增值稅。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各種蔬菜、菌類植物和少數(shù)可作副食的木本植物。蔬菜的主要品種參照《蔬菜主要品種目錄》(見附件)執(zhí)行。 經(jīng)挑選、清洗、切分、晾曬、包裝、脫水、冷藏、冷凍等工序加工的蔬菜,屬于本通知所述蔬菜的范圍。 各種蔬菜罐頭不屬于本通知所述蔬菜的范圍。蔬菜罐頭是指蔬菜經(jīng)處理、裝罐、密封、殺菌或無菌包裝而制成的食品。 二、納稅人既銷售蔬菜又銷售其他增值稅應(yīng)稅貨物的,應(yīng)分別核算蔬菜和其他增值稅應(yīng)稅貨物的銷售額;未分別核算的,不得享受蔬菜增值稅免稅政策。
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個稅專項(xiàng)扣除能某個月不填,等到后面再重新申請的嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 14:52
#稅務(wù)#
為啥不填呢?采集了就要填報(bào)的
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老師們,22年和23年代理記賬公司做賬的,她在個人所得稅申報(bào)系統(tǒng)里工資收入地方全部每期填寫的0,但在賬本里確每月計(jì)提5550元的工資,所以22年有虧損4萬多,我現(xiàn)在得重新做賬還是按照她之前計(jì)提的照做嗎?因?yàn)?2年的企業(yè)年度匯算清繳已提交的數(shù)據(jù)就是計(jì)提工資的4萬多虧損金額
東老師
??|
提問時間:05/15 11:56
#稅務(wù)#
你好,你現(xiàn)在肯定按照真實(shí)的來做賬,比如說沒有發(fā)放工資的話,在賬上就不要計(jì)提工資了。
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殘保金是怎么申報(bào)的?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 15:12
#稅務(wù)#
你好!你填工資總額和人數(shù)就可以了。
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老師,建筑勞務(wù)公司,甲方發(fā)放工資,又扣了個稅,那我們自己怎么申報(bào)個稅
郭老師
??|
提問時間:05/15 11:55
#稅務(wù)#
他扣除了個稅,這一部分沒有申報(bào)吧
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企業(yè)做賬的時候只有主營業(yè)務(wù)收入和費(fèi)用 沒有主營業(yè)務(wù)成本,有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師
??|
提問時間:05/15 18:43
#稅務(wù)#
你好,有被認(rèn)為虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
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實(shí)在不理解為什么租入的固定資產(chǎn)還要花那么大力氣改擴(kuò)建?還計(jì)入長期待攤費(fèi)用?為什么啊
微微老師
??|
提問時間:06/21 11:31
#稅務(wù)#
您好,為了生產(chǎn)需求的呢。
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勞務(wù)費(fèi)有發(fā)票可以稅前扣除嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 14:33
#稅務(wù)#
是的,勞務(wù)費(fèi)有發(fā)票可以稅前扣除
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