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老師們,22年和23年代理記賬公司做賬的,她在個人所得稅申報系統(tǒng)里工資收入地方全部每期填寫的0,但在賬本里確每月計提5550元的工資,所以22年有虧損4萬多,我現(xiàn)在得重新做賬還是按照她之前計提的照做嗎?因為22年的企業(yè)年度匯算清繳已提交的數(shù)據(jù)就是計提工資的4萬多虧損金額
東老師
??|
提問時間:05/15 11:56
#稅務(wù)#
你好,你現(xiàn)在肯定按照真實的來做賬,比如說沒有發(fā)放工資的話,在賬上就不要計提工資了。
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老師,建筑勞務(wù)公司,甲方發(fā)放工資,又扣了個稅,那我們自己怎么申報個稅
郭老師
??|
提問時間:05/15 11:55
#稅務(wù)#
他扣除了個稅,這一部分沒有申報吧
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老師,請問計提企業(yè)所得稅附什么附件在憑證后面?
鄒老師
??|
提問時間:06/21 10:03
#稅務(wù)#
你好,計提企業(yè)所得稅,這個憑證是可以沒有附件的
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你好老師,我報稅應(yīng)該按實際開具發(fā)票金額報嗎?還是實際開具發(fā)票金額+實際開具發(fā)票稅額的和報稅???
王曉曉老師
??|
提問時間:06/21 22:49
#稅務(wù)#
你好,報稅的時候收入填不含稅金額。然后稅金在申報表的稅金中顯示
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向關(guān)聯(lián)股東借款利息支出無票部分納稅調(diào)增是在利息支出那個那里調(diào)整還是其他扣除類調(diào)整?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 12:05
#稅務(wù)#
您好!在利息里面了 第18行“(六)利息支出”:第1列“賬載金額”填報納稅人向非金融企業(yè)借款,會計核算計入當(dāng)期損益的利息支出的金額。第2列“稅收金額”填報按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的利息支出的金額。若第1列≥第2列,將第1列減第2列余額填入第3列“調(diào)增金額”;若第1列<第2列,將第1列減第2列余額的絕對值填入第4列“調(diào)減金額”。
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老師 這個文化事業(yè)建設(shè)稅 是按照什么計稅?多少收入內(nèi)免稅??
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 14:57
#稅務(wù)#
繳納文化事業(yè)建設(shè)費的單位(以下簡稱繳納義務(wù)人)應(yīng)按照提供廣告服務(wù)取得的計費銷售額和3%的費率計算應(yīng)繳費額,計算公式如下: 應(yīng)繳費額=計費銷售額×3% 增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元(按季納稅6萬元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費。 其中文化事業(yè)建設(shè)費中的計費銷售額指為繳納義務(wù)人提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價款和價外費用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費后的余額。繳納義務(wù)人需要減除價款的,應(yīng)當(dāng)取得增值稅專用發(fā)票或國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他合法有效憑證,否則不得減除。
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工會經(jīng)費是什么,是多久申報一次呢?在哪里申報
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:14
#稅務(wù)#
你好!這個也是在電子稅務(wù)局,他在本期應(yīng)申報里面有,你就去申報。 一般按季度或者年度
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老師這個金額怎么來的,我怎么算起只有401174.46
郭老師
??|
提問時間:05/16 14:32
#稅務(wù)#
你好,你算錯了,我算的是是正確的,149783,0.24.1085,178.19-1958.99-35303,2.34-9518.6-38.71。
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企業(yè)做賬的時候只有主營業(yè)務(wù)收入和費用 沒有主營業(yè)務(wù)成本,有什么涉稅風(fēng)險?
郭老師
??|
提問時間:05/15 18:43
#稅務(wù)#
你好,有被認(rèn)為虛開發(fā)票的風(fēng)險
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老師,這是我填寫企業(yè)所得稅匯算清繳,風(fēng)險掃描出來這些,我有40多萬的費用和營業(yè)外支出沒有發(fā)票,需要納稅調(diào)增,是不是需要填寫在那一個項目里面,是不是填寫錯了,才會出現(xiàn)這些內(nèi)容呢
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 16:39
#稅務(wù)#
您好,這個的話,是需要填寫具體項目才可以的
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老師,您好,受委托加工物資方,是不是都要交消費稅,受委托加工的分錄是怎么寫的
宋生老師
??|
提問時間:06/21 16:54
#稅務(wù)#
你好! 受托加工的會計分錄 ?。ǎ保┦盏绞芡屑庸げ牧衔镔Y時: 可不作會計處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進(jìn)行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。 ?。ǎ玻⑹芡械牟牧习l(fā)到生產(chǎn)車間加工后,將人工、輔助材料等記: 借:生產(chǎn)成本——受托加工 貸:原材料等 ?。ǎ常┘庸ね瓿扇霂鞎r,結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本 借:庫存商品——受托加工產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本——受托加工 ?。ǎ矗⒓庸ね瓿傻漠a(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅(如果涉及消費稅的,要代扣代繳消費稅) ?。ǎ担┰趥洳椴旧系怯浭芡屑庸げ牧衔镔Y收付情況,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品——受托加工產(chǎn)品
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老師,您好,我們是配電柜組裝行業(yè),提供安裝服務(wù),稅點按多少合適呢
小菲老師
??|
提問時間:05/15 13:23
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 安裝服務(wù),是13%
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老師,個體戶年開發(fā)票500萬內(nèi)免增值稅,年開票120萬內(nèi)免個人所得稅嗎
東老師
??|
提問時間:06/21 13:12
#稅務(wù)#
你好,這個增值稅是一個季度30萬免征的個人所得稅底下稅務(wù)局核定。
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實在不理解為什么租入的固定資產(chǎn)還要花那么大力氣改擴(kuò)建?還計入長期待攤費用?為什么啊
微微老師
??|
提問時間:06/21 11:31
#稅務(wù)#
您好,為了生產(chǎn)需求的呢。
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一個員工同時在3家企業(yè)工作,其中一家企業(yè)購買了社保,3家企業(yè)都發(fā)了工資給員工,都按工資薪金申報個稅可以嗎
廖君老師
??|
提問時間:06/21 21:18
#稅務(wù)#
您好,是的,月度都是按工資申報個稅
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老師,2021年企業(yè)所得稅小微企業(yè)年利潤低于100萬,按2.5%計算企業(yè)所得稅,是嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 15:40
#稅務(wù)#
你好!是的。就是這樣了
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單位如何幫員工做個稅匯算清繳
文文老師
??|
提問時間:05/15 14:59
#稅務(wù)#
單位法定代表人、財務(wù)負(fù)責(zé)人或有辦稅權(quán)限的人員登錄自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁端。 選擇“單位辦稅”進(jìn)入集中申報界面。 進(jìn)行報表填報,添加需要集中匯算清繳的員工信息。如果員工人數(shù)較多,建議使用名單模板或申報表模板導(dǎo)入信息。 核對員工信息,確認(rèn)無誤后點擊報送。 申報狀態(tài)為“待報送”或“申報失敗”時,可以進(jìn)行申報表報送,將填寫的報表數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)局。若申報失敗,需先查看失敗原因,修改后再報送。 申報表報送成功后,若存在退稅,可以在“退稅申請”中發(fā)起退稅申請,稅款會直接退到納稅人本人銀行賬戶。若存在欠稅,可以由單位代繳或個人自行補繳。 單位可以代繳稅款,選擇需要繳納稅款的人員記錄(繳稅狀態(tài)為“待繳款”或“繳款失敗”),點擊“稅款繳納”按鈕,開具稅票并繳稅。
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個稅專項扣除能某個月不填,等到后面再重新申請的嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 14:52
#稅務(wù)#
為啥不填呢?采集了就要填報的
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這個怎么納稅調(diào)整了賬載金額
李愛老師
??|
提問時間:05/15 21:50
#稅務(wù)#
您好,第5列稅收金額沒有填,填實際發(fā)放的工資
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老師您好,這個營業(yè)執(zhí)照用年檢嗎?發(fā)證機(jī)關(guān)不是工商局
樸老師
??|
提問時間:06/21 15:43
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是民政局年檢的
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老師,2022 當(dāng)時同購買的材料一起進(jìn)來的運費支出掛在了其他應(yīng)付款-個人,現(xiàn)在想要沖其他應(yīng)付款,怎么沖,之前的分錄是借 其他應(yīng)付款-個人,貸 銀行存款
廖君老師
??|
提問時間:04/22 08:17
#稅務(wù)#
您好,運費發(fā)票來了么,這個當(dāng)時分錄不對,運輸費要進(jìn)材料成本的,現(xiàn)在 借:管理費用-運輸費 貸:其他應(yīng)付款-個人
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勞務(wù)費有發(fā)票可以稅前扣除嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 14:33
#稅務(wù)#
是的,勞務(wù)費有發(fā)票可以稅前扣除
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老師好!已申報未導(dǎo)入【導(dǎo)入失敗信息】是什么意思?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/31 19:57
#稅務(wù)#
您好,就是您的數(shù)據(jù)導(dǎo)入沒有成功,可以重新試一下你好,看看修改一下
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老師這道題答案是多少
暖暖老師
??|
提問時間:05/15 16:31
#稅務(wù)#
固定資產(chǎn)入賬價值是50+2.5+15=67.5 累計折舊67.5*5/15+67.5*4/15*10/12=37.5 賬面價值67.5-37.5=30 損失30-4-2=24
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就是我1月份多計提工資了,2月份沖多計提的工資757,但是我們這個財務(wù)軟件管理費用放貸方,利潤表取不上數(shù),但是2月份的應(yīng)付職工薪酬取上數(shù)了所以我在4月份想調(diào)賬怎么做分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 16:49
#稅務(wù)#
直接修改2月憑證就是,不然全年都沒法正常取數(shù)
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請問,固定資產(chǎn)盤盈需要交所得稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/25 20:32
#稅務(wù)#
您好,需要交企業(yè)所得稅的
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附表四在增值稅主表里有體現(xiàn)嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 11:08
#稅務(wù)#
你好,是的,但是要手動填進(jìn)去。
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如果對方公司給我公司開普通發(fā)票 票面一個點或者三個點 是不是對于我公司來說都可以 反正也不能抵扣
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 13:45
#稅務(wù)#
您好,對的,就是這個意思的
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5年前的專票可以紅沖嗎
venus老師
??|
提問時間:06/21 11:08
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),進(jìn)項稅是可以抵扣的
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開技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票,需不需要進(jìn)項
文文老師
??|
提問時間:05/15 15:07
#稅務(wù)#
開技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票, 不需要進(jìn)項
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