關(guān)閉
免費(fèi)問(wèn)答
問(wèn)答首頁(yè)
話題廣場(chǎng)
精華問(wèn)答
登錄
注冊(cè)
發(fā)現(xiàn)問(wèn)答
分享他人的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實(shí)務(wù)
稅務(wù)
初級(jí)職稱
中級(jí)職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財(cái)務(wù)軟件
Excel
老師,個(gè)體工商戶開(kāi)了個(gè)專票給一般納稅人,這個(gè)票一般納稅人是不是不能抵扣?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:05
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以抵扣的
?閱讀? 48
?收藏? 0
稅金總額是指什么,包括增值稅和所得稅嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:04
#稅務(wù)#
您好,是包括的,所有的稅金都算進(jìn)去
?閱讀? 47
?收藏? 0
老師,現(xiàn)在需要更正以前年度的報(bào)表和所得稅申報(bào)表,增加其他收益。請(qǐng)問(wèn)季度的增值稅需要一起更正嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:02
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 涉及增值稅的話,需要更正的
?閱讀? 10
?收藏? 0
老師,您好!公司出售二手車需要做哪些賬務(wù)處理啊?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:02
#稅務(wù)#
你好,我們是一般納稅人還是小規(guī)模
?閱讀? 43
?收藏? 0
注銷時(shí)其他應(yīng)收款借方掛了70萬(wàn)付給個(gè)人的款未收到發(fā)票,80萬(wàn)的房租,這個(gè)該怎么辦
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:02
#稅務(wù)#
70 萬(wàn)付給個(gè)人未收到發(fā)票 稅務(wù)處理:若無(wú)法取得發(fā)票,注銷時(shí)這 70 萬(wàn)不能在企業(yè)所得稅稅前扣除,需補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,按 25% 稅率算約 17.5 萬(wàn)(70 萬(wàn) ×25%)。 賬務(wù)處理:借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 17.5 萬(wàn);貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅 17.5 萬(wàn)。繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅 17.5 萬(wàn);貸:銀行存款 17.5 萬(wàn)。 80 萬(wàn)房租未取得發(fā)票 稅務(wù)處理:和上述情況類似,不能稅前扣除,需補(bǔ)繳企業(yè)所得稅約 20 萬(wàn)(80 萬(wàn) ×25%)。 賬務(wù)處理:借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 20 萬(wàn);貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅 20 萬(wàn)。繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅 20 萬(wàn);貸:銀行存款 20 萬(wàn)。 其他辦法 對(duì)于 70 萬(wàn)盡量讓個(gè)人還款或提供能證明業(yè)務(wù)真實(shí)的替代憑證向稅務(wù)解釋;對(duì)于 80 萬(wàn)房租和房東協(xié)商解決發(fā)票問(wèn)題
?閱讀? 36
?收藏? 0
我所在公司甲跟建筑公司乙簽訂合同發(fā)生業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)進(jìn)行一半,說(shuō)他們開(kāi)不出來(lái)發(fā)票,乙委托丙收我們公司的款項(xiàng)并且丙給甲開(kāi)票,乙和丙出了一個(gè)委托收款協(xié)議給甲,喊甲付款,這樣是否可行,需要完善一哈其他協(xié)議嗎?才能在稅務(wù)上面解釋得清楚?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:56
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)太合規(guī)的。乙委托丙收我們公司的款項(xiàng)并且丙給甲開(kāi)票,那乙和丙什么關(guān)系?是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?
?閱讀? 38
?收藏? 0
現(xiàn)在電子發(fā)票,還需要把進(jìn)行抵扣的進(jìn)行單獨(dú)存檔嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:55
#稅務(wù)#
您好, 現(xiàn)在是全電發(fā)票,電子存檔就可以
?閱讀? 22
?收藏? 0
老師咨詢一下,我在我在勾選發(fā)票的時(shí)候忘記點(diǎn)確認(rèn)了,我把抵扣金額填到了申報(bào)的其他地方。已經(jīng)申報(bào)款已扣了,那請(qǐng)問(wèn)要怎么去修改呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:50
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)申報(bào)表里面進(jìn)項(xiàng)稅額和嗯你勾選的,對(duì)不對(duì)?得上?
?閱讀? 49
?收藏? 0
老師好,本公司為一般納稅人,認(rèn)定為混營(yíng)企業(yè),本月公司提供了一個(gè)廣告設(shè)計(jì)服務(wù),和一個(gè)文化服務(wù)組織文化藝術(shù)交流活動(dòng),開(kāi)了兩張發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,這兩張發(fā)票需要交除了增值稅以外的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:45
#稅務(wù)#
你好,開(kāi)具的這告設(shè)計(jì)服務(wù)需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)
?閱讀? 18
?收藏? 0
請(qǐng)問(wèn)公司交的那部分養(yǎng)老保險(xiǎn)屬于職工福利嗎?需要并入員工的工資嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:42
#稅務(wù)#
你好計(jì)入管理費(fèi)用社保里面就可以了。
?閱讀? 213
?收藏? 2
老師好,我想問(wèn)下出差的開(kāi)的酒店住宿費(fèi)專用發(fā)票在填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候,是不是也填在8b攔
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:40
#稅務(wù)#
如果是出差取得的酒店住宿費(fèi)專用發(fā)票,屬于可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。一般是填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表附列資料(二)的第1欄“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”以及第2欄“其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”,同時(shí)也會(huì)體現(xiàn)在第12欄“當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)”等相關(guān)欄次,而不是8b欄。8b欄主要是用于填寫(xiě)其他扣稅憑證的相關(guān)金額等情況。
?閱讀? 28
?收藏? 0
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們租的人家的房子,給對(duì)方對(duì)公打款,對(duì)方給我們開(kāi)具租賃費(fèi)發(fā)票。房產(chǎn)稅是誰(shuí)交?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:39
#稅務(wù)#
這個(gè)是由出租方來(lái)繳納的。
?閱讀? 21
?收藏? 0
老師,請(qǐng)問(wèn)一下去年的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的時(shí)候重分類了,把應(yīng)收應(yīng)付重分類了,然后今年的沒(méi)有重分類,然后導(dǎo)致就是去年的期末和今年的期初在報(bào)表上有差別,這樣的話需要更正今年的報(bào)表嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:35
#稅務(wù)#
你好,是的,這種建議還是更正
?閱讀? 37
?收藏? 0
你好麻煩問(wèn)一下個(gè)體工商戶怎么交稅
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:33
#稅務(wù)#
如果是小規(guī)模納稅人,增值稅季度30萬(wàn),普通發(fā)票可以免增值稅、附加稅, 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅看征稅方式,查賬征稅的根據(jù)利潤(rùn)來(lái),利潤(rùn)200萬(wàn)以內(nèi)的可以減半,這個(gè)是減半之前的。
?閱讀? 40
?收藏? 0
向境外提供設(shè)計(jì)服務(wù),設(shè)計(jì)人員是在境內(nèi)設(shè)計(jì)的出口到國(guó)外這樣的話,出口發(fā)票怎么開(kāi)具,稅率是多少
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:32
#稅務(wù)#
你好,這種業(yè)務(wù)一般零稅率就可以了。
?閱讀? 55
?收藏? 0
老師,去年有兩張農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票在今年12月沖紅重開(kāi),去年一張入了成本,一張?jiān)谕疚镔Y今年入了成本,怎么做分錄重新入賬
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:26
#稅務(wù)#
你好,去年的用以前年度損益調(diào)整來(lái)替代,今年的正常做紅字憑證。
?閱讀? 42
?收藏? 0
老師,我想問(wèn)個(gè)出口退稅問(wèn)題,CIF成交價(jià),現(xiàn)金付國(guó)際運(yùn)輸費(fèi),這樣子的能不能退稅?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:22
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)要退稅的話按照f(shuō)ob這樣來(lái)算。
?閱讀? 23
?收藏? 0
殘疾人就業(yè)保障金要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)科目做賬嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:20
#稅務(wù)#
您好, 不用,可以直接計(jì)入銀行存款里面
?閱讀? 28
?收藏? 0
老師 贍養(yǎng)老人現(xiàn)在個(gè)稅抵稅金額升為3000元/月 ,我們?cè)趥€(gè)稅App上一鍵帶入 是不是代入的是1000元/月
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:10
#稅務(wù)#
你好,要看幾個(gè)小孩分?jǐn)偭?/a>
?閱讀? 14
?收藏? 0
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)只有專利評(píng)估價(jià)值那本書(shū),用作實(shí)繳的,可以入無(wú)形資產(chǎn)嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:10
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以入無(wú)形資產(chǎn)
?閱讀? 76
?收藏? 0
老師,家電銷售公司如果請(qǐng)個(gè)人安裝,付的安裝款怎么做賬,個(gè)人沒(méi)有票過(guò)來(lái),付款給這人的流水怎么做賬
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:10
#稅務(wù)#
稅務(wù)合規(guī) 最好讓個(gè)人開(kāi)發(fā)票,不然有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)在無(wú)法開(kāi)票,可以讓個(gè)人去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)。 賬務(wù)處理(有發(fā)票) 確認(rèn)費(fèi)用:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 安裝成本,貸:應(yīng)付賬款 - [個(gè)人姓名]。 支付款項(xiàng):借:應(yīng)付賬款 - [個(gè)人姓名],貸:銀行存款。 賬務(wù)處理(無(wú)發(fā)票暫估入賬) 確認(rèn)費(fèi)用:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 安裝成本,貸:應(yīng)付賬款 - 暫估安裝款。 支付款項(xiàng):借:應(yīng)付賬款 - 暫估安裝款,貸:銀行存款。 匯算清繳前沒(méi)發(fā)票要調(diào)增應(yīng)納稅所得額,用以前年度損益調(diào)整科目處理。 匯算清繳后取得發(fā)票要追溯調(diào)整報(bào)表。 付款流水記錄 在銀行存款日記賬記錄支付日期、金額、用途(支付個(gè)人安裝款),憑證附上付款審批單、安裝驗(yàn)收單等。
?閱讀? 18
?收藏? 0
老師,現(xiàn)在我們需要更正以前的年度報(bào)表及匯算清繳的數(shù)據(jù),現(xiàn)在是更正了利潤(rùn)表的其他收益,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該調(diào)整哪些科目
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:06
#稅務(wù)#
你好,是增加了其他收益嗎?對(duì)方科目是哪一個(gè)?其他收益影響你的未分配利潤(rùn),會(huì)增加你的未分配利潤(rùn)。
?閱讀? 40
?收藏? 0
老師,管理費(fèi)用-研究費(fèi)用,這個(gè)必須要享受加計(jì)扣除嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:06
#稅務(wù)#
您好這個(gè)是研發(fā)方面發(fā)生的嗎?
?閱讀? 11
?收藏? 0
單位從外面找了三個(gè)有證的技術(shù)人員,公司給他們交社保,沒(méi)有實(shí)際工資,我應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:03
#稅務(wù)#
您好,意思只申報(bào)社保,不申報(bào)工資,是吧
?閱讀? 27
?收藏? 0
老師,這次稅務(wù)局讓我們進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅額做調(diào)整,我們不應(yīng)該進(jìn)稅抵扣,請(qǐng)問(wèn)我們今年應(yīng)該怎么統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)調(diào)整呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:02
#稅務(wù)#
這個(gè)是以前年度的嗎?
?閱讀? 14
?收藏? 0
現(xiàn)在需要申報(bào)11月印花稅,11月簽訂合同金額15000,12月初變更為14000了,我現(xiàn)在申報(bào)11月印花稅的話按15000申報(bào)嗎 ,
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:01
#稅務(wù)#
你好。按照變更之后的14000。
?閱讀? 56
?收藏? 0
公司員工做了5個(gè)月,要求馬上不上班,怎么賠償?
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 12:50
#稅務(wù)#
若員工主動(dòng)辭職且公司無(wú)過(guò)錯(cuò)可不賠
?閱讀? 18
?收藏? 0
明年支付的費(fèi)用,今年支付了會(huì)怎么樣
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 12:48
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 發(fā)票收到了嗎
?閱讀? 28
?收藏? 0
增值稅專用發(fā)票平臺(tái)下載后打不開(kāi),有盤怎么抄稅
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 12:47
#稅務(wù)#
你好,打開(kāi)你的開(kāi)票盤,然后上報(bào)匯總頁(yè)面,點(diǎn)匯總上傳就行。
?閱讀? 25
?收藏? 0
你好 我上個(gè)月開(kāi)了一張發(fā)票 然后這個(gè)月紅沖了一部份 那紅沖部份怎樣會(huì)形成多繳退稅
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 12:46
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 上個(gè)月開(kāi)了一張發(fā)票,繳納完稅款。這個(gè)月紅沖了一部份,那么,就會(huì)形成一部分稅款是負(fù)數(shù),這個(gè)就是多繳退稅,一般是可以抵扣之后的增值稅,不會(huì)申請(qǐng)退稅
?閱讀? 54
?收藏? 0
上一頁(yè)
1
...
492
493
494
495
496
...
500
下一頁(yè)
速問(wèn)速答
沒(méi)有找到問(wèn)題?直接來(lái)提問(wèn)