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小規(guī)模納稅人一個季度開票超過了30萬,會不會轉(zhuǎn)為一般納稅人呢?
郭老師
??|
提問時間:05/15 11:33
#稅務#
你好,連續(xù)累計12個月銷售額超過500萬,需要轉(zhuǎn)一般納稅人。
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房租季度付,錢已付,掛的預付賬款科目,發(fā)票未收到,是收到發(fā)票的時候一次性扣除費用,還是沒收到發(fā)票就可以攤銷?
小敏敏老師
??|
提問時間:06/21 20:22
#稅務#
你好,同學,金額大可以先暫估計入費用,金額小可以一次性計入費用。
?閱讀? 5640
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老師,如何處理亂賬?沒有頭緒了
陳釗老師
??|
提問時間:06/21 22:06
#稅務#
您好,處理亂賬可以按照以下步驟進行: 1. 收集資料:收集企業(yè)的會計憑證、報表、賬本、合同等所有相關(guān)財務資料。 2. 核對賬目:從總賬開始,逐一核對各個科目余額與實際情況是否相符,檢查明細賬目與總賬的一致性。 3. 清理資產(chǎn)負債:盤點現(xiàn)金、銀行存款、存貨、固定資產(chǎn)等,核實往來賬款,清理長期掛賬的款項。 4. 糾正錯誤:對于發(fā)現(xiàn)的記賬錯誤、漏記等問題,按照會計準則進行更正。 5. 完善制度:建立健全財務管理制度和內(nèi)部控制制度,防止再次出現(xiàn)亂賬。 6. 編制調(diào)整分錄:根據(jù)核對和清理結(jié)果,編制調(diào)整分錄,使賬目準確。 7. 重新建賬:如果亂賬情況非常嚴重,可以考慮重新建賬,但要確保數(shù)據(jù)的準確過渡。 8. 稅務申報調(diào)整:結(jié)合賬目調(diào)整情況,對稅務申報數(shù)據(jù)進行相應修正。 9. 后續(xù)監(jiān)控:持續(xù)監(jiān)控賬目情況,確保新賬的規(guī)范和準確。 處理亂賬需要耐心和細心,逐步梳理,不要急于求成。如果自己實在覺得困難,也可以考慮聘請專業(yè)的財務人員或機構(gòu)來協(xié)助處理。
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請問租房開票是開幾個點的
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/15 20:18
#稅務#
你好,如果是一般納稅人單位,是按9%的稅率開具發(fā)票
?閱讀? 5639
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某電廠與某運輸公司簽訂了兩份運輸保管合同:第 一份合同載明的金額合計50萬元(運費和保管費并未分別記載); 第二份合同中注明運費為30萬元、保管費10萬元,該電廠第一份、第二份合同應繳納的印花稅稅額是多少
Stella老師
??|
提問時間:05/15 22:19
#稅務#
同學你好,很高興為你解答
?閱讀? 5638
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個體戶原來是核定征收的,變更行業(yè)后,還會是核定征收嗎?或者升級為企業(yè)還可以繼續(xù)是核定征收嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 17:10
#稅務#
你好!一般是不會的了
?閱讀? 5638
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研發(fā)買的設(shè)備,可以計入固定資產(chǎn),然后一次性計入研發(fā)費折舊么?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 11:08
#稅務#
你好不可以的。不能這樣。
?閱讀? 5638
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請問殘疾人保障金申報中上年職工工資,只是職工工資,還是包含工資+福利+社保(單位部分)
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 14:44
#稅務#
殘疾人保障金申報中上年職工工資,只是職工工資家獎金
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老師,出口免抵退,免抵額/出口銷售額=?這個計算出來的是什么
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 11:44
#稅務#
您好,這個是1.免抵退辦法出口銷售額是出口銷售收收入,得到的是退稅率那部分
?閱讀? 5637
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現(xiàn)金流量表有問題嗎?會不會不合格
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 14:29
#稅務#
您好,這個最后和現(xiàn)金等價物對得上嗎
?閱讀? 5637
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進項比銷項多,原因是因為有些不需要我們開票,就是無票收入,現(xiàn)在想開個人抬頭發(fā)票,怎么開呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 17:10
#稅務#
不需要開票的,直接做無票收入申報增值稅就行
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老師,增值稅主表第3行應稅勞務,包括服務收入嗎嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 14:48
#稅務#
您好, 包括的,這個包括服務的
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老師您好,請問企業(yè)注銷有什么財務報表需要注意的問題,謝謝!
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 13:55
#稅務#
您好,現(xiàn)在報表上,哪些科目還有數(shù)據(jù)嗎
?閱讀? 5636
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籌建期裝修費,設(shè)計費是記入管理費用—開辦費嗎?什么時候開始攤銷?是收到發(fā)票的時候再攤銷嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/21 20:16
#稅務#
租賃的房屋嗎?金額大嗎?
?閱讀? 5636
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老師,我們每月固定額度只有50萬,但每月額度不夠開,我又提交了增額20萬的額度審批,但我們都是框架合同,現(xiàn)在結(jié)的是去年的款。如何讓專管員可以通過審批呢?我和專管員發(fā)了消息,對方?jīng)]回我呢。業(yè)務也等著開票。
樸老師
??|
提問時間:06/21 10:20
#稅務#
同學你好 這個得看專管員哦
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老師,上交的森林植被恢復費應該怎么入賬
微微老師
??|
提問時間:05/15 15:45
#稅務#
你好,森林植被恢復費的賬務處理是: 金額較大的,計入長期待攤費用,會計分錄是: 借:長期待攤費用 貸:銀行存款 每月攤銷時: 借:管理費用 貸:長期待攤費用
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23年的農(nóng)票能計算抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 15:12
#稅務#
你好可以的,可以計算抵扣
?閱讀? 5635
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醫(yī)療企業(yè)前三年免稅,免得是哪些稅
敏敏老師.
??|
提問時間:05/15 11:46
#稅務#
醫(yī)療企業(yè)前三年免稅的稅收種類主要取決于醫(yī)療企業(yè)的性質(zhì)和收入來源。 對于非營利性醫(yī)療機構(gòu),按照國家規(guī)定價格取得的醫(yī)療服務收入,免征各項稅收(僅指機構(gòu)自身的各項稅收,不包括個人從醫(yī)療機構(gòu)取得所得應納的個人所得稅)。而對于不按照國家規(guī)定價格取得的醫(yī)療服務收入,則不得享受此項稅收優(yōu)惠政策。 對于營利性醫(yī)療機構(gòu),如果其取得的收入直接用于改善醫(yī)療衛(wèi)生條件,自取得執(zhí)業(yè)登記之日起,3年內(nèi)可以享受以下稅收優(yōu)惠: 對其取得的醫(yī)療服務收入免征營業(yè)稅(現(xiàn)在已改為增值稅)。 對其自產(chǎn)自用的制劑免征增值稅(銷售給其他醫(yī)院或藥品零售企業(yè)的制劑不免征增值稅)。 對營利性醫(yī)療機構(gòu)自用的房產(chǎn)、土地、車船免征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅和車船使用稅。 然而,需要注意的是,3年免稅期滿后,營利性醫(yī)療機構(gòu)需要恢復繳納上述稅收。此外,如果營利性醫(yī)療機構(gòu)的藥房分離為獨立的藥品零售企業(yè),則需要按規(guī)定征收各項稅收。
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為什么領(lǐng)住房公積金不交稅但是辭退補償繳稅?
樸老師
??|
提問時間:06/21 10:40
#稅務#
領(lǐng)住房公積金不交稅但是辭退補償繳稅的原因主要有以下兩點: 免稅規(guī)定:根據(jù)相關(guān)規(guī)定,個人領(lǐng)取的住房公積金在符合一定條件時可以免征個人所得稅。這是因為住房公積金通常被視為一種長期的住房儲蓄計劃,用于幫助個人解決住房問題。 計稅依據(jù):辭退補償繳稅是因為它被視為一種收入。根據(jù)稅法規(guī)定,個人獲得的收入需要繳納個人所得稅。辭退補償通常是根據(jù)員工在公司的工作年限和工資等因素計算得出的,因此被視為應納稅所得額。 具體來說,根據(jù)財政部、國家稅務總局《關(guān)于個人與用人單位解除取得的一次性補償收入征免問題的通知》: 個人因與用人單位解除勞動關(guān)系而取得的一次性補償收入(包括用人單位發(fā)放的經(jīng)濟補償金、生活補助費和其他補助費用),其收入在當?shù)厣夏曷毠て骄べY3倍數(shù)額以內(nèi)的部分,免征個人所得稅;超過的部分按照《國家稅務總局關(guān)于個人因解除勞動合同取得經(jīng)濟補償金征收個人所得稅問題的通知》的有關(guān)規(guī)定,計算征收個人所得稅。 個人領(lǐng)取一次性補償收入時按照國家和地方政府規(guī)定的比例實際繳納的住房公積金、醫(yī)療保險費、基本養(yǎng)老保險費、失業(yè)保險費,可以在計征其一次性補償收入的個人所得稅時予以扣除。
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請問老師,銷售二手車涉及哪些稅呢,稅率是多少,一般納稅人
郭老師
??|
提問時間:05/15 17:02
#稅務#
你好,銷售自己使用的還是你們單位主營就是這個
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下列不屬于納稅申報方式是?
東老師
??|
提問時間:05/16 14:35
#稅務#
您好,這個題目的選項是d
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工資,社保,公積金,這些在會計科目里分類的時候只是在。應付職工薪酬下邊兒,設(shè)置工資是應發(fā)工資,社保公司承擔部分,公積金公司承擔部分管理費用職工薪酬里邊是應付工資加上單位承擔的公積金和社保直接放到管理費用職工薪酬二級明細就行,不用再管理費用,底下設(shè)置社保公積金單獨設(shè)二級明細是吧。直接把單位承擔到應發(fā)工資和單位承擔的社保和公積金全部放到二級明細管理費用,職工薪酬里邊就行嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 13:34
#稅務#
您好,這個不用再管理費用,底下設(shè)置社保公積金單獨設(shè)二級明細,然后直接放到管理費用的額薪酬
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓再稅務需要交什么費用?
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 14:00
#稅務#
您好,這個的話,就一個銀海盛
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老師,我們承包下一個活后又將其中的14萬以包清工的方式分包給了另一個公司,那么這個公司給我們開3%的建筑服務*工程款,還是建筑服務*人工費還是建筑服務*勞務費?
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 16:57
#稅務#
您好,這個的話,是屬于是建筑服務*勞務費
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老師,住宿專用發(fā)票用于業(yè)務招待,進項稅費轉(zhuǎn)出填在附表二里面那一欄呢?
藍小天老師
??|
提問時間:05/15 17:08
#稅務#
當您需要將住宿專用發(fā)票用于業(yè)務招待的進項稅費轉(zhuǎn)出時,應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》的第15行中
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解釋一下為什么錯啊啊啊啊
小林老師
??|
提問時間:06/21 10:02
#稅務#
您好。80是差額部分繳納,64明確不屬于征稅收入,70計入工資
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這個明細賬管理費用跟報表怎么不一樣
建英老師
??|
提問時間:06/21 11:46
#稅務#
你好,可能會有一下兩種原因 1、費用做到貸方,軟件無法做損益結(jié)轉(zhuǎn) 2、報表取數(shù)公式?jīng)]有包含某項明細科目,需要找到差額,再繼續(xù)查找
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這個怎么打 老師 還有認證勾選的怎么打
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 17:23
#稅務#
您好,是不知道這個怎么電子勾選嗎還是
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老師我們是制造業(yè)的一般納稅人,同一產(chǎn)品自己采購材料生產(chǎn)和來料加工,開票時有區(qū)別沒?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:17
#稅務#
你好!出口的話,可以開免稅的
?閱讀? 5631
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老師,2023年賬務處理用了以前年度損益科目的,我想問下所得稅匯算清繳要不要調(diào)整
小菲老師
??|
提問時間:05/15 13:44
#稅務#
同學,你好 你是做2023年的匯算清繳,在2023年賬務處理用了以前年度損益科目的,這個是影響2022年的
?閱讀? 5631
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