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老師您好,這張發(fā)票是沒有勾選抵扣嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:28
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 勾選了 增值稅用途狀態(tài):已確認(rèn)
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請問老師,我們是一般納稅人,有物業(yè)廠房租給企業(yè),開的發(fā)票是普通電子發(fā)票,對方要我們開增值稅專用發(fā)票,我們有權(quán)利拒絕的嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:52
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)你們是不能拒絕的。
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老師你好,我可以好550元的檢測電腦計(jì)入生產(chǎn)生本嗎,或者計(jì)入管理費(fèi)用。待攤5年每個(gè)月91元,
東老師
??|
提問時(shí)間:06/21 13:33
#稅務(wù)#
您好,可以直接記入到費(fèi)用
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老師好,請問個(gè)人所得稅當(dāng)月已經(jīng)申報(bào)且繳稅了,但因薪資調(diào)整人員變動(dòng),可以補(bǔ)申報(bào)補(bǔ)繳稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:47
#稅務(wù)#
可以補(bǔ)申報(bào)補(bǔ)繳稅
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老師我們是制造業(yè)的一般納稅人,同一產(chǎn)品自己采購材料生產(chǎn)和來料加工,開票時(shí)有區(qū)別沒?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:17
#稅務(wù)#
你好!出口的話,可以開免稅的
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新增時(shí),社保會(huì)有個(gè)人承擔(dān)的大額醫(yī)療補(bǔ)助,這個(gè)個(gè)人承擔(dān)的大額醫(yī)療補(bǔ)助這個(gè)可以專項(xiàng)附加扣除扣除嗎?填到那一類呢
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:14
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 大額醫(yī)療補(bǔ)助,不屬于專項(xiàng)附加扣除扣除
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老師好,請問個(gè)人所得稅交多了,在哪里退呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:42
#稅務(wù)#
您好,在個(gè)稅APP上面操作
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為什么我開票時(shí),明細(xì)導(dǎo)入時(shí),相同的項(xiàng)目名稱,有些會(huì)成功,有些會(huì)失敗,9.10.和11行的內(nèi)容
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:53
#稅務(wù)#
您好,系統(tǒng)不是萬能的,他是根據(jù)項(xiàng)目名稱去模糊匹配的,錯(cuò)了小的部分,我們手動(dòng)去改
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老師晚上好. 勞動(dòng)合同到期后. 公司解除員工是合同到期前30天. 還是合同滿30天通知員工 謝謝!
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/15 20:57
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是合同到期前30天的這個(gè)
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公司名下沒有車,有機(jī)械租賃,汽油票能稅前扣除嗎
鄒老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:08
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)汽油 是因?yàn)樽赓U使用的機(jī)械所發(fā)生的支出?
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我公司是銷售公司,委托白酒生產(chǎn)廠家加工瓶裝白酒,包材我公司采購,那么整個(gè)環(huán)節(jié)的賬怎么做,稅怎么交
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 09:38
#稅務(wù)#
你好! (1)發(fā)出加工材料時(shí): 借:委托加工物資 貸:原材料 委托加工物資屬于資產(chǎn)類科目,是指企業(yè)委托外單位加工成新的材料或包裝物、低值易耗品等物資。 ?。ǎ玻┲Ц都庸べM(fèi)時(shí): 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 ?。ǎ常┘庸ね戤吺栈貢r(shí): 借:庫存商品 貸:委托加工物資
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客戶跟我們買貨,口頭約定好給客戶10000元折扣,沒有合同,開票也給客戶在發(fā)票上面顯示10000元折扣發(fā)票,這樣算虛開發(fā)票,不滿足四流一致嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/21 19:01
#稅務(wù)#
您好,較真起來也 算的,我們在合同寫給一定折扣,不寫具體的金額就能規(guī)范些
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),是先把年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了之后再申報(bào)所得稅匯算清繳申報(bào),還是先申報(bào)所得稅匯算清繳后再申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,2023年有些費(fèi)用需要納稅調(diào)增,要怎么處理呢?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:25
#稅務(wù)#
你好,一般都是先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,然后再申報(bào)所得稅申報(bào)表。
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直飲機(jī)的項(xiàng)目名稱應(yīng)該選哪個(gè)
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:06/21 17:31
#稅務(wù)#
您好!問的是稅收編碼嗎?
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個(gè)體工商戶是核定征收,開電子普票每個(gè)月也享受免稅10萬嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/02 15:46
#稅務(wù)#
對的,是的,享受這個(gè)政策的。
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老師,有個(gè)中間商幫多家公司打款到我們公司,由我們公司給中間商提供的多家公司開具相應(yīng)的發(fā)票,要怎么做才能合理?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:10
#稅務(wù)#
您好,要簽字三方代收代付款協(xié)議 的 ,因?yàn)榘l(fā)票和收付款單位是不一致的
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利潤表里上年同期數(shù)是什么
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 09:36
#稅務(wù)#
利潤表里上年同期數(shù)是 去年同時(shí)期的數(shù)據(jù)
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電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送暫存能多久
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:36
#稅務(wù)#
你好這個(gè)每個(gè)省不一樣,一般就是一個(gè)星期。
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個(gè)體戶沒有顯示征收方式怎么辦?
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/09 23:51
#稅務(wù)#
您好,麻煩截圖看下的呢。
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這個(gè)個(gè)體戶好像沒有備案銀行賬戶信息,現(xiàn)在開全電能開嗎
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:41
#稅務(wù)#
你好,也可以開具全電發(fā)票
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中國境內(nèi)甲公司職工李某2023年全年取得工資、薪金收入170000元,勞務(wù)報(bào)酬所得100000元,稿酬所得50000元。當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金個(gè)人繳存比例為:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8%,基本醫(yī)療保險(xiǎn)2%,失業(yè)保險(xiǎn)0.5%,住房公積金12%。社保部門核定的李某2023年社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的繳費(fèi)工資基數(shù)為10000元。 李某正在償還首套住房貸款及利息,李某的獨(dú)生子正就讀大學(xué)3年級(jí);李某父母均已年過60歲(李某為獨(dú)生女)。李某夫妻約定由李某扣除住房貸款利息和子女教育支出。 要求:計(jì)算李某2023年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 12:44
#稅務(wù)#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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餐飲行業(yè)銷售酒水 發(fā)票可以全部開餐費(fèi)嗎?還是需要備注銷售的什么酒 ?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 17:44
#稅務(wù)#
不是單獨(dú)銷售 和餐飲一塊的是嗎?如果是的話可以打結(jié)轉(zhuǎn)的成本的時(shí)候潘飲料和酒水的都需要結(jié)轉(zhuǎn)
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老師,已經(jīng)勾選的進(jìn)項(xiàng)如何取消?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:37
#稅務(wù)#
您好,點(diǎn)擊“抵扣勾選”,選擇“發(fā)票抵扣勾選”; 2、在新的界面選擇“已勾選”,然后輸入想要撤銷的已勾選的發(fā)票的起止日期,輸入完畢點(diǎn)擊“查詢”; 3、在新的頁面,把勾選前面的勾去掉,點(diǎn)擊“提交”; 4、最后在勾選提示頁面點(diǎn)擊“確定”就完成撤銷了。
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去年有部份費(fèi)用對公支付給個(gè)人了,但是沒有發(fā)票,那樣匯算時(shí)年財(cái)務(wù)報(bào)表還是按正常申報(bào),只是匯算清繳時(shí)調(diào)增就行了嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:32
#稅務(wù)#
對的,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就成了
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有這個(gè)購買票 企業(yè)所得稅匯算清繳 折舊計(jì)稅基礎(chǔ)按票填是嗎 但票顯示未入賬
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:58
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是需要按發(fā)票來填寫的呢
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你好,小規(guī)模納稅人開人力資源服務(wù)可以開差額發(fā)票嗎
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:55
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模納稅人開人力資源服務(wù)一般不能直接開差額發(fā)票。 差額征稅是一種特殊的稅收征收方式,主要適用于符合一定條件的納稅人。而小規(guī)模納稅人實(shí)行的是簡易計(jì)稅方法,即應(yīng)納稅額=銷售額×征收率,并不涉及差額征稅。 然而,這并不意味著小規(guī)模納稅人完全無法參與到差額征稅中。在某些特定的情況下,小規(guī)模納稅人也可能通過代開等方式開具差額征稅的發(fā)票。但這需要滿足一定的條件,并且需要按照稅務(wù)部門的規(guī)定進(jìn)行操作。
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請問個(gè)稅有規(guī)定在每月的幾號(hào)之前交完嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:44
#稅務(wù)#
與平常其他稅費(fèi)的申報(bào)期是一樣的
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老師,如果分包方找的包工頭,總包方給包工頭名下的農(nóng)民工代發(fā)工資,能不能由包工頭代開發(fā)票來做成本?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:06/21 22:25
#稅務(wù)#
您好 能由包工頭代開發(fā)票來做成本 或者分包直接以農(nóng)民工的工資表做成本 申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅
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投資款(實(shí)收資本)需要交印花稅嗎?如果交的話 什么時(shí)候申報(bào)
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 14:57
#稅務(wù)#
(實(shí)收資本)需要交印花稅??僧?dāng)月或次月申報(bào)
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老師,個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了,可以網(wǎng)上作廢重新申報(bào)嘛?怎么操作的呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:39
#稅務(wù)#
若是當(dāng)月的,可以更正申報(bào)
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