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請問老師,公司付給房東的物業(yè)費,房東需要給我們開發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時間:11/25 15:10
#稅務(wù)#
按中國的稅制,需要開發(fā)票給我們
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老師建筑公司,承包的項目,采購的熱風(fēng)機等應(yīng)記入工程施工-合同成本-材料款中還是庫存商品-材料款中,求解
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/25 15:10
#稅務(wù)#
應(yīng)記入工程施工-合同成本-材料款
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老師,我們公司申請高企,稅務(wù)已經(jīng)來審查過了,今天我又收到稅務(wù)電話說讓去談?wù)劷?jīng)營情況,這個具體怎么說呢
樸老師
??|
提問時間:11/25 15:08
#稅務(wù)#
一、公司基本情況 業(yè)務(wù)范圍 清楚地說明公司的主要業(yè)務(wù),例如你們公司是做高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)的,具體是在哪個技術(shù)領(lǐng)域,如人工智能、生物醫(yī)藥等,并且介紹一下主要產(chǎn)品或服務(wù)有哪些。 例如:“我們公司專注于人工智能領(lǐng)域,主要產(chǎn)品是智能語音識別系統(tǒng),該系統(tǒng)能夠應(yīng)用于客服、智能家居等多個場景。” 組織架構(gòu) 簡單介紹公司的部門設(shè)置和職責(zé)分工,讓稅務(wù)人員了解公司的運營管理模式。比如:“我們公司設(shè)有研發(fā)部、市場部、財務(wù)部和人力資源部。研發(fā)部負責(zé)技術(shù)創(chuàng)新,市場部負責(zé)產(chǎn)品推廣和銷售,財務(wù)部負責(zé)財務(wù)管理,人力資源部負責(zé)人員招聘和培訓(xùn)。” 二、經(jīng)營數(shù)據(jù) 收入情況 按年度或季度提供公司的營業(yè)收入數(shù)據(jù),包括主要收入來源的構(gòu)成比例。例如:“過去一年,我們公司的總營業(yè)收入為 1000 萬元,其中智能語音識別系統(tǒng)的銷售收入占 80%,約 800 萬元,其他相關(guān)技術(shù)服務(wù)收入占 20%,約 200 萬元?!?成本結(jié)構(gòu) 說明公司的主要成本構(gòu)成,如研發(fā)成本、生產(chǎn)成本、銷售成本等。例如:“我們的成本主要集中在研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。研發(fā)成本約占總成本的 40%,這主要是因為我們不斷投入資金進行技術(shù)升級;生產(chǎn)成本占 30%,包括原材料采購和生產(chǎn)設(shè)備折舊等;銷售成本占 20%,用于市場推廣和銷售渠道建設(shè)等?!?三、研發(fā)情況 研發(fā)投入 強調(diào)公司在研發(fā)方面的投入力度,這對于高新技術(shù)企業(yè)申請至關(guān)重要。你可以給出具體的研發(fā)費用數(shù)據(jù)和占比。例如:“我們公司非常重視研發(fā),過去一年的研發(fā)投入達到 300 萬元,占營業(yè)收入的 30%。這些研發(fā)費用主要用于聘請高端技術(shù)人才、購買研發(fā)設(shè)備和進行技術(shù)試驗等?!?研發(fā)成果 列舉公司的主要研發(fā)成果,如獲得的專利、軟件著作權(quán)等。例如:“截至目前,我們公司已經(jīng)獲得了 10 項專利和 5 項軟件著作權(quán),這些成果保障了我們在智能語音識別技術(shù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢?!?四、市場與競爭 市場定位與份額 說明公司的市場定位和在行業(yè)中的市場份額情況。例如:“在智能語音識別市場,我們主要定位于中高端客戶,目前在國內(nèi)同類產(chǎn)品市場中占有 15% 的份額,并且市場份額還在穩(wěn)步上升?!?競爭對手分析 簡單分析公司的主要競爭對手,以及你們公司相對于競爭對手的優(yōu)勢。例如:“我們的主要競爭對手是 A 公司和 B 公司。與他們相比,我們的優(yōu)勢在于技術(shù)創(chuàng)新性更強,能夠提供更精準的語音識別服務(wù),而且我們的產(chǎn)品性價比更高?!?五、未來發(fā)展規(guī)劃 短期計劃 介紹公司在未來 1 - 2 年的發(fā)展計劃,如新產(chǎn)品研發(fā)計劃、市場拓展計劃等。例如:“在未來一年內(nèi),我們計劃推出智能語音識別系統(tǒng)的升級版,提升產(chǎn)品的識別準確率和響應(yīng)速度。同時,我們將加大在華東地區(qū)的市場推廣力度,爭取將市場份額提升到 20%?!?長期戰(zhàn)略 闡述公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略,如技術(shù)升級方向、市場布局等。例如:“從長期來看,我們希望將業(yè)務(wù)拓展到國際市場,成為全球領(lǐng)先的智能語音識別技術(shù)供應(yīng)商。為此,我們將持續(xù)加大研發(fā)投入,加強與國際科研機構(gòu)的合作,不斷提升我們的技術(shù)水平?!币_保數(shù)據(jù)準確、邏輯清晰,并且要突出公司符合高新技術(shù)企業(yè)認定標準的特點
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請問,請人做事情(他有工作單位)發(fā)一個月的工資,這種能申報工資嗎?謝謝
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/25 15:04
#稅務(wù)#
您好,這種一般是申報勞務(wù)所得了
?閱讀? 96
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老師,個體工商戶生產(chǎn)酒的小作坊,怎么做消費稅能降低一點T T
宋生老師
??|
提問時間:11/25 15:02
#稅務(wù)#
你好,這個只能價格低一點。沒有什么別的好辦法。
?閱讀? 327
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老師,我公司這邊員工現(xiàn)在是按北京最低基數(shù)繳納的社保,現(xiàn)在員工想要把基數(shù)調(diào)整到1萬左右,這樣這個員工生育津貼能領(lǐng)多少,需要單位給他補繳多少社保費用
宋生老師
??|
提問時間:11/25 15:00
#稅務(wù)#
你好,生育津貼 = 職工生育或施行計劃生育手術(shù)時用人單位上年度職工月平均工資 ÷ 30 × 規(guī)定的假期天數(shù)。
?閱讀? 99
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老師,你好!請問盈虧平衡點怎么算?
宋生老師
??|
提問時間:11/25 14:54
#稅務(wù)#
盈虧平衡點=固定成本/(單位產(chǎn)品銷售收入-單位產(chǎn)品變動成本)
?閱讀? 270
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老師,企業(yè)向另一企業(yè)借款,超過1年應(yīng)涉及什稅
文文老師
??|
提問時間:11/25 14:53
#稅務(wù)#
利息部分會涉及增值稅,城建稅等附加
?閱讀? 86
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建筑公司23年一次性開票450萬,合同約定分期收款,23年年底會計做了應(yīng)付職工薪酬450萬,24年到10月份個稅申報了100多萬。分包出去300多萬也沒有回票,現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么調(diào)賬
郭老師
??|
提問時間:11/25 14:51
#稅務(wù)#
你好,這個450萬是建筑工程還是建筑勞務(wù)的發(fā)票?
?閱讀? 104
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老師好!下面 受票方取得數(shù)電發(fā)票后,如需用于申報抵扣增值稅進項稅額、成品油消費稅或申請出口退稅、代辦退稅、勾選成品油庫存的,應(yīng)當通過稅務(wù)數(shù)字賬戶確認用途。 稅務(wù)數(shù)字賬戶確認用途這是哪個地方的?
宋生老師
??|
提問時間:11/25 14:50
#稅務(wù)#
你好,操作方式仍然是一樣的。 具體操作步驟包括: 登錄電子稅務(wù)局后,選擇【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認】-【抵扣類勾選】。 選擇要勾選的發(fā)票信息,點擊【提交勾選】按鈕,點擊【確認】后提示提交成功即完成操作。 進入統(tǒng)計確認環(huán)節(jié):依次點擊【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認】-【抵扣類勾選】-【統(tǒng)計確認】。
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職工教育經(jīng)費和培訓(xùn)費開具的專票可以抵扣嗎?有政策條款可以看看嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/25 14:50
#稅務(wù)#
職工教育經(jīng)費和培訓(xùn)費開具的增值稅專用發(fā)票(專票)可以抵扣。 全面營改增后,列入職工教育經(jīng)費的培訓(xùn)費收到專票可以抵扣。根據(jù)《增值稅暫行條例》第十條規(guī)定,用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)等項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。對照上述規(guī)定,貴公司用于職工教育經(jīng)費范圍開支取得增值稅專用發(fā)票上注明的進項稅額按規(guī)定可抵扣,而應(yīng)在福利費開支的相關(guān)進項稅額不能抵扣
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問一下:外經(jīng)證多申請了10萬,但是只開票1萬,預(yù)交稅款時按10萬預(yù)繳?多的額度怎么處理?
小菲老師
??|
提問時間:11/25 14:48
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 有多預(yù)繳的增值稅款,可以向預(yù)繳地主管稅務(wù)機關(guān)申請退還。
?閱讀? 121
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老師。這個賴氨酸鹽酸鹽這個發(fā)票編碼多少?
文文老師
??|
提問時間:11/25 14:40
#稅務(wù)#
稅收分類編碼:103010402;稅收分類名稱:*飼料*賴氨酸硫酸鹽
?閱讀? 93
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公司購進原材料,但是無法取得發(fā)票,應(yīng)該用公戶付款還是私戶付款
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/25 14:39
#稅務(wù)#
只要對方是企業(yè)就對公支付
?閱讀? 147
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長期待攤費用23年年末還有一萬多,還沒有進行長灘,在2024年一月能一次性轉(zhuǎn)入費用嗎?借長攤貸管理費用
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/25 14:36
#稅務(wù)#
您好, 這個是可以的
?閱讀? 94
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有2元貨款,客戶不付了,這種怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/25 14:35
#稅務(wù)#
您好,這種計入營業(yè)外收入里面
?閱讀? 109
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公司法定代表人的車無償給公司使用,油費可以在公司報銷嗎?
文文老師
??|
提問時間:11/25 14:35
#稅務(wù)#
需要簽訂私車公用協(xié)議,開具車輛租賃發(fā)票后,才可以入加油費等費用并稅前扣除
?閱讀? 100
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個體戶更改開票員需要怎么操作
宋生老師
??|
提問時間:11/25 14:31
#稅務(wù)#
你好,這個由新的人員做實名認證。然后法人審批
?閱讀? 105
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在網(wǎng)絡(luò)平臺銷售產(chǎn)品,手續(xù)費我直接做財務(wù)費用了,但是平臺又把手續(xù)費開了專票給我們,那這個怎么操作
宋生老師
??|
提問時間:11/25 14:31
#稅務(wù)#
你好你這個應(yīng)該計入銷售費用,服務(wù)費。
?閱讀? 112
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老師好,構(gòu)筑物是什么?一般折舊年限多少
文文老師
??|
提問時間:11/25 14:31
#稅務(wù)#
構(gòu)筑物指的是為某種特定目的建造的,人們一般不直接在其內(nèi)部進行生產(chǎn)和生活活動的工程實體或附屬建筑設(shè)施。
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老師,您好。請問公司購買香煙用于贈送給客戶,作為業(yè)務(wù)招待費。需要繳納哪些稅費呢?代扣代繳個人所得稅,視同銷售繳納增值稅不?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/25 14:28
#稅務(wù)#
需要視同銷售交增值稅的,客戶需要交個稅20%,按偶然所得
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500元的收據(jù)可以入賬稅前扣除嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/25 14:25
#稅務(wù)#
500元的收據(jù)可以入賬稅前扣除 準確說是:一個月向一個自然人僅僅一次500塊以下的向個人零星采購未取得發(fā)票,可以憑載明身份證號的收據(jù)稅前列支 國家稅務(wù)總局 關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告 國家稅務(wù)總局公告2018年第28號 第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目(以下簡稱“應(yīng)稅項目”)的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。 小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的判斷標準是個人從事應(yīng)稅項目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點?! ? 稅務(wù)總局對應(yīng)稅項目開具發(fā)票另有規(guī)定的,以規(guī)定的發(fā)票或者票據(jù)作為稅前扣除憑證。
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公司報銷有加油票,但是公司沒有車,需要納稅調(diào)增嗎?
文文老師
??|
提問時間:11/25 14:21
#稅務(wù)#
若是偶爾報銷加油票,不用納稅調(diào)整
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2022年工程款,總金額10萬,尾款3%二年后支付,2022年當年支付的97%,當年記賬是借:主營業(yè)務(wù)成本9.7萬,貸:銀行存款9.7萬,當年對方開的發(fā)票是全額開的10萬?,F(xiàn)在對方來要尾款,因為當年票全開了,所以0.3萬尾款現(xiàn)在還需要提供嗎?如果不用提供,今年這0.3萬是否能稅前扣除?
郭老師
??|
提問時間:11/25 14:21
#稅務(wù)#
你好,你現(xiàn)在只需要付尾款就可以的。人家已經(jīng)給你開了發(fā)票,不需要重復(fù)開。 可以抵扣所得稅的。
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郭老師 接著昨天的問題 是一般納稅人13的稅率,700是不含稅
郭老師
??|
提問時間:11/25 14:20
#稅務(wù)#
哎,你能把之前的那個問題截圖過來看一下嗎?我忘了具體的是哪一個問題了。
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進項稅額轉(zhuǎn)出的這個金額可以計入成本抵扣企業(yè)所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:11/25 14:20
#稅務(wù)#
進項稅額轉(zhuǎn)出的這個金額可以計入成本費用,抵扣企業(yè)所得稅
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老師,比如小規(guī)模給一般納稅人開1%的原料,普通發(fā)票。然后一般納稅人再開給另一個一般納稅人,是不是要開13%的稅率?這樣不太劃算吧?怎樣弄比較好?
小菲老師
??|
提問時間:11/25 14:18
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是的,一般納稅人開具就是13%
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老師,我先用現(xiàn)金付了款,后面發(fā)票才收到,那收到的發(fā)票可以直接附在用現(xiàn)金付款的那天嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/25 14:18
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
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您好老師,公司可以租賃個人的房屋用于經(jīng)營嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/25 14:17
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
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你好,請問公司代轉(zhuǎn)主播簽約費的話,該如何處理稅收方面問題?簽約費是3萬
樸老師
??|
提問時間:11/25 14:17
#稅務(wù)#
公司作為代轉(zhuǎn)方 若主播是個人,公司可能有代扣代繳個人所得稅義務(wù)。3 萬簽約費,勞務(wù)報酬預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額為 2.4 萬,按 30% 預(yù)扣率、2000 元速算扣除數(shù),應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳 5200 元個稅。 公司最好讓主播提供發(fā)票,主播代開增值稅普通發(fā)票,增值稅率可能為 3%,還有附加稅(根據(jù)增值稅計算)。 主播角度 年度終了,主播要將勞務(wù)報酬所得并入綜合所得匯算清繳,多退少補,有扣除項目可在此時扣除。 特殊情況 若主播是個體工商戶或企業(yè),公司按正常企業(yè)間費用支付處理,要求對方提供發(fā)票,主要涉及增值稅、企業(yè)所得稅等。
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