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1.某事業(yè)單位已經(jīng)納入財政國庫集中支付改革。2022年2月5日,財政部門為該事業(yè)單位支付了當(dāng)月工資支出900000元,收到財政直接支付到賬通知書 財務(wù)會計和預(yù)算會計的分錄怎么做?
三三老師
??|
提問時間:12/13 12:43
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計: 借:銀行存款/零余額賬戶用款額度 900,000 貸:財政撥款收入/財政直接支付 900,000 預(yù)算會計: 借:事業(yè)支出/工資福利支出 900,000 貸:財政撥款預(yù)算收入/財政直接支付 900,000
?閱讀? 2034
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我是做制造業(yè)內(nèi)賬,做分錄用不用稅價分錄做賬
小萌老師
??|
提問時間:02/03 01:44
#事業(yè)單位#
您好,內(nèi)賬可以核算稅也可以不核算稅,這個根據(jù)企業(yè)的要求做相應(yīng)的賬務(wù)處理就可以。
?閱讀? 2033
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事業(yè)單位自有資金支出和預(yù)算不一致,需要調(diào)整預(yù)算嗎,有什么法律法規(guī)依據(jù)嗎
廖君老師
??|
提問時間:09/07 09:28
#事業(yè)單位#
您好,不調(diào)整 中國科學(xué)院所屬事業(yè)單位財務(wù)會計工作暫行條例(試行) 第七條 單位預(yù)算一經(jīng)批復(fù),應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行,涉及財政預(yù)算撥款和上級補(bǔ)助收入的支出預(yù)算,原則上不能調(diào)整。因國家政策變動調(diào)整預(yù)算時,院財務(wù)管理部門根據(jù)國家批復(fù)的預(yù)算調(diào)整數(shù),調(diào)整有關(guān)單位的預(yù)算;單位因事業(yè)計劃發(fā)生重大變化確需調(diào)整涉及財政預(yù)算撥款的支出預(yù)算時,必須經(jīng)院財務(wù)管理部門報請財政部批準(zhǔn)后執(zhí)行;確需調(diào)整上級補(bǔ)助收入的支出預(yù)算時,必須經(jīng)院財務(wù)管理部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。單位其他收入和支出預(yù)算調(diào)整,由單位按規(guī)定程序自行確定。
?閱讀? 2033
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老師,請問單位的退休干部還算是工會會員嗎?還享有會員的權(quán)利嗎?
venus老師
??|
提問時間:08/18 16:36
#事業(yè)單位#
退休人員也要享受工會福利的
?閱讀? 2032
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行政單位為所控制的公共基礎(chǔ)設(shè)施計提折舊796000元。寫出財務(wù)會計和預(yù)算會計的會計分錄
何萍香老師
??|
提問時間:04/29 17:25
#事業(yè)單位#
您好! 行政單位的固定資產(chǎn)折舊,財務(wù)會計,按照應(yīng)計提折舊金額,借記“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用”、“單位管理費(fèi)用”、“經(jīng)營費(fèi)用”、“加工物品”、“在建工程”等科目,貸記固定資產(chǎn)累計折舊。預(yù)算會計,計提折舊不做分錄
?閱讀? 2032
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老師,行政事業(yè)單位的自行采購,有哪幾種方式?那種公開招標(biāo)和競爭性談判,單一來源這種也算是自行采購嗎?不太會分自行采購和集中采購的區(qū)別
紫若
??|
提問時間:09/05 11:06
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),自行采購一般分為分為直接采購、比選、詢比價、公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購,適用的前提條件各不相同。單一來源采購師自行采購
?閱讀? 2032
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老師,請問一下,企業(yè)所得稅需要控制在什么范圍?有按多少比例來控制的嘛?
易 老師
??|
提問時間:01/12 16:23
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,你好,這個就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@個行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考
?閱讀? 2031
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非財政資金,預(yù)算數(shù)和實際支出數(shù)不同,需要調(diào)整預(yù)算嗎
宋生老師
??|
提問時間:09/06 10:25
#事業(yè)單位#
你好!這個其實看單位的要求,有些是看主管部門要求
?閱讀? 2030
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某行政單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購買一項不需安裝的固定資產(chǎn),確定的成本為36000元,款項尚未支付,固定資產(chǎn) 驗收合格并投入使用。 (2)通過實有資金賬戶支付前期購買一項固定資產(chǎn)尚未支付的款項36000元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該行政單位編制有關(guān)的會計分錄。暫不考慮增值稅業(yè)務(wù)。分財務(wù)會計和預(yù)算會計
樸老師
??|
提問時間:04/15 16:14
#事業(yè)單位#
(1)購買一項不需安裝的固定資產(chǎn),確定的成本為36000元,款項尚未支付,固定資產(chǎn)驗收合格并投入使用 財務(wù)會計分錄: 借:固定資產(chǎn) 36,000 貸:應(yīng)付賬款 36,000 預(yù)算會計分錄(由于不涉及財政撥款,預(yù)算會計不做處理): (此處不涉及預(yù)算會計分錄,因為資金未涉及財政撥款或預(yù)算內(nèi)資金) (2)通過實有資金賬戶支付前期購買一項固定資產(chǎn)尚未支付的款項36000元 財務(wù)會計分錄: 借:應(yīng)付賬款 36,000 貸:銀行存款 36,000 預(yù)算會計分錄(假設(shè)該筆款項使用的是單位的自有資金,則需要進(jìn)行預(yù)算會計記錄): 借:行政支出 36,000 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 36,000
?閱讀? 2030
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老師,中級經(jīng)濟(jì)師可以申請北京工作居住證嗎
易 老師
??|
提問時間:07/18 16:18
#事業(yè)單位#
具有中級(含)以上專業(yè)技術(shù)職稱或相當(dāng)資格、資質(zhì)可辦理北京工作居住證,而中級經(jīng)濟(jì)師屬于中級職稱,高級經(jīng)濟(jì)師屬于高級職稱,均可用于辦理北京工作居住證
?閱讀? 2030
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事業(yè)單位上級補(bǔ)助收入和上級補(bǔ)助預(yù)算收入。某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 按照相關(guān)規(guī)定,確認(rèn)一項上級補(bǔ)助收入,金額為35000元,款項尚未收到,該筆上級補(bǔ)助收入按要求應(yīng)當(dāng)專門用于開展某項專業(yè)業(yè)務(wù)活動。數(shù)日后,收到了該項上級補(bǔ)助收入35000元,款項已存入開戶銀行。年末,“上級補(bǔ)助收入”科目的本年發(fā)生額為88600元,將其全額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目;“上級補(bǔ)助預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為77600元,其中,專項資金收入65500元,非專項資金收入12100元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。分財務(wù)會計和預(yù)算會計
樸老師
??|
提問時間:04/22 14:14
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 稍等我看看
?閱讀? 2030
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事業(yè)單位,年末本期盈余為負(fù),非財政撥款結(jié)余中其他結(jié)余為正,可以提取專用基金不
陳珊萍老師
??|
提問時間:01/05 23:33
#事業(yè)單位#
可以提取,到月底的時候,盈余按總額度統(tǒng)計。
?閱讀? 2029
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請問老師:工會福利規(guī)定對于節(jié)假日的福利只允許發(fā)放實物,但是如果開的發(fā)票及原始憑證上面都是實物,實際發(fā)的購物卡,屬于虛開票據(jù)嗎?法律后果是什么呢
呂小冬老師
??|
提問時間:06/30 08:28
#事業(yè)單位#
你好,這樣是屬于虛開的
?閱讀? 2029
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請問老師,零余額賬戶是指財政部門為本部門和預(yù)算單位在商業(yè)銀行開設(shè)的賬戶,用于財政直接支付和財政授權(quán)支付及清算.在進(jìn)行賬務(wù)處理的時候,只看到了,收到"授權(quán)支付到賬通知書",做分錄借:零余額賬戶用款額度,貸財政撥款收入。那財政直接支付呢,為什么沒有提到呀
立峰老師
??|
提問時間:09/17 11:47
#事業(yè)單位#
清理亂賬、建賬的完整流程 一、首先要了解公司的內(nèi)部情況 以下幾點是最基本要了解的: 1、知道公司有多少錢、多少資產(chǎn)、多少債務(wù); 2、知道公司的成本特點,即業(yè)務(wù)范圍及產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)容; 3、知道公司各個部門的分工及職能; 4、對前任留下的工作交接內(nèi)容仔細(xì)比對,查漏補(bǔ)缺,發(fā)現(xiàn)潛在的問題。 溫馨提示:上一任的會計工作有問題,雖然和接手的會計關(guān)系不大,但會很煩, 畢竟亂攤子只能由你來收拾~所以還是要重視的~ 二、處理亂賬 如果公司真的有遺留亂賬,那么首先我們就要進(jìn)行梳理??梢酝ㄟ^前任交接時的 清單、賬目存檔等資料進(jìn)行核查,具體處理步驟如圖: 三、開始建立新賬 亂賬處理后,就要開始建立新賬了。建立新賬套,是為了后面的核算更加清楚, 也為了跟原先的亂賬區(qū)分開來。 一般,我們可以從這兩個方面入手: 第一步、以亂賬處理后形成的各項表格,新建作為建賬的基礎(chǔ)。根據(jù)公司的情況, 選擇合適的會計準(zhǔn)則,補(bǔ)充完整相關(guān)的科目期初余額,這樣建賬就完成了。 流程如下: 1、收集原始憑證,開業(yè)至今所有業(yè)務(wù)票據(jù)。 2、整理這些憑證,審核無誤后填制記賬憑證。 3、啟用賬本,一般是這幾本:總賬、往來賬、費(fèi)用帳、現(xiàn)金日記賬、銀行日記 賬。 4、根據(jù)會計憑證登記賬本。 5、編制財務(wù)報表。 6、定期申報。 第二步、進(jìn)行制度建設(shè) 建立新賬后,需要公司各個部門的配合,才能夠保證新賬的秩序。不然時間一久, 還是會變成亂賬。 所以,我們要進(jìn)行公司資金的管控、財務(wù)報銷審批權(quán)限等方面的建立,方便公司 財務(wù)運(yùn)作,有規(guī)可循。 四、會計建賬需要的憑據(jù) 發(fā)票; 外企業(yè)開具的收據(jù); 財政非稅收入專用收據(jù); 中國人民解放軍或武警部隊的財務(wù)專用收據(jù); 醫(yī)院、學(xué)校等使用的專用收據(jù),捐贈收據(jù)等; 企業(yè)內(nèi)部自己的工資表、獎勵單、付款單、收款收據(jù)、成本核算資料、實物發(fā)放 資料等; 銀行、郵政、鐵路等部門收費(fèi)憑據(jù)等; 資產(chǎn)被盜報警資料、法院裁定(判決、調(diào)解書)等。 五、特殊情況 在一些特殊情況,會計人員可能會遇到?jīng)]有期初數(shù)據(jù),那么應(yīng)該如何建賬呢?可 以從以下幾點入手: 1、現(xiàn)金、銀行存款科目余額,可以根據(jù)原有的出納賬數(shù)據(jù),取出期初數(shù)來記賬; 2、固定資產(chǎn)、存貨項目等,都要進(jìn)行一次盤點,而期初數(shù)就是根據(jù)盤點情況, 結(jié)合當(dāng)年的購銷情況計算得出。 3、往來賬項目,需要根據(jù)購銷合同、收支臺賬、業(yè)務(wù)人員的表述等,整理出大 概的期初數(shù)據(jù),畢竟這部分難免會遺漏一些資料; 4、編制試算平衡表,資產(chǎn)數(shù)和負(fù)債數(shù)的差額,就是所有者權(quán)益; 5、所有者權(quán)益減去股東初始投資的數(shù)額,就是公司的未分配利潤。這樣,大概 的期初數(shù)據(jù)就建立起來了。 6、然后我們再根據(jù)期初數(shù)據(jù)進(jìn)行建賬。
?閱讀? 2029
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行政事業(yè)單位從行政賬轉(zhuǎn)錢到工會賬戶,請問行政賬這邊怎么做賬?
樸老師
??|
提問時間:10/25 09:15
#事業(yè)單位#
行政事業(yè)單位從行政賬轉(zhuǎn)錢到工會賬戶,行政賬這邊的賬務(wù)處理如下: 一、如果是撥繳工會經(jīng)費(fèi) 計提工會經(jīng)費(fèi)時: 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工會經(jīng)費(fèi) 向工會賬戶轉(zhuǎn)款時: 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 二、如果是對工會的專項補(bǔ)助等其他情況 借:對附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用(或其他相關(guān)科目) 貸:銀行存款
?閱讀? 2029
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請問要如何做出政府會計分錄和財務(wù)會計分錄 某行政單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)以實撥資金方式收到財政部門撥款 850 000 元 (2)通過國庫集中支付方式支付會議費(fèi) 35 000元。 (3)收到上級政府財政部門拔來的專項經(jīng)費(fèi) 500 000 元,款項已存入銀行。(4)年末,財政部門批準(zhǔn)的本年度預(yù)算指標(biāo)數(shù)大于當(dāng)年實際支付數(shù)的差額中允許結(jié)轉(zhuǎn)使用的金額為 135 000元。 某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)通過國庫集中支付方式支付專業(yè)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)費(fèi) 800 000元。 (2)收到上級政府財政部門拔來的專項經(jīng)費(fèi)(非科研經(jīng)費(fèi))2000000元, 款項已存入銀行。 請問要如何做出政府會計分錄和財務(wù)會計分錄
樸老師
??|
提問時間:05/21 10:38
#事業(yè)單位#
行政單位 1.以實撥資金方式收到財政部門撥款 850,000 元 預(yù)算會計分錄: 借:資金結(jié)存 850,000 貸:財政撥款預(yù)算收入 850,000 財務(wù)會計分錄: 借:銀行存款 850,000 貸:財政撥款收入 850,000 1.通過國庫集中支付方式支付會議費(fèi) 35,000元 預(yù)算會計分錄: 借:事業(yè)支出 35,000 貸:資金結(jié)存 35,000 財務(wù)會計分錄: (如果國庫集中支付是財政直接支付) 借:事業(yè)支出 35,000 貸:財政撥款收入 35,000 (如果國庫集中支付是財政授權(quán)支付) 借:事業(yè)支出 35,000 貸:零余額賬戶用款額度 35,000 1.收到上級政府財政部門拔來的專項經(jīng)費(fèi) 500,000 元,款項已存入銀行 預(yù)算會計分錄: 借:資金結(jié)存 500,000 貸:專項預(yù)算收入 500,000 財務(wù)會計分錄: 借:銀行存款 500,000 貸:專項應(yīng)付款 500,000 1.年末,財政部門批準(zhǔn)的本年度預(yù)算指標(biāo)數(shù)大于當(dāng)年實際支付數(shù)的差額中允許結(jié)轉(zhuǎn)使用的金額為 135,000元 預(yù)算會計分錄: 借:財政應(yīng)返還額度 135,000 貸:財政撥款預(yù)算收入 135,000 財務(wù)會計分錄(通常不涉及財務(wù)會計分錄,因為這是預(yù)算層面的調(diào)整) 事業(yè)單位 1.通過國庫集中支付方式支付專業(yè)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)費(fèi) 800,000元 預(yù)算會計分錄: 借:事業(yè)支出 800,000 貸:資金結(jié)存 800,000 財務(wù)會計分錄(與行政單位類似) 1.收到上級政府財政部門拔來的專項經(jīng)費(fèi)(非科研經(jīng)費(fèi)) 2,000,000元,款項已存入銀行 預(yù)算會計分錄: 借:資金結(jié)存 2,000,000 貸:專項預(yù)算收入 2,000,000 財務(wù)會計分錄: 借:銀行存款 2,000,000 貸:專項應(yīng)付款 2,000,000
?閱讀? 2028
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資料:某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)經(jīng)批準(zhǔn)對外出售一項固定資產(chǎn),該項固定資產(chǎn)的賬面余額為45000元,已計提折舊 33000元,賬面價值為12000元。所得價款15500元存入銀行,稅費(fèi)3000元以銀行存 款支付,按照規(guī)定,處置凈收入應(yīng)當(dāng)上繳財政國庫。 (2)以銀行存款將取得的固定資產(chǎn)處置凈收入12500元上繳財政國庫。 (3)在開展業(yè)務(wù)活動中收到一筆應(yīng)繳財政專戶的事業(yè)收入66300元,款項已存入開戶銀行。 (4)將收到的應(yīng)繳財政專戶的事業(yè)收入66300元上繳財政專戶。 要求根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。會計分錄分財務(wù)會計和預(yù)算會計
樸老師
??|
提問時間:04/15 16:09
#事業(yè)單位#
(1)經(jīng)批準(zhǔn)對外出售一項固定資產(chǎn) 財務(wù)會計分錄: 借:銀行存款 15,500 累計折舊 33,000 資產(chǎn)處置損益 3,000 貸:固定資產(chǎn) 45,000 應(yīng)繳財政款 12,500 預(yù)算會計分錄(因資金不涉及財政撥款,預(yù)算會計不做處理): (此處不涉及預(yù)算會計分錄,因為資金流動沒有涉及財政撥款或預(yù)算內(nèi)資金) (2)以銀行存款將取得的固定資產(chǎn)處置凈收入上繳財政國庫 財務(wù)會計分錄: 借:應(yīng)繳財政款 12,500 貸:銀行存款 12,500 預(yù)算會計分錄: (不涉及預(yù)算會計分錄,因為該款項屬于應(yīng)繳財政款,不形成預(yù)算收入) (3)收到應(yīng)繳財政專戶的事業(yè)收入 財務(wù)會計分錄: 借:銀行存款 66,300 貸:應(yīng)繳財政專戶款 66,300 預(yù)算會計分錄: (不涉及預(yù)算會計分錄,因為該款項屬于應(yīng)繳財政專戶款,不形成預(yù)算收入) (4)將收到的應(yīng)繳財政專戶的事業(yè)收入上繳財政專戶 財務(wù)會計分錄: 借:應(yīng)繳財政專戶款 66,300 貸:銀行存款 66,300 預(yù)算會計分錄: (不涉及預(yù)算會計分錄,因為該款項屬于應(yīng)繳財政專戶款,不形成預(yù)算收入)
?閱讀? 2027
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老師,我現(xiàn)在是在公安局工作,想問您三個問題: 1.單位購買了一項固定資產(chǎn),還有稅,月底入資產(chǎn)的時候,稅要加到固定資產(chǎn)里嗎? 2.假如單位購買了一批警用設(shè)備,有單警裝備、執(zhí)法記錄儀、手銬等,單警裝備執(zhí)法記錄儀單價都超1000了,肯定要入固定資產(chǎn)的,但是手銬單價很小,請問這種情況下手銬還入固定資產(chǎn)嗎,還是說和同時購買的一起入固定資產(chǎn)就可以了? 3.單位購買了設(shè)備同時還需要購買軟件才可以使用,這時候軟件是跟隨設(shè)備一起入固定資產(chǎn)?還是設(shè)備入固定資產(chǎn),軟件入無形資產(chǎn)?還是說設(shè)備軟件一起入固定資產(chǎn),只需要分開計入資產(chǎn)帳就可以呢? 問題比較多,感謝老師了。
棉被老師
??|
提問時間:01/31 16:33
#事業(yè)單位#
你好 1.單位購買了一項固定資產(chǎn),還有稅,月底入資產(chǎn)的時候,稅不要加到固定資產(chǎn)里的
?閱讀? 2027
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事業(yè)單位職工結(jié)婚禮品費(fèi)用記哪個科目,能記慰問金嗎
易 老師
??|
提問時間:02/03 17:36
#事業(yè)單位#
...
?閱讀? 2026
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老師資產(chǎn)盤活率,實際盤活資產(chǎn)賬面價值和單位冬眠賬面價值是啥意思?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/19 16:39
#事業(yè)單位#
您好,在企業(yè)資產(chǎn)管理中,“資產(chǎn)盤活率”、“實際盤活資產(chǎn)賬面價值”和“單位冬眠賬面價值”是評估企業(yè)資產(chǎn)利用效率的關(guān)鍵指標(biāo)。以下是對這三個概念的解釋: 資產(chǎn)盤活率:資產(chǎn)盤活率是一個衡量企業(yè)資產(chǎn)利用效率的重要指標(biāo)。它反映了企業(yè)通過經(jīng)營手段使不活躍或低效資產(chǎn)恢復(fù)到有效使用狀態(tài)的能力。計算盤活率的公式為:盤活率 = (盤活資產(chǎn)價值 / 總資產(chǎn)價值)× 100%。這個比率越高,說明企業(yè)在提高資產(chǎn)使用效率方面的能力越強(qiáng)。例如,如果一家企業(yè)在一年內(nèi)將1000萬元的不活躍資產(chǎn)通過多種手段盤活,使得這些資產(chǎn)增加了500萬元的價值,而該企業(yè)總資產(chǎn)為1億元,則該企業(yè)的盤活率為5%。 實際盤活資產(chǎn)賬面價值:實際盤活資產(chǎn)賬面價值指的是在特定時間內(nèi),企業(yè)通過出售、重組、租賃等方式,使得原本不活躍或低效的資產(chǎn)恢復(fù)價值所增加的金額。這包括不良資產(chǎn)的變現(xiàn)、閑置資產(chǎn)的出租等。這個價值的確定是計算資產(chǎn)盤活率的基礎(chǔ)。 單位冬眠賬面價值:單位冬眠賬面價值可能是指單位時間內(nèi)處于非活躍狀態(tài)的資產(chǎn)的賬面價值。這個概念在搜索結(jié)果中沒有直接解釋,但根據(jù)字面意思,可以理解為在一定時期內(nèi),未被充分利用或處于休眠狀態(tài)的資產(chǎn)的賬面價值。這個價值可以作為計算資產(chǎn)盤活率時的一個參考因素,幫助企業(yè)了解哪些資產(chǎn)需要被激活或優(yōu)化。
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請問老師新政府會計制度下,事業(yè)單位以前年度做錯帳,誤將一種費(fèi)用計入另一個費(fèi)用,現(xiàn)在如何調(diào)整
樸老師
??|
提問時間:06/24 11:32
#事業(yè)單位#
在新政府會計制度下,事業(yè)單位發(fā)現(xiàn)以前年度做錯賬,誤將一種費(fèi)用計入另一種費(fèi)用,需要進(jìn)行調(diào)整。具體的調(diào)整方法如下: 1.紅字更正法:記賬憑證上科目錯了:先用紅字編同樣錯的憑證,再編制正確的憑證;記賬憑證上科目對的,方向?qū)Φ?,只是金額多記:更正用紅字更正法,按多記的金額用紅字編制一張與原記賬憑證應(yīng)借應(yīng)貸賬戶完全相同的記賬憑證,以沖銷多記的金額,并據(jù)以記賬。 2.補(bǔ)充登記法:記賬憑證上科目對的,方向?qū)Φ模皇墙痤~少記,用補(bǔ)充登記法,按少計的金額編制一張與原記賬憑證應(yīng)借應(yīng)貸賬戶完全相同的記賬憑證,以補(bǔ)充少計的金額,并據(jù)以記賬。 事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)在報表附注中披露按照估計價值入賬的固定資產(chǎn)、公共基礎(chǔ)設(shè)施的金額。同時,單位應(yīng)當(dāng)對暫估入賬的固定資產(chǎn)、公共基礎(chǔ)設(shè)施計提折舊(根據(jù)政府會計準(zhǔn)則制度規(guī)定無需計提折舊的除外),實際成本確定后不需調(diào)整原已計提的折舊額。 如果涉及跨年錯賬更正,還需要考慮以前年度盈余調(diào)整等科目。
?閱讀? 2022
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老師這兩張原始憑證怎么粘貼?整個邊粘貼在一起還是就粘貼一個角?
王 老師
??|
提問時間:01/26 10:47
#事業(yè)單位#
你好,粘貼上半部分就可以,裝訂好后容易折疊和查看。
?閱讀? 2022
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企業(yè)發(fā)生餐費(fèi)。 購買辦公用品。買汽車需要繳納印花稅嗎。購買一些零星小開支不簽合同的需要交印花稅嗎
鄒老師
??|
提問時間:10/09 11:22
#事業(yè)單位#
你好 發(fā)生餐費(fèi),不需要繳納印花稅 購買辦公用品,買汽車,都是需要繳納印花稅的 購買一些零星小開支,具體是什么支出呢
?閱讀? 2021
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房地產(chǎn)企業(yè)在做土增稅清算的時候,普通住宅、非普通住宅、車庫門市等要分別計算繳納土增稅嗎?可不可以把非普通住宅、車庫門市合并到一起計算繳納土增稅?普通住宅和非普通住宅按多少面積區(qū)分?
木木老師
??|
提問時間:08/20 13:53
#事業(yè)單位#
1,是呢 2,他是這樣的,因為你不同的那個銷售的品種,它的銷售單價是不一樣的,還有就是你在算出那個扣除成本的時候,是按照可售面積來分?jǐn)偟模哉f這里一般是分別計算的。 3,這個按你的可售面積來進(jìn)行區(qū)分。
?閱讀? 2021
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老師,請問從零余額賬戶轉(zhuǎn)一筆土地復(fù)墾保證金到另一個專用賬戶(戶名相同,到期這次錢轉(zhuǎn)回給財政),財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么入賬哦?
CC橙老師
??|
提問時間:05/06 20:47
#事業(yè)單位#
你好,應(yīng)繳財政款預(yù)算會計不做分錄的 財務(wù)會計借:應(yīng)繳財政款 貸:零余額賬戶用款額度
?閱讀? 2021
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老師好,收入預(yù)算,比上年數(shù)增加或減少百分比怎么算
悠然老師01
??|
提問時間:08/24 15:24
#事業(yè)單位#
學(xué)員你好,當(dāng)年的(收入預(yù)算額-上年)/上年
?閱讀? 2020
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部門決算分析報告,下圖標(biāo)顏色的數(shù)據(jù)是以年初預(yù)算數(shù)為準(zhǔn),還是以全年預(yù)算數(shù)為準(zhǔn)。全年預(yù)算數(shù)包括調(diào)整金額。
金金老師
??|
提問時間:01/24 21:30
#事業(yè)單位#
您好,這個的話是屬于全年預(yù)算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)的
?閱讀? 2019
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老板要求利潤表已收已付后的利潤,不看應(yīng)收應(yīng)付的利潤,應(yīng)該怎樣做?
波德老師
??|
提問時間:09/19 22:03
#事業(yè)單位#
你好,根據(jù)老板的意思,他要看現(xiàn)金流量表
?閱讀? 2019
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有關(guān)事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余使用問題。請教對一體化系統(tǒng)熟悉的老師
樸老師
??|
提問時間:01/26 12:02
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 你這個提問的時候得加上你是哪個省份的哦
?閱讀? 2019
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老師,請問我們個人繳納的城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和單位繳納的五險,社保,醫(yī)保,是沖突的嗎?今天我聽到有人說,單位交了社保醫(yī)保保就不用交個人城鎮(zhèn)居民醫(yī)保了?是嗎?
立峰老師
??|
提問時間:12/06 20:18
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 是的,親,一個人只能交一個社保。如果交職工醫(yī)保就不再交居民醫(yī)保了
?閱讀? 2018
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