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老師,我們加計(jì)抵減,按10%,如果是100元,那他的附加稅1.2元的附加稅也給退嗎?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:05/26 08:42
#稅務(wù)#
您好 是的 對應(yīng)的城建稅 附加稅也應(yīng)該要退回或者留后面抵減
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老師 計(jì)提年終獎20萬 ,4月實(shí)際發(fā)的18萬,納稅調(diào)增2萬 ,那如果發(fā)了25萬 ,比計(jì)提的多, 是不是可以調(diào)減5萬?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:05/27 09:03
#稅務(wù)#
你好,是的,是這樣的
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六稅兩費(fèi)最早是從什么時(shí)候開始減半的
黃陸壹老師
??|
提問時(shí)間:05/22 00:08
#稅務(wù)#
六稅兩費(fèi)減半征收政策最早是從2019年1月1日開始的。
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某大學(xué)引進(jìn)博士會發(fā)放30萬(稅前)的安家費(fèi),學(xué)校給了兩種可供選擇的方案:(1)一次性領(lǐng)取全部30萬(稅前);(2)一次領(lǐng)取一個(gè)固定金額,剩余的在12個(gè)月平攤。請幫一個(gè)月收入為1.1萬元的博士做出上述選擇,即應(yīng)選擇方案(1)?還是方案(2)?注:安家費(fèi)以年終一次性獎金計(jì)算繳納個(gè)人所得稅,但每年只可以采用一次。(稅率請查表)
冉老師
??|
提問時(shí)間:09/24 16:06
#稅務(wù)#
1.300000安家費(fèi)一次性獎勵(lì)個(gè)稅=300000*0.2-1410=58590 工資應(yīng)納稅=(11000*12-60000)*0.1-2520=3580 合計(jì)=3580%2b58590=62170 2. 144000安家費(fèi)一次性獎勵(lì)個(gè)稅=144000*0.1-210=14190 156000并入工資全年個(gè)數(shù)=(156000%2b11000*12-60000)*0.2-16920=26480 合計(jì)26480%2b14190=40670
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老師,這個(gè)大病互助,一年員工交一次承擔(dān)六十元,可以個(gè)稅稅前扣除嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:05/24 09:30
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是可以稅前扣除的。
?閱讀? 15023
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@郭子老師您好,接前面的問題:個(gè)人為他人提供雕刻的同時(shí)自己也提供了原材料如石料,那么獲得的收入該按什么所得繳納個(gè)稅呢?我看到前面的意思,感覺不像是勞務(wù)報(bào)酬所得。 謝謝老師!
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/16 00:23
#稅務(wù)#
你好 貨物的按照生產(chǎn)經(jīng)營所得1%左右
?閱讀? 15011
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老師,請問下,11月票2月份開來了,可以貼在2月后面嗎?22年的hui suan有影響沒有?還要不要調(diào)呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/05 09:26
#稅務(wù)#
如果你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則可以做到二月份的損益類科目。
?閱讀? 15011
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這個(gè)平均價(jià)怎么確定?
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/30 11:36
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,一般會給一個(gè)市場的平均價(jià)格的,這個(gè)是結(jié)合市場各個(gè)公司計(jì)算的
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企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么計(jì)算 稅務(wù)局允許的稅負(fù)率是多少
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/22 14:40
#稅務(wù)#
增值稅稅負(fù)=繳納的增值稅/不含稅收入 所得稅稅負(fù)=繳納的所得稅/不含稅收入 不同行業(yè)稅負(fù)要求不一樣的,每個(gè)地市稅負(fù)都不同,直接咨詢當(dāng)?shù)囟惥?2366
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收到了發(fā)票,但是對方提供的不是發(fā)票上的銀行帳戶,而是一個(gè)法人的個(gè)人卡號,能不能打錢去那個(gè)個(gè)人卡呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/22 09:35
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 他們是個(gè)體戶嗎
?閱讀? 14916
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老師請問,我們自建的大樓,開商超,對外出租鋪位,我們交房產(chǎn)原值的房產(chǎn)稅,還是否需要額外交租金房產(chǎn)稅?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/06 11:56
#稅務(wù)#
是的,需要額外交租金房產(chǎn)稅
?閱讀? 14865
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老師,出口貨物,假如從工廠到裝運(yùn)港的運(yùn)輸由買方負(fù)責(zé),運(yùn)費(fèi)由買方直接支付給運(yùn)輸公司,那么賣方出口貨物的完稅價(jià)格包括買方支付給運(yùn)輸公司的運(yùn)費(fèi)嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:03/05 16:42
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是包括的,包括
?閱讀? 14861
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解釋公司研發(fā)人員工資占研發(fā)費(fèi)用較高的原因有什么
嬋老師
??|
提問時(shí)間:06/07 09:11
#稅務(wù)#
研發(fā)人員工資占研發(fā)費(fèi)用較高的原因主要有以下幾個(gè)方面 人才需求:高質(zhì)量的研發(fā)項(xiàng)目需要具備專業(yè)的技術(shù)人員和研發(fā)團(tuán)隊(duì)來完成。吸引、培養(yǎng)和留住優(yōu)秀的人才需要進(jìn)行有效的招聘、培訓(xùn)和提供有競爭力的薪酬福利,這些費(fèi)用會構(gòu)成人工成本的一部分。 研發(fā)人員工資薪酬偏高:研發(fā)工作需要高素質(zhì)的研發(fā)人員,他們的薪酬一般都高于其他職位。此外,研發(fā)團(tuán)隊(duì)還需要進(jìn)行培訓(xùn)和培養(yǎng),以不斷提高他們的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力,這些都需要額外的費(fèi)用支持 研發(fā)周期:研發(fā)項(xiàng)目可能需要較長的時(shí)間才能完成,期間需要支付相應(yīng)的人工費(fèi)用。特別是對于復(fù)雜的技術(shù)項(xiàng)目或跨學(xué)科的研發(fā)團(tuán)隊(duì),人工成本會相對較高。 競爭壓力:為了在市場上保持競爭優(yōu)勢,企業(yè)需要增加研發(fā)投入以推動創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。在競爭激烈的行業(yè)中,為了吸引頂級人才和保持創(chuàng)新能力,企業(yè)需要承擔(dān)更多的人工成本。 福利及待遇:為了留住和激勵(lì)優(yōu)秀的研發(fā)人員,企業(yè)通常需要提供較高的薪酬水平和各種福利待遇,如獎金、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、職業(yè)發(fā)展機(jī)會等。這些額外的費(fèi)用也增加了人工成本。 研發(fā)設(shè)備和工具:進(jìn)行研發(fā)工作通常需要使用各種先進(jìn)的設(shè)備、工具和軟件,這些費(fèi)用需要計(jì)入人工成本中。 勞動法規(guī):不同國家和地區(qū)可能存在勞動法規(guī)定的最低工資、加班費(fèi)以及社會保險(xiǎn)等費(fèi)用。企業(yè)需要遵守相關(guān)法規(guī)并支付相應(yīng)的人工費(fèi)用。
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25題,抵償債務(wù)不視同銷售?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:08/06 15:31
#稅務(wù)#
您好,自建的屋子,這個(gè)屋子沒有視同銷售
?閱讀? 14769
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轉(zhuǎn)讓特許權(quán)與提供特許權(quán),獲得的收入分別按什么項(xiàng)目繳納個(gè)稅?謝謝老師!
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:08/27 17:17
#稅務(wù)#
您好,轉(zhuǎn)讓的話,是財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,提供的是特許權(quán)使用費(fèi)
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金稅盤410001命令參數(shù)錯(cuò)誤怎么辦
王超老師
??|
提問時(shí)間:02/27 14:27
#稅務(wù)#
...
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戰(zhàn)略管理學(xué)科的成立階段 A 古典理論發(fā)展階段 B 理論萌芽的早期階段 C 競爭的理論發(fā)展階段 D 復(fù)雜動態(tài)理論發(fā)展階段 請問是選哪一個(gè)選項(xiàng)
胡芳芳老師
??|
提問時(shí)間:03/05 22:22
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,應(yīng)該選擇的是c選項(xiàng)
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為什么這個(gè)不算消費(fèi)稅呢?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:08/27 20:36
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)散裝的不再消費(fèi)稅的范圍
?閱讀? 14754
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一、購買的有產(chǎn)權(quán)證的車位,用途:專門用于單位員工停車使用的情況下; 1.分錄: 借 固定資產(chǎn) -車位 貸:銀行存款 2.次月計(jì)提折舊(年限20年) 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 累計(jì)折舊 3.如果購買的是地下停車位,每年還需要繳納房產(chǎn)稅。請問老師,如果取得的是專票,是把進(jìn)項(xiàng)稅的金額并入固定資產(chǎn)原值,還是說不含進(jìn)項(xiàng)稅的金額作為固定資產(chǎn)的原價(jià),進(jìn)項(xiàng)稅不用勾選就成。
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:06/07 11:15
#稅務(wù)#
您好 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸: 累計(jì)折舊 要通過應(yīng)付職工薪酬科目核算哈 取得的是專票,是把進(jìn)項(xiàng)稅的金額并入固定資產(chǎn)原值 進(jìn)項(xiàng)稅額勾選不抵扣操作
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稅款追征期,是3年還是5年。什么情況適用3年,什么情況適用5年,能否舉例說明
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/01 09:10
#稅務(wù)#
因稅務(wù)機(jī)關(guān)的責(zé)任,導(dǎo)致企業(yè)少繳稅 根據(jù)我國的法律規(guī)定,如果納稅人少繳稅款是稅務(wù)機(jī)關(guān)的責(zé)任(稅務(wù)機(jī)關(guān)適用的稅收法律、行政法規(guī)不當(dāng),或者執(zhí)法行為違法),那么稅務(wù)機(jī)關(guān)在查清后可以在三年內(nèi)要求納稅人補(bǔ)繳稅款,且不加收滯納金;超過三年后,稅務(wù)機(jī)關(guān)不得追征。 納稅人計(jì)算錯(cuò)誤 納稅人計(jì)算錯(cuò)誤,指的是納稅人并非故意使用了錯(cuò)誤的計(jì)算公式或者出現(xiàn)筆誤。納稅人在申報(bào)納稅時(shí),如果因?yàn)橛?jì)算錯(cuò)誤等失誤少繳或者未繳稅款,三年內(nèi)稅務(wù)機(jī)關(guān)可以追征;如果遇到特殊情況(比如說納稅人因計(jì)算錯(cuò)誤,涉及稅款數(shù)額在10萬元以上的),追征期可以延長到五年。 偷稅、抗稅、騙稅 對于明確偷稅、抗稅、騙稅等違法行為的企業(yè),稅務(wù)機(jī)關(guān)是可以無限期追征的。 此外,企業(yè)欠繳稅費(fèi)的情況,可以分成兩種:一種是企業(yè)申報(bào)了稅款,但是并未繳納,從而形成欠款;另一種是企業(yè)沒有申報(bào),而是經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查、評估或者稅務(wù)稽查之后,查出企業(yè)存在欠繳稅款的情況。 對于欠繳稅款的企業(yè),直到繳清欠款之前,稅務(wù)機(jī)關(guān)對其都擁有無限期追征的權(quán)利。 納稅人不申報(bào)也不納稅的情況,除了會被稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳稅款之外,還會被處以滯納金和罰款(罰款金額在欠款的50%左右)。因?yàn)槠髽I(yè)欠繳稅款不屬于偷稅、抗稅或者騙稅的情況,所以不會被無限期追征,一般追征期為三年,遇到特殊情況,追征期會被延長到五年。 如何確定稅款追征期的截止日 目前常見的觀點(diǎn)有三種:送達(dá)《稅務(wù)檢查通知書》的當(dāng)日,追征期截止;《稅務(wù)稽查工作底稿》簽字的當(dāng)日,追征期截止;送達(dá)《稅務(wù)處理決定書》的當(dāng)日,追征期截止。
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應(yīng)收帳款21年期初還有數(shù)據(jù),他賬齡是屬于幾年。一到二年還是三年以上
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:03/03 15:16
#稅務(wù)#
你好,需要看期初數(shù)是有哪些時(shí)間的應(yīng)收賬款構(gòu)成,才知道賬齡是屬于幾年的
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你好老師,我剛才做的這個(gè)題,他說的是2022年的是用3%的增值稅的稅率免稅,這個(gè)啥意思,我看到教科書上寫的是不超15萬的每月才免稅的嗎?他這個(gè)我有點(diǎn)理解不到。
冉老師
??|
提問時(shí)間:08/27 17:49
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,2022年這個(gè)是老政策,老政策的確是免稅的 現(xiàn)在是每個(gè)月限額免稅的,超過限額交稅的
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老師您好 個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候 工資的請假扣除之類的 可以填到其他扣除里面嗎 備注請假
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 12:40
#稅務(wù)#
你好,不要填寫,你直接按照請假之后的來申報(bào)個(gè)稅。
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公司員工租房費(fèi)用,單位給報(bào)銷,在單位角度,租房費(fèi)用還繳個(gè)稅么?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/06 13:16
#稅務(wù)#
你好,能分?jǐn)偟矫總€(gè)人的,需要交個(gè)稅。
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公司注冊資本5000萬元,實(shí)繳200萬元,如果減資4500萬元,股東不從公司拿錢,需要繳個(gè)稅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 07:05
#稅務(wù)#
單位盈利的需要交 不盈利的不交
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老師,紅框里的數(shù)據(jù)是怎么算的,我算了好幾遍都算不對
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 15:36
#稅務(wù)#
免抵退稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當(dāng)期免抵退稅額抵減額。 當(dāng)期免抵退稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×出口貨物退稅率
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目前增值稅附加稅還是減半征收的吧,實(shí)際稅率是增值稅額的6%?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 13:31
#稅務(wù)#
你好!是的。是減半的了。 是的。
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您好,請問對方給我們開的專票一直沒有作廢,我們是否要自己作廢,不作廢的話有沒有影響 謝謝
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/07 17:17
#稅務(wù)#
收票方是無法作廢的
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老師,律所團(tuán)體會費(fèi)跟個(gè)人會費(fèi)怎么做賬
東老師
??|
提問時(shí)間:06/07 15:44
#稅務(wù)#
您好,您是什么企業(yè)呢?
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購買電腦攤銷是記當(dāng)月還是下個(gè)月攤銷
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:43
#稅務(wù)#
是次月開始計(jì)提折舊
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