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資料:某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經濟業(yè)務, (1)購入一項不需要安裝的固定資產,確定的成本為52000元,增值稅額合計為8840元,其中,當月已認證的可抵扣增值稅額為4840元,當月未認證的可抵扣增值稅額為4000元,全部款項已通過銀行存款支付,固定資產驗收合格并投入使用。 (2)出租房屋,取得租金收入80000元,按規(guī)定該收入不上繳財政。按規(guī)定計算確定的增值稅銷項稅額為8800元,款項尚未收到。 (3)以銀行存款交納當月的應交增值稅2500元。 (4)月末,轉出當月應交未交的增值稅3960元 要求:根據以上經濟業(yè)務,為該事業(yè)單位編制有關的會計分錄。
樸老師
??|
提問時間:04/15 16:07
#事業(yè)單位#
同學你好 預算會計分錄和財務會計分錄都寫嗎
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老師好,如果現在有關單位來查一所私立學校的監(jiān)事會相關材料,從最開始設立開始準備,那需要準備些什么呢?
黃陸壹老師
??|
提問時間:04/27 19:32
#事業(yè)單位#
同學好 首先,是監(jiān)事會設立的相關文件,包括設立監(jiān)事會的決議、監(jiān)事會章程或規(guī)定等。這些文件應明確監(jiān)事會的職責、權力、人員構成及選舉方式等。 其次,是關于監(jiān)事會成員的任命和選舉的相關文件。包括監(jiān)事成員的名單、任命書或選舉記錄,以及他們各自的簡歷和資格證明。如果監(jiān)事成員有所變動,那么相應的變動記錄也應準備好。 然后,就是監(jiān)事會運作的記錄。包括歷次會議的記錄,比如會議通知、會議議程、會議紀要以及出席和表決情況等。這些記錄應詳細反映監(jiān)事會的工作內容和決策過程。 此外,監(jiān)事會履行職責的相關文件也是必不可少的。比如監(jiān)事會對于學校財務狀況的審查報告、對董事會和校長業(yè)務執(zhí)行情況的監(jiān)督報告,以及對教職工和學生權利保障情況的監(jiān)督報告等。 最后,別忘了準備一些其他相關的文件和資料,比如監(jiān)事會的工作計劃、工作總結,以及與監(jiān)事會工作相關的其他重要文件。 希望這些建議能幫到你,如果還有疑問或需要更具體的指導,可以向學校管理層或相關法務人員尋求幫助。
?閱讀? 1999
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水資源節(jié)約管理與保護預算科目,是包含哪些方面的支出
Yeelen老師
??|
提問時間:09/07 11:24
#事業(yè)單位#
同學你好,主要有:水資源費征收使用管理,水資源管理服務中心的運作,地方水務局的預算等與水資源管理、保護、節(jié)約和合理利用相關的各種支出,從水資源費的征收使用到相關管理服務中心和地方水務局的運作成本。
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序時賬應交增值稅-未交增值稅和增值稅納稅申報表不一致,是什么原因
文文老師
??|
提問時間:09/06 09:34
#事業(yè)單位#
或者賬務處理不對,或者申報表不對
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1.借:費用 貸:應付 2.借:應收 貸:費用 3.借:銀行 貸:應收 4.借:應付 貸:銀行 事業(yè)單位缺口資金需從別的單位申請,不讓做其他應付款不讓做收入,賬務這樣處理1-4可以嗎?特別是第2步。謝謝!
暖暖老師
??|
提問時間:09/05 08:57
#事業(yè)單位#
在事業(yè)單位中,這樣的賬務處理存在一定問題。 對于第 2 步“借:應收 貸:費用”,這種處理方式不太恰當。一般情況下,應收款項通常是由于銷售商品、提供勞務等經營活動產生的,而將費用沖減應收款沒有合理的業(yè)務依據。 如果事業(yè)單位缺口資金需從別的單位申請,且不讓做其他應付款和收入,可以考慮通過暫存款項或者專項資金等科目進行核算,但具體的處理方式需要結合實際情況和相關財務制度規(guī)定,與上級主管部門及財政部門溝通確定合適的賬務處理方法。
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老師外單位人員開的培訓費,我們代扣代繳個稅可以借:管理費用貸:其它應交稅費-個人所得稅,借:其它應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:09/30 12:57
#事業(yè)單位#
你好,你和培訓費一塊兒做,這個是給單位職工培訓的嗎?
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事業(yè)單位報廢的固定資產怎么下賬?
家權老師
??|
提問時間:09/03 16:04
#事業(yè)單位#
借:資產處置費用 累計折舊 貸:固定資產
?閱讀? 1998
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老師好,我想咨詢一下,3歲以下嬰幼兒專項附加扣除的,假如我在今年之前忘記填報了,我可以在明年綜合所得年度匯算申報的時候再進行處理扣除嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/15 15:46
#事業(yè)單位#
可以的,可以這么做的,匯算清繳之前補都可以。
?閱讀? 1998
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請問工會收取會員費,會員費的計算基數是哪幾項工資?
宋生老師
??|
提問時間:04/23 15:31
#事業(yè)單位#
你好!這個你按工資申報表上申報的就行 申報個稅的工資總額。
?閱讀? 1997
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房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅也是按月申報嗎,企業(yè)納稅申報表中是不是應該有這兩個稅
文文老師
??|
提問時間:09/06 09:49
#事業(yè)單位#
按稅局的核定,有月,季,還有次
?閱讀? 1997
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公司是執(zhí)行單位 ,執(zhí)行一場活動選手獎金,獎金可以打到公司里代發(fā)嗎?
小智老師
??|
提問時間:09/06 13:00
#事業(yè)單位#
公司執(zhí)行活動獎金發(fā)放,原則上應直接轉賬給個人。如需通過公司代發(fā),需確保符合稅法規(guī)定,避免合規(guī)風險。具體操作需咨詢法律及稅務專家。
?閱讀? 1996
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經批準出售一臺不需要的無形資產原價60,000元已攤銷50,000元,出售5000元,款項尚未收到
東老師
??|
提問時間:04/13 22:19
#事業(yè)單位#
借銀應收賬款5000 貸營業(yè)外收入5000 借累計攤銷 50000 貸無形資產60000
?閱讀? 1996
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如何用對公賬戶給天貓直通車充值,具體怎么操作
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/04 16:36
#事業(yè)單位#
借:預付賬款 貸:銀行存款
?閱讀? 1996
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工業(yè)制造業(yè)內賬會計,銷售13點貨物,100元稅費13元,主營業(yè)務收入113元,還是借:主營業(yè)務收入100元,應交稅費13
郭老師
??|
提問時間:02/03 01:51
#事業(yè)單位#
都可以 主要看你們自己要求 看你們是增值稅影響利潤吧 影響的話就選擇第一種 不影響選擇第二種
?閱讀? 1996
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余額調節(jié)表可以出納編制嗎
堂堂老師
??|
提問時間:08/31 13:53
#事業(yè)單位#
可以的,出納可以根據銀行對賬單和公司日記賬編制余額調節(jié)表,主要核對企業(yè)賬面余額與銀行實際余額差異,調整未達賬項。
?閱讀? 1995
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請問辭退員工要怎么賠償
廖君老師
??|
提問時間:09/08 08:06
#事業(yè)單位#
您好,按在公司服務年限來計算,每年賠一個月工資 經濟補償金的計算標準: 每滿一年支付一個月工資的標準向勞動者支付。 六個月以上不滿一年的,按一年計算;不滿六個月的,向勞動者支付半個月工資的經濟補償。 如果勞動者月工資高于用人單位所在直轄市、設區(qū)的市級人民政府公布的本地區(qū)上年度職工月平均工資三倍的,向其支付經濟補償的標準按職工月平均工資三倍的數額支付,向其支付經濟補償的年限最高不超過十二年。
?閱讀? 1995
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同一地方,對方公司給我們公司錢,要我們交電費,開的我們公司的電費發(fā)票,這個怎么處理?
小智老師
??|
提問時間:09/03 12:46
#事業(yè)單位#
收到對方公司支付的款項用于支付電費,直接用你們公司的發(fā)票去電力公司報銷即可。記得核對金額和發(fā)票信息無誤哦。
?閱讀? 1995
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老師,文化公司(就是影視公司)的會計,要應付財政審計,做預算,能講下大概的方向嗎,
嬋老師
??|
提問時間:09/02 09:19
#事業(yè)單位#
預算一般是根據以前年度為基礎,先編制個初始底稿,再根據貴公司今年的預計運營情況以及預計會發(fā)生的異常事項再在初始底稿的基礎上增減項。 目前最常用的預算編制方法是增量預算和零基預算。 增量預算法:以歷史期實際經濟活動及其預算為基礎,結合預算期經濟活動及相關影響因素的變動情況,通過調整歷史期經濟活動項目及金額形成預算的預算編制方法。優(yōu)點是編制工作量小,缺點是可能導致無效費用開支無法得到有效控制,使得不必要開支合理化,造成預算上的浪費。 零基預算法:以零為起點,從實際需要出發(fā)分析預算期經濟活動的合理性,經綜合平衡,形成預算的預算編制方法。優(yōu)點是不受歷史期經濟活動中的不合理因素影響,能夠靈活應對內外環(huán)境的變化,預算編制更貼近預算期企業(yè)經濟活動需要;有助于增加預算編制透明度,有利于進行預算控制。缺點是預算編制工作量較大、成本較高,預算編制的準確性受企業(yè)管理水平和相關數據標準準確性影響較大。
?閱讀? 1994
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制造業(yè)企業(yè)租廠房給其他公司,從租計征怎么做分錄,以及怎么計算?稅率是多少?
小智老師
??|
提問時間:09/03 21:16
#事業(yè)單位#
租廠房給其他公司,收入確認為租金收入。做分錄時借記銀行存款或應收賬款,貸記租金收入。稅率視地區(qū)而定,一般為增值稅6%。具體操作需結合當地稅法規(guī)定。
?閱讀? 1994
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老師,事業(yè)單位社保醫(yī)保公積金個人部分單獨收取存入基本戶,財務會計和預算會計怎么記賬?
大張老師
??|
提問時間:02/04 17:59
#事業(yè)單位#
你好,個人社保部分代扣進基本戶會計分錄 財務會計 借:財政撥款收入 。 貸:單位管理費用-代扣個人社保、公積金、職業(yè)年金等 預算會計 借:財政撥款預算收入, 貸:事業(yè)支出——社保等支出。
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事業(yè)單位可以幫退休人員付老年大學的學費嗎?
家權老師
??|
提問時間:02/20 09:40
#事業(yè)單位#
你好,這個要問當地的財政局是否有相關的文件,沒有文件規(guī)定就不能支付
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實繳與認繳怎么繳,繳那個比較好
言-老師
??|
提問時間:01/31 20:44
#事業(yè)單位#
你好!認繳就是你可以以后交錢,現在公司成立還沒有打到公司賬上,只要你后期存就可以, 實繳就是你要現在就要交到公司賬上,就是實際存到公司賬戶的錢
?閱讀? 1993
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老師,機關單位下設的單位沒有執(zhí)照嗎?這個怎么給他開票呢
小鎖老師
??|
提問時間:09/01 14:30
#事業(yè)單位#
您好,這個的話是有的啊,他們是單獨的主體啊,這個是
?閱讀? 1993
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請問老師新政府會計制度下,事業(yè)單位以前年度做錯帳,誤將一種費用計入另一個費用,現在如何調整
樸老師
??|
提問時間:06/24 11:32
#事業(yè)單位#
在新政府會計制度下,事業(yè)單位發(fā)現以前年度做錯賬,誤將一種費用計入另一種費用,需要進行調整。具體的調整方法如下: 1.紅字更正法:記賬憑證上科目錯了:先用紅字編同樣錯的憑證,再編制正確的憑證;記賬憑證上科目對的,方向對的,只是金額多記:更正用紅字更正法,按多記的金額用紅字編制一張與原記賬憑證應借應貸賬戶完全相同的記賬憑證,以沖銷多記的金額,并據以記賬。 2.補充登記法:記賬憑證上科目對的,方向對的,只是金額少記,用補充登記法,按少計的金額編制一張與原記賬憑證應借應貸賬戶完全相同的記賬憑證,以補充少計的金額,并據以記賬。 事業(yè)單位應當在報表附注中披露按照估計價值入賬的固定資產、公共基礎設施的金額。同時,單位應當對暫估入賬的固定資產、公共基礎設施計提折舊(根據政府會計準則制度規(guī)定無需計提折舊的除外),實際成本確定后不需調整原已計提的折舊額。 如果涉及跨年錯賬更正,還需要考慮以前年度盈余調整等科目。
?閱讀? 1992
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2018年8月27日到2019年1月26日提前支付了71,200,000.00元,也一并計入專項債中,專項債320,000,000.00元作為征遷項目本金,在2019年3月20日入賬200,000,000.00元,在2019年9月25日入賬120,000,000.00元,2022年1月27日財政收回專項債58,000,347.00元,2022年1月27日為專項債截止日,利率為3.8%,計算它利息收入以及利息支出
小小霞老師
??|
提問時間:11/23 17:17
#事業(yè)單位#
你好, 利息收入計算: 1. 2018年8月27日到2019年1月26日期間的利息收入: 利息 = 71,200,000.00元 * 3.8% * (1 + (1 + 3.8%)^(-1))^(5/12) - 71,200,000.00元 ≈ 3,077,333.33元 2. 2019年3月20日到2022年1月27日期間的利息收入: 利息 = (320,000,000.00元 - 71,200,000.00元 + 200,000,000.00元 + 120,000,000.00元 - 58,000,347.00元) * 3.8% * (1 + (1 + 3.8%)^(-1))^(34/12) - (320,000,000.00元 - 71,200,000.00元 + 200,000,000.00元 + 120,000,000.00元 - 58,000,347.00元) ≈ 35,021,912.50元 總利息收入 ≈ 3,077,333.33元 + 35,021,912.50元 ≈ 38,099,245.83元 利息支出計算: 1. 2018年8月27日到2019年1月26日期間的利息支出: 利息 = 71,200,000.00元 * 3.8% * (1 + (1 + 3.8%)^(-1))^(5/12) ≈ 3,077,333.33元 2. 2019年3月20日到2022年1月27日期間的利息支出: 利息 = (320,000,000.00元 - 71,200,000.00元 + 200,000,000.00元 + 120,000,000.00元) * 3.8% * (1 + (1 + 3.8%)^(-1))^(34/12) ≈ 35,021,912.50元 總利息支出 ≈ 3,077,333.33元 + 35,021,912.50元 ≈ 38,099,245.83元 綜上所述,該專項債的總利息收入為38,099,245.83元,總利息支出也為38,099,245.83元。
?閱讀? 1992
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政府會計制度當月購入的固定資產是當月計提當月減少的固定資產當月不計提是吧(教體局的賬)
家權老師
??|
提問時間:09/19 16:00
#事業(yè)單位#
是的,就是那樣子的哈
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內帳,工廠返利,7月份我們贈送了500元的飲料,8月份工廠返回貨款給我們,只可以抵貨款用,怎么樣做憑證?
耿老師
??|
提問時間:09/04 20:59
#事業(yè)單位#
你好,是你贈送了500元的飲料,工廠返給你這500元貨物嗎?贈送你怎么做的分錄?
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請問,公司老板有兩個公司、注冊資本都是100萬元,然后A公司100%投資B公司,然后老板是法人,他從自己賬戶轉300萬到A公司,然后又從A公司轉到300萬到B公司,要怎么入賬。
家權老師
??|
提問時間:09/03 14:51
#事業(yè)單位#
A公司 借:銀行存款 貸:實收資本 借;長期股權投資 貸:銀行存款 b公司 借:銀行存款 貸:實收資本
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7月份45000元掛了 其它應收款,8月做回周轉材料,憑證怎么樣做?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/04 22:05
#事業(yè)單位#
您好,把前面的做負數分錄,再做正確的
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中秋節(jié)發(fā)的庫存商品,做內帳能不能用業(yè)務成本出
家權老師
??|
提問時間:09/24 09:52
#事業(yè)單位#
內賬直接計入管理費用-福利費
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