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我這里是污水處理廠,平時購買的原材料20萬,設(shè)備維修的零件5萬元,維修費3萬元,電費2000.月末收到化工廠-甲30噸污水處理費15萬,收到化工廠-乙60噸污水處理費30萬,收到政府補貼33萬,老師給我做個完整分錄,
小碧老師
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提問時間:02/05 22:05
#事業(yè)單位#
你好同學(xué)!見下面分錄哦
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高?;饡?qū)W校捐贈固定資產(chǎn)等實務(wù),學(xué)校需要開收據(jù)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 09:29
#事業(yè)單位#
你好!是的,是要開的了
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老師,事業(yè)單位收財政代扣代繳款,做預(yù)算會計,付公積金的時候用的基本戶 基本戶付款跟財政無關(guān),就不考慮預(yù)算會計了吧?
棉被老師
??|
提問時間:01/30 09:25
#事業(yè)單位#
你好 這個是可以的哈
?閱讀? 1972
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開票信息地址電話欄只寫地址不寫電話可以嗎?
賈小田老師
??|
提問時間:10/16 09:30
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,開具專票的話四欄信息要填齊全的
?閱讀? 1971
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安裝扶手樓梯是屬于固定資產(chǎn)哪一類呢,現(xiàn)在在錄固定資產(chǎn)卡片
郭老師
??|
提問時間:09/26 17:16
#事業(yè)單位#
自己的房屋嗎?和你的房屋一塊做房屋
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老師麻煩問一下,這個營業(yè)收入是怎么算出來的,這個主營業(yè)務(wù)應(yīng)該記多少
小林老師
??|
提問時間:05/04 12:54
#事業(yè)單位#
你好,是根據(jù)對應(yīng)每筆銷售明細計算得出的。圖片是匯總數(shù)據(jù)
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在食堂收現(xiàn)金,每天十幾塊錢不確定,能不能一天只寫一張收據(jù),收據(jù)合計是整天的金額?
東老師
??|
提問時間:01/24 15:55
#事業(yè)單位#
您好,如果對方不要的話,你可以先只寫一張收的總金額
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老師好,一個公司有兩個股東占比是45和55,現(xiàn)在財務(wù)換人了,其中一個股東讓檢查下財務(wù)的內(nèi)部賬做的有沒有問題,請問該怎么做
廖君老師
??|
提問時間:08/30 21:01
#事業(yè)單位#
您好,主要查成本費用的發(fā)生是不是合理,各月占收入的比例是不是相對穩(wěn)定的,這個股東主要怕另一個股東在公司隨意報銷,您看下支付給另一個股東或他的關(guān)聯(lián)公司的款,
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1、事業(yè)單位根據(jù)體制安排和本年事業(yè)收入的數(shù)額,經(jīng)計算,本年應(yīng)上繳上級單位款項200000元。事業(yè)單位通過銀行轉(zhuǎn)賬上繳了款項。 2、年末,將“上繳上級支出”科目本年發(fā)生額200000元轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余” 寫出財務(wù)會計和預(yù)算會計的會計分錄
樸老師
??|
提問時間:04/29 16:56
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計的會計分錄 上繳上級單位款項 當(dāng)事業(yè)單位計算并確認(rèn)應(yīng)上繳上級單位的款項時: 借:上繳上級支出 200,000元 貸:銀行存款 200,000元 此分錄反映了事業(yè)單位通過銀行轉(zhuǎn)賬上繳給上級單位的款項,并同時增加了上繳上級支出。 年末將“上繳上級支出”轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余” 年末,事業(yè)單位需要將“上繳上級支出”科目本年發(fā)生額轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余”科目: 借:其他結(jié)余 200,000元 貸:上繳上級支出 200,000元 此分錄將本年的上繳上級支出從支出類科目轉(zhuǎn)移到結(jié)余類科目,以反映事業(yè)單位的年度財務(wù)結(jié)果。 預(yù)算會計的會計分錄 上繳上級單位款項 在預(yù)算會計中,上繳上級單位款項的記錄通常與財務(wù)會計相同,因為預(yù)算會計也關(guān)注資金的流動和支出: 借:上繳上級支出 200,000元 貸:資金結(jié)存/銀行存款 200,000元 這里,資金結(jié)存/銀行存款代表了預(yù)算資金的實際減少。 年末將“上繳上級支出”轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余” 在預(yù)算會計中,年末同樣需要將“上繳上級支出”科目本年發(fā)生額轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余”科目: 借:其他結(jié)余 200,000元 貸:上繳上級支出 200,000元
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該1月的電信費用,報銷人2月填報銷單,審批簽字都是2月。這種費用入幾月
郭老師
??|
提問時間:02/06 08:53
#事業(yè)單位#
你好,嚴(yán)格來說是在一月份做費用,然后二月份支付。
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老師我想問一下電氣檢測是走維修費還是委托業(yè)務(wù)合適
郭老師
??|
提問時間:09/04 08:13
#事業(yè)單位#
檢測不屬于維修 走檢測服務(wù)就可以 自己能做了不是
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學(xué)校的室外大型滑滑梯入了固定資產(chǎn),已經(jīng)計提完折舊,凈值為0。 現(xiàn)在對其進行改造,改造完畢費用共計8萬元,本月已支付6萬,剩余2萬未支付,如何進行賬務(wù)處理
宋生老師
??|
提問時間:09/04 11:58
#事業(yè)單位#
你好!這個你計入借長期待攤費用-滑滑梯,貸銀行存款6,應(yīng)付賬款2萬
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事業(yè)單位經(jīng)營收入和經(jīng)營預(yù)算收入 某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): 開展經(jīng)營活動實現(xiàn)一筆經(jīng)營收入13200元,款項尚未收到。數(shù)日后,收到了該項經(jīng)營收入 13200元,款項已存入開戶銀行。年末,“經(jīng)營收入”科目的本年發(fā)生額為86600元,將其 轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目;“經(jīng)營預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為91200元,將其轉(zhuǎn)入“經(jīng) 營結(jié)余”科目。暫不考慮增值稅業(yè)務(wù)。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。 分財務(wù)會計和預(yù)算會計
樸老師
??|
提問時間:04/22 14:17
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計分錄 1.開展經(jīng)營活動實現(xiàn)經(jīng)營收入,但款項尚未收到:借:應(yīng)收賬款 13,200貸:經(jīng)營收入 13,200 2.數(shù)日后收到經(jīng)營收入款項并存入銀行:借:銀行存款 13,200貸:應(yīng)收賬款 13,200 3.年末將“經(jīng)營收入”科目的本年發(fā)生額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目:借:經(jīng)營收入 86,600貸:本期盈余 86,600 預(yù)算會計分錄 1.開展經(jīng)營活動實現(xiàn)經(jīng)營預(yù)算收入(預(yù)算會計通常不記錄應(yīng)收賬款,而是直接記錄收入與現(xiàn)金流入):借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 13,200貸:經(jīng)營預(yù)算收入 13,200 2.數(shù)日后收到經(jīng)營收入款項(此步驟在預(yù)算會計中通常不再記錄,因為已在第一步中記錄了現(xiàn)金流入):(預(yù)算會計在此步驟無分錄) 3.年末將“經(jīng)營預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額轉(zhuǎn)入“經(jīng)營結(jié)余”科目:借:經(jīng)營預(yù)算收入 91,200貸:經(jīng)營結(jié)余 91,200
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老師幫我看看這個表填寫的是什么?這是個什么表?
梁波老師
??|
提問時間:01/26 08:42
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個是行政事業(yè)單位預(yù)算明細表
?閱讀? 1968
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經(jīng)批準(zhǔn)出售一臺不需要的無形資產(chǎn),原價60,000元,已攤銷50,000元,出售5000元,款項尚未收到。會計分錄
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 22:24
#事業(yè)單位#
您好,這個是沒有其他條件了吧
?閱讀? 1967
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工廠給工人上的五險一金,都是哪些,怎么做分錄,老師給寫個完整的分錄
明遠老師
??|
提問時間:02/05 05:08
#事業(yè)單位#
你好,五險一金,應(yīng)該是養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)等社保費及住房公積金。
?閱讀? 1966
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老師您好,環(huán)衛(wèi)購置垃圾車應(yīng)該入資本性支出(基礎(chǔ)建設(shè))辦公設(shè)備購置,還是資本性支出辦公設(shè)備購置
宋生老師
??|
提問時間:09/03 08:44
#事業(yè)單位#
你好,這建議用后面的就行了
?閱讀? 1965
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事業(yè)單位無償調(diào)出固定資產(chǎn)需要辦理什么手續(xù),怎么進行會計處理
宋生老師
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提問時間:11/28 11:16
#事業(yè)單位#
根據(jù)《事業(yè)單位會計準(zhǔn)則》和《事業(yè)單位會計制度》規(guī)定:行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)核算要通過“固定資金”科目,在反映固定資產(chǎn)增減變化的同時,相應(yīng)反映固定資金的增減變化。 無償撥入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:固定基金 無償撥出固定資產(chǎn) 借:固定基金 貸:固定資產(chǎn)
?閱讀? 1964
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開票差額驗算怎么算呢
艷子老師
??|
提問時間:02/04 16:28
#事業(yè)單位#
您好, 是哪方面的差額了
?閱讀? 1961
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您好,我正在收聽天津繼續(xù)教育《行政事業(yè)單位預(yù)算編制與執(zhí)行分析》中講到了事業(yè)單位預(yù)算調(diào)整的規(guī)定,我想了解一下,這個政策依據(jù),謝謝!
樸老師
??|
提問時間:03/21 14:51
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 你要了解什么
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我單位是購買服務(wù)單位,一直沒有資產(chǎn)系統(tǒng),2023年計提折舊發(fā)生錯誤,金額為1600元應(yīng)該按120月計提,我計提成35元/月,計提了6個月,現(xiàn)在需要在資產(chǎn)年報系統(tǒng)出入信息,按照系統(tǒng)無法算出這個數(shù),怎么處理呢。 如果錄系統(tǒng)前先更正折舊,按正確的錄入,2023年已經(jīng)結(jié)賬,賬務(wù)怎么處理
王曉曉老師
??|
提問時間:03/04 21:22
#事業(yè)單位#
你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是會計準(zhǔn)則
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退學(xué)生課后服務(wù)費可以計入其他收入用負(fù)數(shù)填嗎,之前收拾計入其他收入,退怎么入呢,其他收入可以用負(fù)數(shù)代表嗎
宋生老師
??|
提問時間:09/25 17:09
#事業(yè)單位#
你好,可以的,可以用負(fù)數(shù)。
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預(yù)算編制要怎么細化
宋生老師
??|
提問時間:08/29 15:45
#事業(yè)單位#
你好!這種問題實在太大,說實話真不是打幾個字能說清的 不同的企業(yè),差異也非常大。 1.明確預(yù)算目標(biāo):確定企業(yè)的財務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)。確保預(yù)算目標(biāo)與企業(yè)的整體目標(biāo)一致。 2.收集歷史數(shù)據(jù):收集過去幾年的財務(wù)報表和預(yù)算執(zhí)行情況。分析歷史數(shù)據(jù),識別趨勢和模式。 3.市場和環(huán)境分析:考慮市場趨勢、行業(yè)變化、經(jīng)濟狀況等因素。分析競爭對手的財務(wù)狀況和市場策略。 4.細化收入預(yù)測:根據(jù)銷售預(yù)測和定價策略,細化不同產(chǎn)品或服務(wù)的收入預(yù)測。考慮季節(jié)性因素、價格變動和潛在的新客戶。 5.成本費用分類:將成本和費用分為固定成本和變動成本。對每個成本項目進行詳細分析,包括直接材料、直接人工、制造費用、銷售費用、管理費用等。 6.部門預(yù)算編制:要求各部門提交詳細的預(yù)算申請。對部門預(yù)算進行審核和協(xié)調(diào),確保與整體預(yù)算目標(biāo)一致。 7.資本支出計劃:列出未來期間內(nèi)的所有資本支出項目,包括設(shè)備購置、技術(shù)升級、設(shè)施改造等。評估每個項目的緊迫性、必要性和回報率。
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不會不會不會不會不會
apple老師
??|
提問時間:05/07 10:27
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,我給你解答,請稍等
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事業(yè)單位計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷,其中:為開展業(yè)務(wù)活動使用的的固定資產(chǎn)計提折舊4000元,無形資產(chǎn)攤銷3000元;為管理活動使用的固定資產(chǎn)計提折舊2000元,無形資產(chǎn)攤銷1000。寫出財務(wù)會計和預(yù)算會計的會計分錄
微微老師
??|
提問時間:04/29 19:24
#事業(yè)單位#
您好,財務(wù)會計借:單位管理費用 貸:累計折舊 預(yù)算會計:無
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老師,請問下事業(yè)單位21年待攤費用12000少記了,但是有在每月攤銷1000,當(dāng)時產(chǎn)生費用時做借:業(yè)務(wù)活動費12000貸:零余額賬戶用款額度,每月借:業(yè)務(wù)活動費1000貸:待攤費用1000。相當(dāng)于業(yè)務(wù)活動費計了兩次,現(xiàn)在跨年該如何調(diào)整,謝謝!是否是借:待攤費用12000,貸:累計盈余12000?
樸老師
??|
提問時間:09/02 10:51
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對的 是這樣
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事業(yè)單位醫(yī)院會計,以前掛賬很亂,顯示預(yù)付個別企業(yè)幾十萬賬款,有的欠幾十萬賬款,實際情況是不存在預(yù)付款項,如果要調(diào)賬,需要附上哪些材料以及怎么做賬好?
棉被老師
??|
提問時間:01/31 10:20
#事業(yè)單位#
你好 一般是需要先核查實際情況 出個正確的表格余額的 領(lǐng)導(dǎo)簽字看是不是有供應(yīng)商對賬單后按照實際的去改動 的
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一個公司兩個股東,一個人占比45%另一個人是55% 現(xiàn)在兩個人需要分開做公司內(nèi)部賬,請問公司內(nèi)部賬怎么做,比如說公司人員工資及報銷 稅費 產(chǎn)品成本費 等等
小然老師
??|
提問時間:08/29 21:18
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,這個主要看兩個股東是什么要求,是不是個人的業(yè)務(wù)都分開做,各人的費用個人做,要是共同費用,就協(xié)商按照比例分配后再各自入賬
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老師好!幫我看看是怎么回事
棉被老師
??|
提問時間:01/31 10:39
#事業(yè)單位#
你好 這個是在提示你 數(shù)據(jù)是不是寫錯了的 不符合公式的呀 你檢查一下你的數(shù)據(jù)
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老師,您好,我是社區(qū)會計,因大夫超醫(yī)保目錄范圍給患者開藥而被醫(yī)保局收回款項會計分錄咋做
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/30 16:04
#事業(yè)單位#
借:營業(yè)外支出-醫(yī)保扣款 貸:銀行存款
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