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趙海濤

揭秘審計程序:核心原理與實務(wù)應(yīng)用

趙海濤
注冊會計師 國際內(nèi)部審計師
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揭秘審計程序:核心原理與實務(wù)應(yīng)用

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  • 課程介紹
課程介紹

審計程序,作為審計工作不可或缺的一部分,是審計人員獲取、評價審計證據(jù),形成審計結(jié)論,進(jìn)而對被審計對象的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和相關(guān)信息發(fā)表意見的規(guī)范性步驟與方法。本次直播將幫助學(xué)員全面理解這一審計工作的基石。

上課時間

2024年5月22日 19:00-20:30 (免費直播不提供講義和回放)

培訓(xùn)對象

事務(wù)所相關(guān)人員,計劃進(jìn)入審計行業(yè)人員

課程大綱

1、審計程序的定義與構(gòu)成
2、審計程序的重要性
3、觀察、檢查、詢問
4、函證程序
5、分析程序
6、重要審計程序的實務(wù)應(yīng)用

老師介紹
中國注冊會計師,國際內(nèi)部審計師,國內(nèi)某大型事務(wù)所高級經(jīng)理。曾先后多次負(fù)責(zé)IPO審計及大型國有企業(yè)的改制審計,常年負(fù)責(zé)上市公司及國企的年報審計,對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、大型設(shè)備制造企業(yè)、航運企業(yè)、金融性企業(yè)等均有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。對新審計準(zhǔn)則、會計準(zhǔn)則及最新相關(guān)規(guī)定、特殊行業(yè)會計制度等均有較深入的研究。近年來對企業(yè)內(nèi)部控制進(jìn)行研究,對企業(yè)內(nèi)部控制框架的構(gòu)建與實施有獨到的見解。

精品系統(tǒng)課

  • 實務(wù)會員年卡(P3主管經(jīng)理)

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