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中級《審計理論與實務》每日一練:內部控制要素(07.24)

來源: 正保會計網校 編輯:songlirong 2020/07/24 09:06:48 字體:

不管是陽光燦爛還是風雨交加,在時間的流逝中,都將是成為旅程中的一部分回憶,既然選擇了就得走下去,要想走的好,那么只有隨時持續(xù)足夠的信心和勇氣,才能不斷前進,尋找到更多更完美的風景。

單選題

董事會及其所屬審計委員會屬于內部控制要素中的:

A、控制活動 

B、風險評估 

C、控制環(huán)境 

D、監(jiān)督 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
內部控制由控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通和對控制的監(jiān)督五個要素組成,其中控制環(huán)境包括管理層的觀念和經營風格、組織結構、董事會及其所屬審計委員會、責權配置、員工的素質、人力資源制度和外部影響。

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中級審計師:每日一練《審計專業(yè)相關知識》(07.24)

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