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中級(jí)審計(jì)師《審計(jì)理論與實(shí)務(wù)》測(cè)試:內(nèi)部控制測(cè)試(06.30)

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇 編輯: 2015/06/30 11:23:35 字體:

選擇題

審計(jì)人員對(duì)銷售與收款循環(huán)進(jìn)行內(nèi)部控制測(cè)試的內(nèi)容有( )。

  A.發(fā)函詢證應(yīng)收賬款

  B.檢查是否按期編制應(yīng)收賬款賬齡分析表

  C.實(shí)地觀察不相容職務(wù)劃分情況

  D.審查銷售發(fā)票是否經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)

  E.抽查驗(yàn)證營(yíng)業(yè)收入賬務(wù)處理的正確性

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2015年中級(jí)審計(jì)師考試備考已經(jīng)開始,為了幫助參加2015年中級(jí)審計(jì)師考試的學(xué)員鞏固知識(shí),提高備考效果,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇學(xué)員為大家分享了中級(jí)審計(jì)師試題,幫助廣大考生一起學(xué)習(xí)一起進(jìn)步。

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