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2016年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試《審計(jì)》知識(shí)點(diǎn):內(nèi)部控制與控制測(cè)試

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇 編輯: 2016/03/02 09:49:58 字體:

  2016年注冊(cè)會(huì)計(jì)師的備考工作正在進(jìn)行,為了使大家的復(fù)習(xí)更有針對(duì)性,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校學(xué)員在論壇中分享了注會(huì)《審計(jì)》科目的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)大家有所幫助,祝大家備考愉快,夢(mèng)想成真!

審計(jì)知識(shí)點(diǎn)

  知識(shí)點(diǎn):內(nèi)部控制和控制測(cè)試

  一、內(nèi)部控制

  源自實(shí)際,不限于教材。多做歷年試題。

  二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

  源自實(shí)際,不限于教材。多做歷年試題。

  三、控制測(cè)試

  源自實(shí)際,不限于教材。多做歷年試題。

  (一)生產(chǎn)產(chǎn)品

  通常根據(jù)經(jīng)審批的月度生產(chǎn)計(jì)劃書,由生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)理簽發(fā)預(yù)先按順序編號(hào)的生產(chǎn)通知單。

  實(shí)施控制測(cè)試時(shí),應(yīng)抽取生產(chǎn)通知單,檢查是否與月度生產(chǎn)計(jì)劃書中內(nèi)容一致[經(jīng)典思路]。

 ?。ǘ┌l(fā)出原材料

  1.倉庫管理員應(yīng)把領(lǐng)料單編號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格等信息輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)[作為出庫單],經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理復(fù)核并以電子簽名方式確認(rèn)后,系統(tǒng)自動(dòng)更新材料明細(xì)臺(tái)賬;

  控制測(cè)試時(shí)應(yīng)當(dāng):抽取出庫單[去脈]及相關(guān)的領(lǐng)料單[來龍],檢查是否正確輸入[來龍去脈是否一致]并經(jīng)適當(dāng)層次復(fù)核;

  2.原材料倉庫分別于每月、每季和年度終了,對(duì)原材料存貨進(jìn)行盤點(diǎn),會(huì)計(jì)部門對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤。由倉庫管理員編寫原材料盤點(diǎn)明細(xì)表,發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)處理,經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理復(fù)核后調(diào)整入賬。

  控制測(cè)試時(shí)應(yīng)當(dāng):抽取原材料盤點(diǎn)明細(xì)表并檢查是否經(jīng)適當(dāng)層次復(fù)核[倉庫盤點(diǎn)、會(huì)計(jì)復(fù)盤],有關(guān)差異是否得到處理[復(fù)核后調(diào)整]。

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  1.生產(chǎn)成本記賬員應(yīng)根據(jù)原材料出庫單,編制原材料領(lǐng)用憑證,與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)生成的生產(chǎn)記錄日?qǐng)?bào)表核對(duì)材料耗用和流轉(zhuǎn)信息;由會(huì)計(jì)主管審核無誤[沒有差異]后,生成記賬憑證并過賬至生產(chǎn)成本及原材料明細(xì)賬和總分類賬。

  兩個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn):核對(duì)、審核[發(fā)現(xiàn)、處理差異]。

  控制測(cè)試時(shí)應(yīng)當(dāng):抽取原材料領(lǐng)用憑證,檢查是否與[原材料出庫單(原材料領(lǐng)用憑證的編制依據(jù))]生產(chǎn)記錄日?qǐng)?bào)表(去脈)[核對(duì)]一致,是否經(jīng)適當(dāng)審核,如有差異是否及時(shí)處理;抽取核對(duì)記錄,檢查差異是否已得到處理[盡管內(nèi)控中沒有明確強(qiáng)調(diào)差異處理,但控制測(cè)試仍然特別關(guān)注差異是否得到處理]。

  2.每月末,由生產(chǎn)車間與倉庫核對(duì)原材料、半成品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入記錄,如有差異,倉庫管理員應(yīng)編制差異分析報(bào)告,經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理簽字確認(rèn)后交會(huì)計(jì)部門調(diào)整。

  三個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn):兩個(gè)部門核對(duì)(保證材料結(jié)轉(zhuǎn)憑證與支持性文件核對(duì)一致)、兩方經(jīng)理處理差異、會(huì)計(jì)部門調(diào)整。

  控制測(cè)試時(shí)應(yīng)當(dāng):抽取生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證,檢查與支持性文件是否一致并經(jīng)適當(dāng)復(fù)核;抽取差異分析報(bào)告,檢查是否經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理簽字共同簽字確認(rèn),并追蹤是否由會(huì)計(jì)部門進(jìn)行恰當(dāng)調(diào)整。

  3.每月末,由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)生產(chǎn)成本中各項(xiàng)組成部分進(jìn)行歸集,按照預(yù)設(shè)的分?jǐn)偣胶头椒?,自?dòng)將當(dāng)月發(fā)生的生產(chǎn)成本在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品中按比例分配;同時(shí),將完工產(chǎn)品成本在各不同產(chǎn)品類別中分配,由此生成產(chǎn)品成本計(jì)算表和生產(chǎn)成本分配表[以上均屬自動(dòng)控制];由生產(chǎn)成本記賬員編制成生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證,經(jīng)會(huì)計(jì)主管審核批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。

  控制測(cè)試時(shí)應(yīng)當(dāng)[由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)控制的,都非控制測(cè)試的重點(diǎn)。重點(diǎn)在人工跟進(jìn)]:驗(yàn)證預(yù)設(shè)的分?jǐn)偣胶头椒ㄊ欠翊嬖谧兏?,變更是否?jīng)適當(dāng)審批,必要時(shí)考慮利用計(jì)算機(jī)專家的工作。抽取產(chǎn)成品結(jié)轉(zhuǎn)憑證,檢查是否經(jīng)會(huì)計(jì)主管審核,審核發(fā)現(xiàn)的差異是否得以糾正。

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