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注會考試《公司戰(zhàn)略與風險管理》知識點:審計委員會與內(nèi)部控制

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2014/03/13 13:58:34 字體:

  為了幫助廣大學員備戰(zhàn)2014年注冊會計師考試,正保會計網(wǎng)校精心為大家整理了注冊會計師考試各科目知識點,希望能夠提升您的備考效果,祝您學習愉快!

知識點:審計委員會與內(nèi)部控制

審計委員會是董事會下轄的委員會,全部由獨立、非行政董事組成,他們至少擁有相關(guān)的財務(wù)經(jīng)驗。(SOX第407條款——有關(guān)審計委員會關(guān)于財務(wù)專家的披露。要求審計委員會成員中至少有一名是財務(wù)專家。)

審計委員會負責人應(yīng)當具備相應(yīng)的獨立性、良好的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力。

審計委員會負責審查企業(yè)內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施和內(nèi)部控制的自我評價情況,協(xié)調(diào)內(nèi)部控制及其他相關(guān)事宜等。

審計委員會會得到董事會關(guān)于內(nèi)部控制主要目標的授權(quán)。

審計委員會應(yīng)復(fù)核企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)控制以及企業(yè)的所有內(nèi)部控制和風險管理系統(tǒng),除非這項任務(wù)由另外的獨立風險委員會或董事會承擔。

審計委員會還應(yīng)批準年報中有關(guān)內(nèi)部控制和風險管理的陳述。

審計委員會會收到管理層關(guān)于企業(yè)內(nèi)運作的內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效性的報告,以及關(guān)于內(nèi)部或外聘審計師對控制所執(zhí)行測試的結(jié)論的報告。

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