24周年

審計(jì)程序包括對(duì)企業(yè)的內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估和測(cè)試嗎?

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:正小保 2024/03/01 09:12:33  字體:
是的,審計(jì)程序包括對(duì)企業(yè)的內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估和測(cè)試。內(nèi)部控制是指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)而建立的一系列控制措施,包括財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、資產(chǎn)保護(hù)、合規(guī)性等方面的控制。審計(jì)師需要評(píng)估企業(yè)內(nèi)部控制的有效性,以確定是否存在重大的內(nèi)部控制缺陷,從而評(píng)估企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的可靠性。審計(jì)程序通常包括對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)估、測(cè)試和報(bào)告,以確保企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確無(wú)誤。

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