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物業(yè)公司收業(yè)主水費(fèi) 借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,付水務(wù)局,借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)收入和計(jì)提稅費(fèi)怎么做?

84785010| 提問時(shí)間:2021 05/15 12:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)收入和計(jì)提稅費(fèi)(增值稅)分錄是 借:其他應(yīng)付款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2021 05/15 12:11
84785010
2021 05/15 12:21
水費(fèi)既有貸方數(shù)據(jù) 也有借方, 貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到收入了,那借方余額怎么辦?
鄒老師
2021 05/15 14:58
你好,比如收到款項(xiàng)100,支付款項(xiàng)98,2元部分確認(rèn)為收入 收到款項(xiàng),??借銀行存款100,貸其他應(yīng)付款100 支付款項(xiàng),借:其他應(yīng)付款 98,貸:銀行存款98 確認(rèn)收入,借:其他應(yīng)付款 2,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84785010
2021 05/15 15:36
那如果付出去的是100,收到的是98呢,是不是不用確認(rèn)收入? 但是98收款開了發(fā)票,電子稅務(wù)平臺(tái)開票就記了稅要交,這怎么理解呢 ,記稅對(duì)應(yīng)收入確認(rèn)金額,又要對(duì)應(yīng)開票98金額,有點(diǎn)矛盾不理解,謝謝老師指點(diǎn)下
鄒老師
2021 05/15 15:37
你好,是什么情況導(dǎo)致的 付出的比收到的還多呢?
84785010
2021 05/15 15:42
小區(qū)對(duì)水務(wù)局是個(gè)總表,可能存在水損,每家每戶去抄表收,最近金額可能低于付出去的
鄒老師
2021 05/15 15:43
你好,你們?cè)谶@個(gè)過程是按比例收取服務(wù)費(fèi)嗎??
84785010
2021 05/15 15:46
不收服務(wù)費(fèi),單純的水務(wù)對(duì)物業(yè)抄總表,物業(yè)抄分表回收水費(fèi),單價(jià)一致,
鄒老師
2021 05/15 15:47
你好,不收服務(wù)費(fèi),單純的水務(wù)對(duì)物業(yè)抄總表,物業(yè)抄分表回收水費(fèi),單價(jià)一致,那就只需要做往來處理就是了 收到款項(xiàng),??借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 支付款項(xiàng),借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 差額在賬面掛賬就是了
84785010
2021 05/15 15:54
我們現(xiàn)在是這么掛帳的,但是有些業(yè)主不要收據(jù),要開發(fā)票,開了發(fā)票我們就得計(jì)提稅費(fèi),月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
鄒老師
2021 05/15 15:54
你好,既然是代收代付(沒有差價(jià)),就不應(yīng)當(dāng)由你們開具發(fā)票啊?
84785010
2021 05/15 15:58
有些是商戶,交了水費(fèi)要發(fā)票報(bào)銷,不開發(fā)票投訴到稅務(wù),稅務(wù)說任務(wù)收費(fèi)都要無理由開具發(fā)票,怎么理解
鄒老師
2021 05/15 15:59
你好,既然是代收代付(沒有差價(jià)),就不應(yīng)當(dāng)由你們開具發(fā)票啊? 這種需要由供水公司給商戶開具發(fā)票才是的?
84785010
2021 05/15 16:00
我們交總表時(shí) 水務(wù)已經(jīng)開了總發(fā)票給物業(yè)公司
鄒老師
2021 05/15 16:01
你好,那就說明不是代收代付,而是收入與成本一致,這樣水務(wù)才會(huì)把總發(fā)票給物業(yè)公司的
84785010
2021 05/15 16:01
物業(yè)公司拿到水務(wù)發(fā)票做賬 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
鄒老師
2021 05/15 16:02
我需要與你確定一個(gè)問題,到底是不是代收代付 因?yàn)槿绻谴沾?,與你描述的就是矛盾的?
84785010
2021 05/15 16:04
不是代收代付的話,我們每月先付水,再收水費(fèi),能否通過“其他應(yīng)收款”核算,收到業(yè)主水費(fèi),記到貸方
鄒老師
2021 05/15 16:05
你好,不是代收代付的話,那就需要把支付的計(jì)入成本,收到的計(jì)入收入才是的? 代收代付,才通過往來科目核算??
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