出納崗位實(shí)用技巧差旅費(fèi)怎么來做?
差旅費(fèi)作為出納崗位中經(jīng)常要接觸的一個費(fèi)用,相信很多人都深有體會吧。但是對于還不了解出納崗位的人來說,差旅費(fèi)報銷就是一個大難題,今天小編就帶大家來搞明白出納崗位中差旅費(fèi)的那些使用技能!
如果你也想從事出納崗位,但是不知道該從哪開始入手,正保會計網(wǎng)校零基礎(chǔ)會計就業(yè)晉升計劃可以幫你初級會計考證+出納崗位實(shí)操+出納崗位入職推薦,一體化服務(wù),幫你不用再花費(fèi)大量時間去找出納實(shí)操課,系統(tǒng)學(xué)習(xí)輕松上崗。馬上了解>>零基礎(chǔ)會計就業(yè)晉升計劃
差旅費(fèi)
差旅費(fèi)是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)和公雜費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。差旅費(fèi)是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項(xiàng)重要的經(jīng)常性支出項(xiàng)目。
差旅費(fèi)具體包括范圍
1、交通費(fèi):出差途中的車票、船票、機(jī)票等;
2、車輛費(fèi)用:如果是自帶車輛,出差路上的油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)等;
3、住宿費(fèi);
4、補(bǔ)助、補(bǔ)貼:誤餐補(bǔ)助、交通補(bǔ)貼等;
5、市內(nèi)交通費(fèi):目的地的公交、出租等費(fèi)用;
6、雜費(fèi):行李托運(yùn)、訂票費(fèi)等。
差旅費(fèi)報銷流程
1、出差人員填制差旅費(fèi)報銷單--直屬上級審查、總經(jīng)理核準(zhǔn)、財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費(fèi)報銷的真實(shí)性、合理性負(fù)全面責(zé)任。
2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實(shí)性、出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并對此負(fù)責(zé)。
差旅費(fèi)報銷注意事項(xiàng)
1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù),附原始票據(jù):包括出差申請、機(jī)票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費(fèi)、過橋費(fèi)等 ,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、乘坐飛機(jī)的,訂票費(fèi)、改簽費(fèi)、退票費(fèi)、往返機(jī)場的車費(fèi)不予報銷。
3、出差補(bǔ)助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。
4、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實(shí)合法的憑證。對項(xiàng)目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。
5、原始票據(jù)丟失、毀損的,當(dāng)事人需作出詳細(xì)書面說明及需報銷單據(jù)明細(xì)項(xiàng)目、金額,經(jīng)直屬上級與所在部門第一負(fù)責(zé)人簽批后,報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報銷。
6、超標(biāo)乘坐交通工具的,其交通費(fèi)的報銷,按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔(dān)。
想系統(tǒng)學(xué)習(xí)出納崗位的實(shí)操課,零基礎(chǔ)會計就業(yè)晉升計劃將是你的得力助手。馬上了解>>零基礎(chǔ)會計就業(yè)晉升計劃
相關(guān)推薦
10節(jié)職場小白進(jìn)階課
全套會計實(shí)操精選課
10節(jié)實(shí)操&管理精選課
7天審計精選課