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及備考信息
1、我國內(nèi)控規(guī)范要求企業(yè)建立內(nèi)部控制體系時應(yīng)符合的目標有(?。?。
A、合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整
B、提高經(jīng)營效率和效果
C、促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略
D、內(nèi)部控制的保證程度為絕對保證
2、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第6號-資金活動》闡明對資金活動建立健全內(nèi)部控制的要求。企業(yè)應(yīng)以哪些內(nèi)容為大前提,嚴格執(zhí)行內(nèi)控工作,以應(yīng)對在流程中企業(yè)面臨的主要風險( )。
A、以健全制定為基礎(chǔ)
B、以科學(xué)決策為核心
C、以業(yè)務(wù)流程為重點
D、風險控制為關(guān)鍵
3、加強公司治理披露的實現(xiàn)途徑包括( )。
A、要求上市公司在年度報告中提供公司治理聲明
B、披露公司員工薪酬
C、在“績效基礎(chǔ)”和“非績效基礎(chǔ)”之間分析董事的薪酬
D、披露有關(guān)董事的股票期權(quán)資料
4、如果采購流程不完善,企業(yè)將面臨的風險有( )。
A、供應(yīng)商選擇不當,采購方式不合理,而導(dǎo)致采購物資質(zhì)次價高,出現(xiàn)舞弊或遭受欺詐
B、采購計劃安排不合理,造成庫存短缺或積壓,而導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)停止或資源浪費
C、采購驗收不規(guī)范,付款審核不嚴,而導(dǎo)致采購物資、資金損失或信用受損
D、招投標或定價機制不科學(xué),授權(quán)審批不規(guī)范,而導(dǎo)致采購物資質(zhì)次價高,出現(xiàn)舞弊或遭受欺詐
5、下列說法中正確的有( )。
A、存貨盤點的主要目的是檢查賬實相符,對賬實差異的數(shù)量差異進行分析
B、企業(yè)應(yīng)每年進行至少一次年終的定期盤點清查
C、企業(yè)應(yīng)建立存貨盤點清查制度,確定盤點周期、流程等內(nèi)容,核查存貨數(shù)量,及時發(fā)現(xiàn)存貨減值跡象
D、存貨盤點后發(fā)現(xiàn)存貨盤盈、盤虧要馬上處置
6、銷售業(yè)務(wù)涉及的風險包括( )。
A、銷售政策和策略不當,市場預(yù)測不準確
B、客戶信用管理不到位,結(jié)算方式選擇不當,賬款回收不力
C、銷售過程存在舞弊行為
D、銷售渠道管理不當
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