農(nóng)銀發(fā)[1995]149號
頒布時間:1995-06-23 00:00:00.000 發(fā)文單位:中國農(nóng)業(yè)銀行
各省、自治區(qū)、直轄市分行,各計劃單列市分行:
現(xiàn)將《中國農(nóng)業(yè)銀行行長任期經(jīng)營管理責任稽核暫行辦法》印發(fā)給你們,請認真遵照執(zhí)行。
附:
中國農(nóng)業(yè)銀行行長任期經(jīng)營管理責任稽核暫行辦法
第一章 總則
第一條 為提高農(nóng)業(yè)銀行各級行的經(jīng)營管理水平,促進和監(jiān)督各級行長(含主持工作的副行長及縣以下營業(yè)所主任)認真履行經(jīng)營管理責任,根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行稽核工作規(guī)定》和《中國農(nóng)業(yè)銀行改革與加強人事工作的若干意見》,制定本辦法。
第二條 行長任期經(jīng)營管理責任稽核由上一級行總稽核領導,稽核部門組織實施,實行下審一級的原則。
第三條 各級稽核部門應在下一級行行長任職期滿,擬提拔、調(diào)動、任免之前,對其經(jīng)營管理責任履行情況進行稽核。任職期間,根據(jù)行長授權也可隨時進行稽核。
各級行人事部門要在下一級行行長任期屆滿或擬提拔、調(diào)動前適當時間通知稽核部門進行稽核。
第四條 行長任期經(jīng)營管理責任稽核是考核任用行長的重要程序,未經(jīng)稽核,各級行長不得提拔、調(diào)動。
第五條 稽核部門要本著實事求是的原則認真進行稽核,客觀公正地評價各級行長的經(jīng)營管理工作實績。
第二章 稽核內(nèi)容
第六條 貫徹、執(zhí)行國家的經(jīng)濟和金融方針、政策、法規(guī)和上級行的規(guī)章制度情況;建立和完善本行經(jīng)營管理制度情況。
第七條 行長任職期間,每年經(jīng)營目標責任制完成情況。
第八條 存貸款結(jié)構、質(zhì)量是否有明顯改善和提高。
第九條 財務各項收入、支出是否合規(guī)、合理利潤反映是否真實。
第十條 業(yè)務經(jīng)營和管理工作中的重大決策是否失誤及造成損失的情況。
第十一條 經(jīng)濟案件的發(fā)生情況及損失情況。
第十二條 由外審機關、上級行和本行稽核部門檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題及處罰情況。
第十三條 根據(jù)稽核行行長的要求而需要稽核的其他內(nèi)容。
第三章 稽核程序
第十四條 各行確定稽核組的人員,制定稽核方案,報總稽核審查、行長批準后實施。
稽核組可由稽核部門單獨組成;也可由稽核部門與人事部門共同組成。
第十五條 稽核組要在稽核實施前3日向被稽核人及所在行(含營業(yè)所)送達行長任期經(jīng)營管理責任稽核通知書。特殊情況下也可不提前發(fā)稽核通知書。
第十六條 稽核人員通過聽取被稽核行長的述職報告、查閱有關資料、文件和帳表等方式進行稽核。必要時也可延伸到有關部門和向有關人員進行稽核調(diào)查。
第十七條 稽核事項結(jié)束后,稽核組要向派出行行長和總稽核提出書面稽核報告,并附稽核評議書,對稽核對象任職期間的經(jīng)營和管理工作做出綜合評價,并提出處理意見和建議。
稽核報告和稽核評議書應同時抄送派出行人事部門,并進入行長個人檔案。
第十八條 稽核報告上報前要由被稽核人簽注意見。如被稽核人對稽核組的結(jié)論有異議,必須在稽核報告上注明,并可在稽核結(jié)束后的15日內(nèi)向原稽核行的上一級行申請復議。上一級行應在收到復議申請后的30日內(nèi)組成稽核組進行復查,并做出復查結(jié)論,通知被稽核人和原稽核行。
第十九條 稽核發(fā)現(xiàn)的行長任職期間經(jīng)營管理責任的重大問題,經(jīng)上級行批準,依據(jù)有關規(guī)定,對被稽核人及其所在行進行必要的處罰。
第二十條 整理稽核資料,建立稽核檔案,并按規(guī)定進行嚴格管理。
第四章 附則
第二十一條 中國農(nóng)業(yè)銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行,各計劃單列市分行要根據(jù)本辦法制定實施細則,并報總行備案。
第二十二條 本辦法由總行負責解釋和修改。
第二十三條 本辦法自文到之日起實行。