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增值稅專用發(fā)票跨月后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤如何處理

來源: 廈門國(guó)稅 編輯: 2015/01/19 11:11:43 字體:

問:我上個(gè)月開具一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,未交給客戶,忘記在系統(tǒng)里作廢了。請(qǐng)問這個(gè)月要如何處理?

答:根據(jù)《廈門市國(guó)稅局辦稅公開指南》,增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷售部分貨物退回及發(fā)生銷售折讓的,購(gòu)買方或銷售方向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》申請(qǐng),經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)書面審核后出具。

申請(qǐng)開具紅字增值稅專用發(fā)票的審核需要準(zhǔn)備以下資料辦理:

一、納稅人應(yīng)提供主表、份數(shù)

《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》,2份

二、納稅人應(yīng)提供資料

1. 與《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票。

2. 因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》,并在《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。銷售方憑《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字專用發(fā)票。

三、稅務(wù)機(jī)關(guān)承諾時(shí)限

提供資料完整、填寫內(nèi)容準(zhǔn)確、各項(xiàng)手續(xù)齊全,符合條件的2個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)。

四、辦理部門

主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳辦理

我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:zx

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