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年度審計(jì)報(bào)告中的審計(jì)程序包括哪些內(nèi)容?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問(wèn)時(shí)間:07/08 15:01
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年度審計(jì)報(bào)告中的審計(jì)程序包括以下內(nèi)容:
1. 確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄和賬戶的準(zhǔn)確性和完整性:審計(jì)員會(huì)對(duì)企業(yè)的會(huì)計(jì)記錄和賬戶進(jìn)行審查,以確保它們的準(zhǔn)確性和完整性。
2. 確認(rèn)財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和合理性:審計(jì)員會(huì)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查,以確保其準(zhǔn)確性和合理性。
3. 確認(rèn)內(nèi)部控制制度的有效性:審計(jì)員會(huì)評(píng)估企業(yè)的內(nèi)部控制制度,以確保其有效性。
4. 確認(rèn)會(huì)計(jì)政策的合理性:審計(jì)員會(huì)評(píng)估企業(yè)的會(huì)計(jì)政策,以確保其合理性和適用性。
5. 確認(rèn)財(cái)務(wù)報(bào)表披露的完整性和準(zhǔn)確性:審計(jì)員會(huì)評(píng)估企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表披露,以確保其完整性和準(zhǔn)確性。
6. 確認(rèn)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制過(guò)程的合理性:審計(jì)員會(huì)評(píng)估企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表編制過(guò)程,以確保其合理性和適用性。
7. 確認(rèn)財(cái)務(wù)報(bào)表的合規(guī)性:審計(jì)員會(huì)評(píng)估企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表是否符合相關(guān)法規(guī)和準(zhǔn)則的要求。

以上是年度審計(jì)報(bào)告中審計(jì)程序的主要內(nèi)容,具體內(nèi)容可能會(huì)因不同企業(yè)而異。
2023-07-08 15:11:30
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