問題已解決

只開了普票小規(guī)模增值稅申報(bào)表如何填報(bào)

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:08/04 10:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
李老師
金牌答疑老師
職稱:一年過注會(huì)六科,網(wǎng)校獎(jiǎng)學(xué)金獲得者,擁有大型上市公司企業(yè)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),擅長將會(huì)計(jì)等理論和實(shí)操的結(jié)合,主攻注會(huì)會(huì)計(jì)答疑。
已解答9828個(gè)問題
根據(jù)題目描述,只開了普通發(fā)票,因此不需要填報(bào)增值稅專用發(fā)票信息。以下是填報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表的步驟:
1. 填寫納稅人基本信息,包括納稅人識別號、納稅人名稱、所屬期間等。
2. 填寫銷售額和應(yīng)納稅額。銷售額是指本期銷售貨物和勞務(wù)所得的收入總額。應(yīng)納稅額是指銷售額乘以稅率后的金額。
3. 填寫進(jìn)項(xiàng)稅額和可抵扣稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額是指本期購進(jìn)貨物、接受勞務(wù)所支付的增值稅總額。可抵扣稅額是指本期應(yīng)納稅額減去本期進(jìn)項(xiàng)稅額后的金額。
4. 填寫本期應(yīng)納稅額和本期實(shí)際繳納稅額。本期應(yīng)納稅額是指本期銷售額乘以稅率后的金額減去本期可抵扣稅額后的金額。本期實(shí)際繳納稅額是指本期應(yīng)納稅額減去上期留抵稅額后的金額。
5. 填寫留抵稅額和退稅申請。留抵稅額是指上期未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額。退稅申請是指本期退回的增值稅金額。

需要注意的是,填報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí),要仔細(xì)核對各項(xiàng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合法性。同時(shí),也要注意把握好稅率、稅額等相關(guān)規(guī)定,確保填報(bào)內(nèi)容符合稅務(wù)部門的要求。
2023-08-04 10:14:35
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~