問題已解決

老師!對賬發(fā)現(xiàn)以前月份增值稅少交了,這個(gè)月申報(bào)補(bǔ)上了,但是申報(bào)增值稅沒顯示繳納,怎么繳納?是我申報(bào)的問題嗎

84784971| 提問時(shí)間:01/13 13:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,可以截個(gè)圖看看嗎,這個(gè)
01/13 13:17
84784971
01/13 13:23
老師!你看看
84784971
01/13 13:24
老師!這個(gè)清楚一點(diǎn)
小鎖老師
01/13 14:12
您好,這個(gè)是相當(dāng)于沒交,是差額補(bǔ)的這個(gè)
84784971
01/13 14:47
對,沒交,現(xiàn)在補(bǔ)上,怎么能交
84784971
01/13 14:47
申報(bào)后,增值稅沒有提示交這比
小鎖老師
01/13 15:30
您好,申報(bào)后,是不是稅款也沒有增加?
84784971
01/13 18:04
嗯!沒有增加
小鎖老師
01/13 21:21
您好,這的話,先把正常的繳納吧,然后聯(lián)系一下專管員,說明情況,這個(gè)就可以了
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