問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,我在交第四季度企業(yè)所得稅,有上一年的彌補(bǔ)虧損,但是稅局系統(tǒng)只能識(shí)別到23年12月的虧損金額,未能識(shí)別到23年的累計(jì)虧損金額,所以繳納的所得稅多了。請(qǐng)問(wèn)一般可以彌補(bǔ)虧損的金額是應(yīng)該看累計(jì)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)對(duì)吧?

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:01/14 11:14
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好這個(gè)系統(tǒng)是自動(dòng)提取的
01/14 11:15
84784950
01/14 11:16
那么如果系統(tǒng)提取錯(cuò)了的話(huà)。就只能在匯算清繳的時(shí)候弄?
暖暖老師
01/14 11:16
是的,但是這個(gè)錯(cuò)的概率不大
84784950
01/14 12:05
因?yàn)檫@家公司的房租是兄弟公司付的,導(dǎo)致成本不多,交所得稅了,那么我可以做一個(gè)房租分?jǐn)偙韽男值芄痉謹(jǐn)偡孔饨o要交所得稅的公司?另外可以不走資金撥款嗎?直接把費(fèi)用掛過(guò)去可以?
暖暖老師
01/14 12:06
這個(gè)操作也是可以的了
84784950
01/14 12:08
不需要直接付款,內(nèi)部掛賬沒(méi)問(wèn)題?
暖暖老師
01/14 12:08
內(nèi)賬這個(gè)處理是對(duì)的
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