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小規(guī)模納稅人,做費(fèi)用暫估入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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速問速答借,管理費(fèi)用貸,應(yīng)付賬款暫估
01/14 21:07
84785006
01/14 21:07
這樣嗎?可是不確定是什么費(fèi)用啊
84785006
01/14 21:08
直接做管理費(fèi)用嗎?
東老師
01/14 21:08
所以后面還是需要把這沖銷
84785006
01/14 21:09
不是做預(yù)計(jì)負(fù)債嗎?
東老師
01/14 21:09
這個(gè)不屬于預(yù)計(jì)負(fù)債的范疇
84785006
01/14 21:10
做暫估入賬是因?yàn)槲覀儼l(fā)票還沒收到,錢也沒付,直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎
84785006
01/14 21:11
那比如,25年2月收到了發(fā)票,怎么沖銷怎么做會(huì)計(jì)分錄
東老師
01/14 21:12
把上面分錄做負(fù)數(shù),再按照發(fā)票做賬
84785006
01/14 21:47
那樣不就入在了25年了嗎
東老師
01/14 21:48
2025年一正一負(fù)沒有發(fā)生啊
84785006
01/14 21:48
會(huì)計(jì)分錄怎么做?。渴?4年的帳呀
東老師
01/14 21:48
2024年暫估 借管理我 貸應(yīng)付賬款
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