問題已解決

請問一下,本單位是一家門診,現(xiàn)在年末要申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅。如果這兩個(gè)稅種年末填報(bào)數(shù)據(jù)有誤的話,什么時(shí)候可以更正啊?已過申報(bào)的截止期謝謝你

84785012| 提問時(shí)間:01/14 21:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,即使過了申報(bào)期也是可以更正的
01/14 21:17
84785012
01/14 21:19
更正會不會收滯納金?。?/div>
東老師
01/14 21:19
這個(gè)一般都不會有滯納金的
84785012
01/14 21:21
因?yàn)楸締挝坏膱?bào)稅員生病了,在截止期之前的話是別人幫他代報(bào),所以都擔(dān)心這個(gè)代報(bào)的數(shù)據(jù)會有錯(cuò)誤,如果不及時(shí)申報(bào)的話,單位會交滯納金,所以說先申報(bào),然后什么時(shí)候能夠更正?更正他有沒有時(shí)間限制?更著會不會交滯納金?
東老師
01/14 21:22
那你可以等員工來了以后核對好數(shù)據(jù)以后就做更正
84785012
01/14 21:24
多半到年后了,那相當(dāng)于是更正,也可以到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候就更正,也可以是吧?
東老師
01/14 21:24
對,匯算清繳的時(shí)候也可以
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