問題已解決
老師,12月份屬期收到一張紅字發(fā)票,忘了做進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在調(diào)整到1月份的話怎么做分錄?
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速問速答你好,一月份入賬:借:庫存商品/原材料-100 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 -13 貸:應(yīng)付賬款 -113,如果是費用類發(fā)票,需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整 -100 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出-13 貸:應(yīng)付賬款 -113,借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:利潤分配-未分配利潤 100,如果賬套沒有以前年度損益調(diào)整,可以直接入利潤分配-未分配利潤
01/18 00:18
小正老師
01/18 00:20
你好,一月份做進項稅額轉(zhuǎn)出申報增值稅的時候,可能會出現(xiàn)提示信息,和開具紅字發(fā)票信息不一致的問題,可以強制申報,聯(lián)系所管分局,讓他們審批一下就可以
84784956
01/18 00:21
紅沖的是一張計算抵扣的苗木發(fā)票,當(dāng)時進的是工程施工科目
84784956
01/18 00:25
我直接工程施工負(fù)數(shù)吧,老師,這個做到進項稅額轉(zhuǎn)出科目,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候同時結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出科目對吧?如果報表更改到12月賬期,賬務(wù)處理調(diào)整到1月份,可以直接做成未交增值稅嗎?
小正老師
01/18 00:27
你好,工程施工是歸集核算成本的科目,如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本入損益,可以直接做,借:工程施工 -100 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出-13 貸:應(yīng)付賬款 -113 ,如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本入損益,借:以前年度損益調(diào)整 -100 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出-13 貸:應(yīng)付賬款 -113,借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:利潤分配-未分配利潤 100
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