問題已解決
您好,2024年4月份有一筆無票收入,做了無票收入處理,今年1月客戶又要求開票如何做賬如何報稅,已經(jīng)跨年了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,把前面做的分錄做負(fù)數(shù),這個直接沖減這個月收入和稅費
01/24 21:14
84784971
01/24 21:16
如何報稅 我是小規(guī)模納稅人
84784971
01/24 21:16
分錄如何寫?
劉艷紅老師
01/24 21:20
借:應(yīng)收賬款-
貸:利潤分配-未分配-
應(yīng)交稅費-
84784971
01/24 21:35
沒懂,之前不是這么做的
劉艷紅老師
01/24 21:35
之前你是怎么做的
84784971
01/24 21:36
之前是借 銀行存款
? ? ? ? ? ? ? ?貸應(yīng)收賬款
84784971
01/24 21:38
然后6月份又做的本季度增值稅優(yōu)惠借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入
劉艷紅老師
01/24 21:42
為什么沒有確認(rèn)收入的分錄了
你前面要做
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
84784971
01/24 21:43
前面沒做 要求別人做的 我也不知道咋做的
84784971
01/24 21:43
前面別人做的
劉艷紅老師
01/24 21:48
搞不明白,這個要確認(rèn)收入的,都沒有收入的分錄
劉艷紅老師
01/24 21:48
他只有收款的分錄
84784971
01/24 21:48
我也不知道,但賬現(xiàn)在是平的
84784971
01/24 21:49
現(xiàn)在客戶又要求補(bǔ)票,這咋弄啊
劉艷紅老師
01/24 21:53
按我前面寫的寫負(fù)數(shù),再開正數(shù),就可以了
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