問題已解決

老師,你好,我們今年4月份開了一張發(fā)票,當(dāng)時以為沒有跟客戶開票,就做了無票收入,今天來查賬,發(fā)現(xiàn)這筆是已經(jīng)跟客戶開了發(fā)票,這個怎么處理呢

84784998| 提問時間:2022 08/09 15:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
難道你開票和不開票的會計處理方式有什么不同嗎?
2022 08/09 15:31
84784998
2022 08/09 15:35
開票我們就做的收入,沒有開票但是又進(jìn)了我們的對公賬戶就做的無票收入,實際這筆款是開了發(fā)票的,當(dāng)時我們以為沒有開,就做了無票收入,這個會不會有什么問題呢
家權(quán)老師
2022 08/09 15:46
既然都做了收入,那還有什么問題呢?
84784998
2022 08/09 16:01
哦哦,我們之前的會計說做了無票收入就不能再改了,改了就和稅控盤數(shù)據(jù)對不上,她說只有這后面如果有進(jìn)賬但不開發(fā)票的,再進(jìn)行沖抵,這樣能行嗎?
家權(quán)老師
2022 08/09 16:13
嗯嗯,可以的,沒問題的呀
84784998
2022 08/09 16:31
謝謝老師
家權(quán)老師
2022 08/09 16:36
規(guī)范的做法是,以后開票的當(dāng)月,以扣除重開部分的金額申報增值稅。
84784998
2022 08/09 16:51
嗯嗯,好的,謝謝
家權(quán)老師
2022 08/09 16:53
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
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